89B45740.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0057400000 │ │ │ │ │ 4│ │ │中醫藥委員會 │ 165,279│ 115,998│ 49,281│ │ │ │ │ 7157400000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 165,279│ 115,998│ 49,281│ │ │ │ │ 7157400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 41,341│ 26,863│ 14,478│1.本次預算數41,341千元,包括人事費20,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,業務費18,834千元,旅運費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,367千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 179千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,782千元,合共增加 5,961千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,974千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 8,517千元。 │ │ │ │ 7157400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │中醫中藥業務 │ 123,385│ 88,735│ 34,650│ │ │ │ │ 7157400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│中醫規劃及管理│ 12,983│ 10,302│ 2,681│1.本次預算數12,983千元,包括人事費 8,0 │ │ │ │工作 │ │ │ │ 13千元,業務費 2,330千元,旅運費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,900千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費35千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,130千元,合共增加 1,165千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增研(修)訂中醫政策方案經費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增檢討中醫醫政管理法規經費 320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增加強中醫醫政管理經費 1,330千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增提昇中醫師執業素質經費 1,965千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增促進中醫醫療事業健全發展經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增督導中醫醫事及相關團體目的事業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增推動中醫現代化及中西醫學結合經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)減列中醫行政規劃及管理經費 3,567千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7157400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│中藥規劃及管理│ 25,856│ 15,906│ 9,950│1.本次預算數25,856千元,包括人事費11,0 │ │ │ │工作 │ │ │ │ 07千元,業務費10,784千元,旅運費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,補助及捐助 2,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,299千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費90千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,924千元,合共增加 3,014千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強中藥藥政管理經費 2,855千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理中藥查驗登記及展延變更經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,較上年度減列 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立藥品安全評估經費 2,245千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列委託辦理藥品安全評估等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)優良藥品製造標準制與查廠計劃經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上年度增列半年所需經費90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)配合執行野生動植物保育方案經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,較上年度增列半年所需經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增中藥研發管制規劃經費 4,995千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7157400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│中醫藥研究發展│ 57,457│ 43,455│ 14,002│1.本次預算數57,457千元,包括人事費 6,4 │ │ │ │工作 │ │ │ │ 19千元,業務費47,912千元,旅運費 396 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,補助及捐助 2,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,221千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費55千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,766千元,合共增加 1,821千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中醫藥研究發展51,236千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列推動辦理國際及兩岸中醫中藥學術 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流計劃及相關研討會經費等12,181千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7157400204 │ │ │ │ │ │ │ 4│中醫藥資訊與典│ 26,282│ 18,488│ 7,794│1.本次預算26,282千元,包括人事費 7,782 │ │ │ │籍規劃及管理工│ │ │ │ 千元,業務費16,600千元,旅運費 300千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元,設備及投資 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,632千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 745千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,489千元,合共增加 2,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中醫藥資訊與典籍規劃及管理18,650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列委託辦理國內教學研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究單位辦理有關中醫藥典籍資訊化經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 5,560千元。 │ │ │ │ 7157400205 │ │ │ │ │ │ │ 5│中醫藥綜合規劃│ 807│ 584│ 223│1.本次預算數 807千元,包括人事費 468千 │ │ │ │工作 │ │ │ │ 元,業務費64千元,旅運費 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ 7157409800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 553│ 400│ 153│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |