89B45705.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0057050000 │ │ │ │ │ 2│ │ │疾病管制局 │ 1,753,537│ 1,089,132│ 664,405│1.行政院衛生署疾病管制局組織條例業經立 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院第三屆第六會期審查通過,該局係由 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛生署防疫處、預防醫學研究所及檢疫總 │ │ │ │ │ │ │ │ 所三單位合併成立。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數,係由衛生署「防疫 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」上年度法定預算數 479,459千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 預防醫學研究所上年度法定預算數 335,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元及檢疫總所上年度法定預算數 274 │ │ │ │ │ │ │ │ ,408千元,合共 1,089,132千元移入。 │ │ │ │ 5257050000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 8,033│ 7,070│ 963│ │ │ │ │ 5257051300 │ │ │ │ │ │ 1│ │科技發展工作 │ 8,033│ 7,070│ 963│1.本次預算數 8,033千元,包括人事費 397 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 6,935千元,旅運費 701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)建立致病性鏈球菌參考實驗室經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,較上年度增列半年所需經費90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)百日咳菌抗原變異性與保護力經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,較上年度增列半年所需經費93 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)傳染病監視及監視系統技術之研發經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,450千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外籍勞工健康管理研究經費 1,350千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7157050000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 1,745,504│ 1,082,062│ 663,442│ │ │ │ │ 7157050100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 157,019│ 106,719│ 50,300│1.本次預算數 157,019千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,965千元,業務費26,048千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,635千元,設備及投資 2,267千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,126千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,701千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費33,505千元,合共增加36,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,893千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列統籌業務費、辦公大樓水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、消防安全設備檢修與公共安全定期檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 查費等 3,697千元及半年所需經費10,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,合共增加14,094千元。 │ │ │ │ 7157050200 │ │ │ │ │ │ 3│ │細菌性疾病防治│ 129,422│ 88,773│ 40,649│1.本次預算數 129,422千元,包括人事費44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,769千元,業務費19,502千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,230千元,設備及投資 6,888千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助57,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,587千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 900千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費12,969千元,合共增加13,869千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)致病菌特殊性及機轉性研究經費 4,565 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)診斷方法開拓及試劑研發經費 3,672千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)細菌性檢驗及追蹤調查經費 7,140千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列檢驗大樓分攤中央空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電機、消防設備等水電費、維修費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元及半年所需經費 1,593千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 2,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)食物中毒病原菌檢驗經費 2,358千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)結核病、癩病及其他慢性傳染病防治經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費67,100千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,130千元。 │ │ │ │ 7157050300 │ │ │ │ │ │ 4│ │病毒性疾病防治│ 278,805│ 190,713│ 88,092│1.本次預算數 278,805千元,包括人事費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,261千元,業務費 211,084千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,925千元,設備及投資 9,210千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 9,575千元,獎助及損失 750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,981千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 740千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,989千元,合共增加14,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)腸道、呼吸道病毒研究經費 8,935千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,669千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新興病毒檢驗研究經費 9,021千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列RT-PCR檢驗所需檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料、儀器設備等經費 6,000千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 947千元,合共增加 6,947 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)日本腦炎及登革熱診斷試劑研發經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,706千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)肝炎疫苗研究開發經費 2,944千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)病毒性感染症檢驗經費 2,776千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)肝炎及性傳染病檢驗經費 2,847千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列購置酵素免疫反應判讀分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析儀等設備經費 739千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 827千元,合共增加 1,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)節肢動物媒介病毒病之檢驗經費 1,295 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 448 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)肝炎防治經費 200,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列參加病毒性肝炎國際會議經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列半年所需經費59,728千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增59,628千元。 │ │ │ │ 7157050400 │ │ │ │ │ │ 5│ │瘧疾寄生蟲病防│ 21,213│ 14,738│ 6,475│1.本次預算數21,213千元,包括人事費14,5 │ │ │ │治 │ │ │ │ 35千元,業務費 4,184千元,旅運費 720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 1,486千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,535千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 260千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,368千元,合共增加 4,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)寄生蟲檢驗試劑研究開發經費 2,049千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 567千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)瘧疾寄生蟲檢驗防治經費 4,629千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 1,280千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7157050500 │ │ │ │ │ │ 6│ │昆蟲病媒性疾病│ 47,654│ 30,171│ 17,483│1.本次預算數47,654千元,包括人事費18,8 │ │ │ │防治 │ │ │ │ 20千元,業務費11,242千元,旅運費 943 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 973千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,963千元,獎助及損失 713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,740千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 319千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,617千元,合共增加 5,936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生昆蟲調查與防治之研究經費 3,009 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 832 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)登革熱防治經費25,905千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費10,715千元。 │ │ │ │ 7157050600 │ │ │ │ │ │ 7│ │特殊疾病調查防│ 159,862│ 120,513│ 39,349│1.本次預算數 159,862千元,包括人事費14 │ │ │ │治 │ │ │ │ ,763千元,業務費70,988千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,342千元,設備及投資 700千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助63,569千元,獎助及損失 8,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,053千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 241千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 870千元,合共增加 1,111千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法定及報告傳染病防治經費22,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 6,891千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)後天免疫缺乏症候群及其他性傳染病防 │ │ │ │ │ │ │ │ 治經費 118,159千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費28,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)營業衛生管理經費 5,550千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,787千元。 │ │ │ │ 7157050700 │ │ │ │ │ │ 8│ │檢疫管理業務 │ 42,709│ 32,110│ 10,599│1.本次預算數42,709千元,包括人事費25,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,業務費 9,198千元,旅運費 743 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 250千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,260千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 283千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,401千元,合共增加 5,684千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務經費 3,416千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,048 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務經費 642千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外籍勞工健康管理業務經費 8,577千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)港區衛生管理經費 1,987千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)船舶蒸燻除鼠業務經費 340千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)檢疫檢驗業務經費 2,487千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 541千元。 │ │ │ │ 7157050800 │ │ │ │ │ │ 9│ │疫情監視業務 │ 99,011│ 51,243│ 47,768│1.本次預算數99,011千元,包括人事費36,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,業務費52,414千元,旅運費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,設備及投資 208千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 7,000千元,獎助及損失 526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,333千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 160千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 836千元,合共增加 996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用流行病學人才培育及調查研究 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列聘請講座鐘點費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 200千元及半年所需經費 1,301千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 1,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預防醫學工作人員訓練進修研習 928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 258千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內疫情監視經費 5,068千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列旅運費及東區疫病中心辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際疫情蒐集及交換經費 335千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)突發不明原因疾病處理經費 197千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)支援地方辦理傳染病防治工作經費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,較上年度減列疫情監視旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)疾病監視技術研究經費 163千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列職業危害之調查與監視經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增新興傳染病防治經費48,000千元。 │ │ │ │ 7157050900 │ │ │ │ │ │10│ │疾病管制分局業│ 231,708│ 136,636│ 95,072│1.本次預算數 231,708千元,包括人事費 1 │ │ │ │務 │ │ │ │ 92,418千元,業務費29,972千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,579千元,設備及投資 3,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 192,418千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,760千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費71,040千元,合共增加75,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各分局辦理檢疫、防疫、疾病監視及檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗業務經費39,290千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費19,272千元。 │ │ │ │ 7157051000 │ │ │ │ │ │11│ │血清疫苗研製 │ 175,881│ 113,394│ 62,487│ │ │ │ │ 7157051010 │ │ │ │ │ │ │ 1│血清疫苗製造及│ 118,277│ 83,644│ 34,633│1.本次預算數 118,277千元,包括人事費64 │ │ │ │開發 │ │ │ │ ,840千元,業務費41,888千元,旅運費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,設備及投資10,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,360千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,360千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費18,463千元,合共增加19,823 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各類疫苗及血清之生產經費32,501千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 5,055千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)血清疫苗製程之改進經費 8,954千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列聘請國外專家指導鐘點費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及研究所需各項精密儀器設備購置費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)實驗動物供應及品質監控經費 6,614千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,135 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理生物製劑之檢驗經費 3,698千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 1,024千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)生物製劑之檢驗及品質之研究改進經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,150千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 595千元。 │ │ │ │ 7157051020 │ │ │ │ │ │ │ 2│人用疫苗自製計│ 57,604│ 29,750│ 27,854│1.本次預算數57,604千元,包括人事費 1,1 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 80千元,業務費38,660千元,旅運費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,設備及投資16,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數較上年度減列出國實習經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,增列疫苗研發所需經費18,692千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及辦理衛生園區規劃及人用疫苗先導工 │ │ │ │ │ │ │ │ 廠軟硬體規劃作業與其他周邊配合工程款 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,750千元,計淨增27,854千元。 │ │ │ │ 7157051100 │ │ │ │ │ │12│ │預防接種業務 │ 306,067│ 152,874│ 153,193│1.本次預算數 306,067千元,包括人事費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,331千元,業務費 182,491千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 495千元,設備及投資 550千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 103,200千元,獎助及損失 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,910千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 866千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,044千元,合共增加 1,910千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)根除三麻一風計畫經費 221,080千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列 130,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強預防接種計畫經費66,454千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費19,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務經費 2,623千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 844千元。 │ │ │ │ 7157051200 │ │ │ │ │ │13│ │綜合業務 │ 23,047│ 17,765│ 5,282│1.本次預算數23,047千元,包括人事費 9,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,業務費 7,960千元,旅運費 115 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 5,716千元,獎助及損 │ │ │ │ │ │ │ │ 失29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,202千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 160千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,750千元,合共增加 2,910千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究發展業務經費 2,571千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檢疫資訊化作業經費11,274千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,660千元。 │ │ │ │ 7157059000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 71,200│ 24,813│ 46,387│ │ │ │ │ 7157059002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 71,200│ 18,800│ 52,400│興建行政院衛生署中區檢驗大樓一棟,總工 │ │ │ │ │ │ │ │程費 150,000千元,由藥物食品檢驗局與疾 │ │ │ │ │ │ │ │病管制局共同分擔。疾病管制局分擔建造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元,分三年辦理,除88年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列18,800千元外,本次編列71,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加52,400千元。 │ │ │ │ 7157059011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 6,013│ -6,013│上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 6,013 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 7157059800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 1,906│ 1,600│ 306│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |