89B45705.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0057050000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │疾病管制局    │     1,753,537│     1,089,132│       664,405│1.行政院衛生署疾病管制局組織條例業經立
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院第三屆第六會期審查通過,該局係由
  │  │  │  │              │              │              │              │  衛生署防疫處、預防醫學研究所及檢疫總
  │  │  │  │              │              │              │              │  所三單位合併成立。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數,係由衛生署「防疫
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」上年度法定預算數 479,459千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  預防醫學研究所上年度法定預算數 335,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  65千元及檢疫總所上年度法定預算數 274
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,408千元,合共 1,089,132千元移入。
  │  │  │  │  5257050000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │         8,033│         7,070│           963│
  │  │  │  │  5257051300  │              │              │              │
  │  │ 1│  │科技發展工作  │         8,033│         7,070│           963│1.本次預算數 8,033千元,包括人事費 397
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 6,935千元,旅運費 701千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)建立致病性鏈球菌參考實驗室經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,較上年度增列半年所需經費90
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)百日咳菌抗原變異性與保護力經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元,較上年度增列半年所需經費93
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)傳染病監視及監視系統技術之研發經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,450千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外籍勞工健康管理研究經費 1,350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 250千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7157050000  │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │     1,745,504│     1,082,062│       663,442│
  │  │  │  │  7157050100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       157,019│       106,719│        50,300│1.本次預算數 157,019千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,965千元,業務費26,048千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,635千元,設備及投資 2,267千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 120,126千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,701千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費33,505千元,合共增加36,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,893千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列統籌業務費、辦公大樓水電費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、消防安全設備檢修與公共安全定期檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    查費等 3,697千元及半年所需經費10,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,合共增加14,094千元。
  │  │  │  │  7157050200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │細菌性疾病防治│       129,422│        88,773│        40,649│1.本次預算數 129,422千元,包括人事費44
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,769千元,業務費19,502千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,230千元,設備及投資 6,888千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助57,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,587千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 900千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費12,969千元,合共增加13,869千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)致病菌特殊性及機轉性研究經費 4,565
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)診斷方法開拓及試劑研發經費 3,672千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,015
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)細菌性檢驗及追蹤調查經費 7,140千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列檢驗大樓分攤中央空調
  │  │  │  │              │              │              │              │    、電機、消防設備等水電費、維修費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元及半年所需經費 1,593千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 2,593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)食物中毒病原菌檢驗經費 2,358千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)結核病、癩病及其他慢性傳染病防治經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費67,100千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費21,130千元。
  │  │  │  │  7157050300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │病毒性疾病防治│       278,805│       190,713│        88,092│1.本次預算數 278,805千元,包括人事費46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,261千元,業務費 211,084千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,925千元,設備及投資 9,210千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 9,575千元,獎助及損失 750千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,981千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 740千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費13,989千元,合共增加14,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)腸道、呼吸道病毒研究經費 8,935千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,669千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新興病毒檢驗研究經費 9,021千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列RT-PCR檢驗所需檢驗
  │  │  │  │              │              │              │              │    材料、儀器設備等經費 6,000千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 947千元,合共增加 6,947
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)日本腦炎及登革熱診斷試劑研發經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,706千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)肝炎疫苗研究開發經費 2,944千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)病毒性感染症檢驗經費 2,776千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)肝炎及性傳染病檢驗經費 2,847千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列購置酵素免疫反應判讀分
  │  │  │  │              │              │              │              │    析儀等設備經費 739千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 827千元,合共增加 1,566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)節肢動物媒介病毒病之檢驗經費 1,295
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 448
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)肝炎防治經費 200,300千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列參加病毒性肝炎國際會議經費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列半年所需經費59,728千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增59,628千元。
  │  │  │  │  7157050400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │瘧疾寄生蟲病防│        21,213│        14,738│         6,475│1.本次預算數21,213千元,包括人事費14,5
  │  │  │  │治            │              │              │              │  35千元,業務費 4,184千元,旅運費 720
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 1,486千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,535千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 260千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,368千元,合共增加 4,628千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)寄生蟲檢驗試劑研究開發經費 2,049千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 567千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)瘧疾寄生蟲檢驗防治經費 4,629千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 1,280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7157050500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │昆蟲病媒性疾病│        47,654│        30,171│        17,483│1.本次預算數47,654千元,包括人事費18,8
  │  │  │  │防治          │              │              │              │  20千元,業務費11,242千元,旅運費 943
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 973千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,963千元,獎助及損失 713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,740千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 319千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,617千元,合共增加 5,936千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛生昆蟲調查與防治之研究經費 3,009
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 832
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)登革熱防治經費25,905千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費10,715千元。
  │  │  │  │  7157050600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │特殊疾病調查防│       159,862│       120,513│        39,349│1.本次預算數 159,862千元,包括人事費14
  │  │  │  │治            │              │              │              │  ,763千元,業務費70,988千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,342千元,設備及投資 700千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助63,569千元,獎助及損失 8,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,053千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 241千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 870千元,合共增加 1,111千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法定及報告傳染病防治經費22,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 6,891千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)後天免疫缺乏症候群及其他性傳染病防
  │  │  │  │              │              │              │              │    治經費 118,159千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費28,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)營業衛生管理經費 5,550千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,787千元。
  │  │  │  │  7157050700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │檢疫管理業務  │        42,709│        32,110│        10,599│1.本次預算數42,709千元,包括人事費25,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元,業務費 9,198千元,旅運費 743
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 250千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,260千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 283千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,401千元,合共增加 5,684千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)船舶航空器檢疫管理業務經費 3,416千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,048
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水產品檢疫管理業務經費 642千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外籍勞工健康管理業務經費 8,577千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,558千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)港區衛生管理經費 1,987千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)船舶蒸燻除鼠業務經費 340千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)檢疫檢驗業務經費 2,487千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 541千元。
  │  │  │  │  7157050800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │疫情監視業務  │        99,011│        51,243│        47,768│1.本次預算數99,011千元,包括人事費36,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元,業務費52,414千元,旅運費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,設備及投資 208千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 7,000千元,獎助及損失 526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,333千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 160千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 836千元,合共增加 996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應用流行病學人才培育及調查研究 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增列聘請講座鐘點費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 200千元及半年所需經費 1,301千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 1,501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)預防醫學工作人員訓練進修研習 928千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 258千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國內疫情監視經費 5,068千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列旅運費及東區疫病中心辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 2,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際疫情蒐集及交換經費 335千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)突發不明原因疾病處理經費 197千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)支援地方辦理傳染病防治工作經費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,較上年度減列疫情監視旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)疾病監視技術研究經費 163千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列職業危害之調查與監視經費37
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增新興傳染病防治經費48,000千元。
  │  │  │  │  7157050900  │              │              │              │
  │  │10│  │疾病管制分局業│       231,708│       136,636│        95,072│1.本次預算數 231,708千元,包括人事費 1
  │  │  │  │務            │              │              │              │  92,418千元,業務費29,972千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,579千元,設備及投資 3,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 192,418千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,760千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費71,040千元,合共增加75,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各分局辦理檢疫、防疫、疾病監視及檢
  │  │  │  │              │              │              │              │    驗業務經費39,290千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費19,272千元。
  │  │  │  │  7157051000  │              │              │              │
  │  │11│  │血清疫苗研製  │       175,881│       113,394│        62,487│
  │  │  │  │  7157051010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│血清疫苗製造及│       118,277│        83,644│        34,633│1.本次預算數 118,277千元,包括人事費64
  │  │  │  │開發          │              │              │              │  ,840千元,業務費41,888千元,旅運費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,設備及投資10,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,360千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,360千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費18,463千元,合共增加19,823
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各類疫苗及血清之生產經費32,501千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 5,055千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)血清疫苗製程之改進經費 8,954千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列聘請國外專家指導鐘點費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及研究所需各項精密儀器設備購置費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)實驗動物供應及品質監控經費 6,614千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,135
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理生物製劑之檢驗經費 3,698千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 1,024千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)生物製劑之檢驗及品質之研究改進經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,150千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 595千元。
  │  │  │  │  7157051020  │              │              │              │
  │  │  │ 2│人用疫苗自製計│        57,604│        29,750│        27,854│1.本次預算數57,604千元,包括人事費 1,1
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  80千元,業務費38,660千元,旅運費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元,設備及投資16,443千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數較上年度減列出國實習經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,增列疫苗研發所需經費18,692千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及辦理衛生園區規劃及人用疫苗先導工
  │  │  │  │              │              │              │              │  廠軟硬體規劃作業與其他周邊配合工程款
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,750千元,計淨增27,854千元。
  │  │  │  │  7157051100  │              │              │              │
  │  │12│  │預防接種業務  │       306,067│       152,874│       153,193│1.本次預算數 306,067千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,331千元,業務費 182,491千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   495千元,設備及投資 550千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 103,200千元,獎助及損失 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,910千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 866千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,044千元,合共增加 1,910千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)根除三麻一風計畫經費 221,080千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 130,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強預防接種計畫經費66,454千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費19,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人員檢疫管理業務經費 2,623千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 844千元。
  │  │  │  │  7157051200  │              │              │              │
  │  │13│  │綜合業務      │        23,047│        17,765│         5,282│1.本次預算數23,047千元,包括人事費 9,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,業務費 7,960千元,旅運費 115
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 5,716千元,獎助及損
  │  │  │  │              │              │              │              │  失29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,202千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 160千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,750千元,合共增加 2,910千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究發展業務經費 2,571千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)檢疫資訊化作業經費11,274千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,660千元。
  │  │  │  │  7157059000  │              │              │              │
  │  │14│  │一般建築及設備│        71,200│        24,813│        46,387│
  │  │  │  │  7157059002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        71,200│        18,800│        52,400│興建行政院衛生署中區檢驗大樓一棟,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │程費 150,000千元,由藥物食品檢驗局與疾
  │  │  │  │              │              │              │              │病管制局共同分擔。疾病管制局分擔建造費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 100,000千元,分三年辦理,除88年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │列18,800千元外,本次編列71,200千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度增加52,400千元。
  │  │  │  │  7157059011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         6,013│        -6,013│上年度汰換車輛預算業已編竣,所列 6,013
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  7157059800  │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │         1,906│         1,600│           306│本次預算數較上年度增加如列數。
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