89B45740.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0057400000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │中醫藥委員會  │       165,279│       115,998│        49,281│
  │  │  │  │  7157400000  │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │       165,279│       115,998│        49,281│
  │  │  │  │  7157400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        41,341│        26,863│        14,478│1.本次預算數41,341千元,包括人事費20,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,業務費18,834千元,旅運費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,367千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 179千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,782千元,合共增加 5,961千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,974千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 8,517千元。
  │  │  │  │  7157400200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │中醫中藥業務  │       123,385│        88,735│        34,650│
  │  │  │  │  7157400201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中醫規劃及管理│        12,983│        10,302│         2,681│1.本次預算數12,983千元,包括人事費 8,0
  │  │  │  │工作          │              │              │              │  13千元,業務費 2,330千元,旅運費 290
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助 2,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,900千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費35千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,130千元,合共增加 1,165千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增研(修)訂中醫政策方案經費 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增檢討中醫醫政管理法規經費 320千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增加強中醫醫政管理經費 1,330千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增提昇中醫師執業素質經費 1,965千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增促進中醫醫療事業健全發展經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增督導中醫醫事及相關團體目的事業
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增推動中醫現代化及中西醫學結合經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)減列中醫行政規劃及管理經費 3,567千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  7157400202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中藥規劃及管理│        25,856│        15,906│         9,950│1.本次預算數25,856千元,包括人事費11,0
  │  │  │  │工作          │              │              │              │  07千元,業務費10,784千元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,補助及捐助 2,484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,299千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費90千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 2,924千元,合共增加 3,014千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強中藥藥政管理經費 2,855千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理中藥查驗登記及展延變更經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元,較上年度減列 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立藥品安全評估經費 2,245千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列委託辦理藥品安全評估等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 865千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)優良藥品製造標準制與查廠計劃經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元,較上年度增列半年所需經費90
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)配合執行野生動植物保育方案經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,較上年度增列半年所需經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增中藥研發管制規劃經費 4,995千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  7157400203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中醫藥研究發展│        57,457│        43,455│        14,002│1.本次預算數57,457千元,包括人事費 6,4
  │  │  │  │工作          │              │              │              │  19千元,業務費47,912千元,旅運費 396
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,補助及捐助 2,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,221千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費55千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,766千元,合共增加 1,821千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中醫藥研究發展51,236千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列推動辦理國際及兩岸中醫中藥學術
  │  │  │  │              │              │              │              │    交流計劃及相關研討會經費等12,181千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  7157400204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│中醫藥資訊與典│        26,282│        18,488│         7,794│1.本次預算26,282千元,包括人事費 7,782
  │  │  │  │籍規劃及管理工│              │              │              │  千元,業務費16,600千元,旅運費 300千
  │  │  │  │作            │              │              │              │  元,設備及投資 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,632千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 745千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,489千元,合共增加 2,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中醫藥資訊與典籍規劃及管理18,650千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列委託辦理國內教學研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究單位辦理有關中醫藥典籍資訊化經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 5,560千元。
  │  │  │  │  7157400205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│中醫藥綜合規劃│           807│           584│           223│1.本次預算數 807千元,包括人事費 468千
  │  │  │  │工作          │              │              │              │  元,業務費64千元,旅運費 275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數較上年度增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元。
  │  │  │  │  7157409800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           553│           400│           153│本次預算數較上年度增加如列數。
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