89B46001.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │環境保護署 │ 26,358,250│ 14,794,189│ 11,564,061│ │ │ │ │ 5260010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 65,275│ 40,716│ 24,559│ │ │ │ │ 5260011700 │ │ │ │ │ │ 1│ │科技發展 │ 65,275│ 40,716│ 24,559│本次預算數65,275千元,均為委託研究業務 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增列半年所需經費24,559千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7260010000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 26,292,975│ 14,753,473│ 11,539,502│ │ │ │ │ 7260010100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 401,416│ 251,931│ 149,485│1.本次預算數 401,416千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,711千元,業務費 187,755千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,882千元,設備及投資 1,668千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 192,807千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,673千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費67,052千元,合共增加70,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 194,917千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列依合約規定調整之辦公大樓 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金51,613千元及半年所需經費20,855 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加72,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 6,247千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)委員會審議業務經費 1,155千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理統計業務經費 5,060千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列辦理環保支出統計調查等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理會計業務經費 1,050千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 7,293,169│ 2,211,688│ 5,081,481│ │ │ │ │ 7260011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 260,539│ 173,821│ 86,718│1.本科目上年度預算數係配合科目調整,由 │ │ │ │ │ │ │ │ 「環境評估」科目移入環境影響評估經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,780千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 260,539千元,包括人事費67 │ │ │ │ │ │ │ │ ,354千元,業務費 113,971千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,864千元,設備及投資 350千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助57,000千元,獎助及損失 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,779千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,117千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費18,419千元,合共增加19,536 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)環境影響評估經費52,060千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費14,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合策劃環境保護計畫經費20,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 5,039千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境保護教育與宣導經費77,900千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理環保生態園、清淨家 │ │ │ │ │ │ │ │ 園及環保活動等經費29,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境保護科技研究規劃經費 5,710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)促進國際環境保護技術交流經費22,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國家永續發展政策之研訂及協調經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,較上年度增列推動國家永續 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展全民參與宣導活動經費 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 5,060千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動亞太經合海洋資源保護工作經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,390千元。 │ │ │ │ 7260011023 │ │ │ │ │ │ │ 2│加強基層環保建│ 7,032,630│ 2,037,867│ 4,994,763│1.本次預算數 7,032,630千元,均為補助及 │ │ │ │設 │ │ │ │ 捐助費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強環境保育及環境教育與宣導經費84 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增列推動生活環境 │ │ │ │ │ │ │ │ 改造計畫等經費32,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動噪音檢測及稽查工作經費30,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 8,680 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水污染防治及流域整體性環保計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,137,010千元,較上年度增列辦理養 │ │ │ │ │ │ │ │ 豬依法拆除補償等經費 740,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)廢棄物減量回收清理示範經費 835,323 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列河川行水區內垃圾 │ │ │ │ │ │ │ │ 棄置場改善等經費 360,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廢棄物清理設備及工程建設經費 2,441 │ │ │ │ │ │ │ │ ,717千元,較上年度增列辦理大漢溪沿 │ │ │ │ │ │ │ │ 岸舊垃圾(腐植土)遷置造林計畫 625 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元、台灣地區垃圾應急(焚化) │ │ │ │ │ │ │ │ 處理補助計畫 482,000千元、補助地方 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府垃圾清運資源回收設備計畫 437,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元及小型焚化爐興建計畫經費 204 │ │ │ │ │ │ │ │ ,617千元,合共增加 1,749,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動土壤污染防治工作經費29,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 9,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)金馬地區環境保護計畫經費11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)基層環保單位意外濟助金經費63,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費18,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)環境衛生改善及毒性化學物質管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 289,000千元,較上年度增列辦理海岸 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區清潔維護工作等經費89,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之 │ │ │ │ │ │ │ │ 催繳經費87,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費24,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 加強地方環境監測及資訊整合計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,000千元,較上年度減列推動三 │ │ │ │ │ │ │ │ 級環保單位公文電子作業應用等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 補助地方辦理垃圾資源回收(焚化) │ │ │ │ │ │ │ │ 廠興建營運設施及宣導計畫46,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費13,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 新增環保各項設施及機具計畫經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14) 增列納編原台灣省垃圾處理第三期計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費 1,557,200千元。 │ │ │ │ 7260011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │空氣品質保護及│ 91,843│ 54,683│ 37,160│1.本科目係由上年度預算「空氣品質管理」 │ │ │ │噪音管制 │ │ │ │ 科目及「噪音及振動管制」科目合併改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數91,843千元,包括人事費53,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費35,379千元,旅運費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,設備及投資40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,843千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 715千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費25,297千元,合共增加26,012千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質管理策略規劃及推動經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,較上年度增列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)固定空氣污染源管制經費 7,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,210千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)交通工具空氣污染防制經費10,290千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列辦理交通工具污染排放 │ │ │ │ │ │ │ │ 管制等工作經費 404千元,增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 718千元,計淨增 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全球大氣品質保護經費 1,015千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費18,375千元,較上年度增列辦理非 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬原子能游離輻射監測工作等經費 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ 7260011200 │ │ │ │ │ │ 5│ │水質保護 │ 147,305│ 85,766│ 61,539│1.本次預算數 147,305千元,包括人事費55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,557千元,業務費85,037千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,681千元,設備及投資30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,127千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 763千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費14,927千元,合共增加15,690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質保護政策及水體品質規劃管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,583千元,較上年度增列辦理飲用水 │ │ │ │ │ │ │ │ 水源水質保護綱要計畫整治規劃成效評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估及流域資料庫建置等經費20,738千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)湖泊、水庫、地下水污染防治事項經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,848千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理河川污染防治經費 9,681千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,416千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)污水下水道系統及建築物污染管制經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,507千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,859千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海域污染防治規劃管理及海洋放流管制 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,198千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)淡水河系污染防治經費24,945千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 7,711千元。 │ │ │ │ 7260011300 │ │ │ │ │ │ 6│ │廢棄物管理 │ 640,804│ 383,398│ 257,406│1.本次預算數 640,804千元,包括人事費66 │ │ │ │ │ │ │ │ ,859千元,業務費 454,702千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,979千元,設備及投資 6,900千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 108,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,804千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,019千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費21,828千元,合共增加22,847 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般廢棄物清理經費 150,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列垃圾處理場用地勘查督導及 │ │ │ │ │ │ │ │ 協調等工作經費35,000千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費32,707千元,合共增加67,707千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)事業廢棄物管理經費 425,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理事業廢棄物管制稽查計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫等經費 164,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)土壤污染防治經費 9,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,400千元。 │ │ │ │ 7260011400 │ │ │ │ │ │ 7│ │環境衛生及毒物│ 136,437│ 92,847│ 43,590│1.本次預算數 136,437千元,包括人事費52 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,540千元,業務費66,716千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,531千元,設備及投資 290千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 9,760千元,獎助及損失 3,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,357千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 665千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費14,518千元,合共增加15,183千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)飲用水管理及推動生活環保經費21,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共環境衛生管理經費23,178千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 5,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境蟲鼠管制及天災後環境消毒經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,935千元,較上年度增列辦理登革熱病 │ │ │ │ │ │ │ │ 媒防治工作等經費 2,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行環境用藥管理經費 5,635千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)毒性化學物質運作管理經費32,202千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費10,209千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)毒性化學物質災害防救體系經費 9,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ 7260011500 │ │ │ │ │ │ 8│ │管制考核及糾紛│ 213,775│ 145,638│ 68,137│1.本次預算數 213,775千元,包括人事費 1 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 23,522千元,業務費69,450千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,273千元,設備及投資 310千元,獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 8,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,567千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 752千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費12,754千元,合共增加13,506千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要施政計畫追蹤管制考核經費11,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動環保標章計畫經費25,840千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理綠色消費及綠色產品宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導活動等經費 8,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公害陳情案件處理之管制考核經費 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上年度增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)污染管制調查、環保許可及技師簽證制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度管理經費10,074千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理稽查工作及罰款催繳申報系統建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 5,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動中央列管專案計畫經費 104,268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費31,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)公害糾紛處理與鑑定經費14,304千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 4,089千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,600千元,較上年度增列公害糾紛損 │ │ │ │ │ │ │ │ 害賠償事件原因及責任之鑑定等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ 7260011600 │ │ │ │ │ │ 9│ │環境監測資訊 │ 235,848│ 184,744│ 51,104│1.本次預算數 235,848千元,包括人事費60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,749千元,業務費 155,629千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,870千元,設備及投資11,000千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,364千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,304千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費11,605千元,合共增加12,909 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣品質監測規劃與站網管理經費83,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,較上年度增列半年所需經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境監測規劃管理與品質保證經費20,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列辦理淡水河長期 │ │ │ │ │ │ │ │ 水質採樣監測及河川環境水體底泥監測 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 6,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發展環境品質自動監控作業經費25,979 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃設計環境保護資訊系統經費26,706 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費23,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,較上年度減列辦理行政資訊系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統軟硬體維護等經費 1,822千元。 │ │ │ │ 7260017800 │ │ │ │ │ │10│ │加強環境保護工│ 17,127,378│ 11,333,398│ 5,793,980│1.本次預算數17,127,378千元,包括人事費 │ │ │ │程及設施 │ │ │ │ 42,842千元,業務費 5,822千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,088千元,設備及投資 276千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助17,077,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程計畫總經費63,407,596千元,除81 │ │ │ │ │ │ │ │ 至88年度已編列21,632,140千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 次繼續編列17,007,378千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列二期焚化廠工程等經費 5,793,980 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推 │ │ │ │ │ │ │ │ 動計畫總經費56,155,315千元,除86至 │ │ │ │ │ │ │ │ 88年度已編列 190,000千元外,本次繼 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編列 120,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7260019000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ -│ 4,380│ -4,380│ │ │ │ │ 7260019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 3,380│ -3,380│上年度汰換購置公務車 4輛及通訊設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 3,380千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度購置辦公及業務用什項設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │ 7260019800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |