89B46001.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0060010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │環境保護署    │    26,358,250│    14,794,189│    11,564,061│
  │  │  │  │  5260010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │        65,275│        40,716│        24,559│
  │  │  │  │  5260011700  │              │              │              │
  │  │ 1│  │科技發展      │        65,275│        40,716│        24,559│本次預算數65,275千元,均為委託研究業務
  │  │  │  │              │              │              │              │費,較上年度增列半年所需經費24,559千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  7260010000  │              │              │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │    26,292,975│    14,753,473│    11,539,502│
  │  │  │  │  7260010100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       401,416│       251,931│       149,485│1.本次預算數 401,416千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  95,711千元,業務費 187,755千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,882千元,設備及投資 1,668千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎助及損失 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 192,807千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,673千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費67,052千元,合共增加70,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 194,917千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列依合約規定調整之辦公大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │    租金51,613千元及半年所需經費20,855
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加72,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)車輛管理經費 6,247千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 2,537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)委員會審議業務經費 1,155千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理統計業務經費 5,060千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列辦理環保支出統計調查等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理會計業務經費 1,050千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研究發展經費 180千元,與上年度同。
  │  │  │  │  7260011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │綜合計畫      │     7,293,169│     2,211,688│     5,081,481│
  │  │  │  │  7260011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合企劃      │       260,539│       173,821│        86,718│1.本科目上年度預算數係配合科目調整,由
  │  │  │  │              │              │              │              │  「環境評估」科目移入環境影響評估經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  45,780千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 260,539千元,包括人事費67
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,354千元,業務費 113,971千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,864千元,設備及投資 350千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助57,000千元,獎助及損失 4,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,779千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,117千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費18,419千元,合共增加19,536
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)環境影響評估經費52,060千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費14,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合策劃環境保護計畫經費20,040千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 5,039千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)環境保護教育與宣導經費77,900千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理環保生態園、清淨家
  │  │  │  │              │              │              │              │    園及環保活動等經費29,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境保護科技研究規劃經費 5,710千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)促進國際環境保護技術交流經費22,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國家永續發展政策之研訂及協調經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,700千元,較上年度增列推動國家永續
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展全民參與宣導活動經費 3,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 5,060千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推動亞太經合海洋資源保護工作經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,050千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,390千元。
  │  │  │  │  7260011023  │              │              │              │
  │  │  │ 2│加強基層環保建│     7,032,630│     2,037,867│     4,994,763│1.本次預算數 7,032,630千元,均為補助及
  │  │  │  │設            │              │              │              │  捐助費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強環境保育及環境教育與宣導經費84
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增列推動生活環境
  │  │  │  │              │              │              │              │    改造計畫等經費32,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動噪音檢測及稽查工作經費30,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 8,680
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水污染防治及流域整體性環保計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,137,010千元,較上年度增列辦理養
  │  │  │  │              │              │              │              │    豬依法拆除補償等經費 740,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)廢棄物減量回收清理示範經費 835,323
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列河川行水區內垃圾
  │  │  │  │              │              │              │              │    棄置場改善等經費 360,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廢棄物清理設備及工程建設經費 2,441
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,717千元,較上年度增列辦理大漢溪沿
  │  │  │  │              │              │              │              │    岸舊垃圾(腐植土)遷置造林計畫 625
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,100千元、台灣地區垃圾應急(焚化)
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理補助計畫 482,000千元、補助地方
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府垃圾清運資源回收設備計畫 437,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元及小型焚化爐興建計畫經費 204
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,617千元,合共增加 1,749,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動土壤污染防治工作經費29,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 9,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)金馬地區環境保護計畫經費11,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 3,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)基層環保單位意外濟助金經費63,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費18,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)環境衛生改善及毒性化學物質管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     289,000千元,較上年度增列辦理海岸
  │  │  │  │              │              │              │              │    地區清潔維護工作等經費89,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 加強民眾陳情案之處理及環保罰款之
  │  │  │  │              │              │              │              │      催繳經費87,000千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      半年所需經費24,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 加強地方環境監測及資訊整合計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費22,000千元,較上年度減列推動三
  │  │  │  │              │              │              │              │      級環保單位公文電子作業應用等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      11,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 補助地方辦理垃圾資源回收(焚化)
  │  │  │  │              │              │              │              │      廠興建營運設施及宣導計畫46,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增列半年所需經費13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 新增環保各項設施及機具計畫經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      00,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 增列納編原台灣省垃圾處理第三期計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費 1,557,200千元。
  │  │  │  │  7260011100  │              │              │              │
  │  │ 4│  │空氣品質保護及│        91,843│        54,683│        37,160│1.本科目係由上年度預算「空氣品質管理」
  │  │  │  │噪音管制      │              │              │              │  科目及「噪音及振動管制」科目合併改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數91,843千元,包括人事費53,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,業務費35,379千元,旅運費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元,設備及投資40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,843千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 715千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費25,297千元,合共增加26,012千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空氣品質管理策略規劃及推動經費 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,較上年度增列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)固定空氣污染源管制經費 7,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 2,210千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)交通工具空氣污染防制經費10,290千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列辦理交通工具污染排放
  │  │  │  │              │              │              │              │    管制等工作經費 404千元,增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 718千元,計淨增 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全球大氣品質保護經費 1,015千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費18,375千元,較上年度增列辦理非
  │  │  │  │              │              │              │              │    屬原子能游離輻射監測工作等經費 7,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元。
  │  │  │  │  7260011200  │              │              │              │
  │  │ 5│  │水質保護      │       147,305│        85,766│        61,539│1.本次預算數 147,305千元,包括人事費55
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,557千元,業務費85,037千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,681千元,設備及投資30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,127千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 763千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費14,927千元,合共增加15,690千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)水質保護政策及水體品質規劃管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,583千元,較上年度增列辦理飲用水
  │  │  │  │              │              │              │              │    水源水質保護綱要計畫整治規劃成效評
  │  │  │  │              │              │              │              │    估及流域資料庫建置等經費20,738千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)湖泊、水庫、地下水污染防治事項經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,848千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理河川污染防治經費 9,681千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 2,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,416千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)污水下水道系統及建築物污染管制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,507千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)海域污染防治規劃管理及海洋放流管制
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,198千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)淡水河系污染防治經費24,945千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 7,711千元。
  │  │  │  │  7260011300  │              │              │              │
  │  │ 6│  │廢棄物管理    │       640,804│       383,398│       257,406│1.本次預算數 640,804千元,包括人事費66
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,859千元,業務費 454,702千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,979千元,設備及投資 6,900千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 108,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,804千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,019千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費21,828千元,合共增加22,847
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般廢棄物清理經費 150,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列垃圾處理場用地勘查督導及
  │  │  │  │              │              │              │              │    協調等工作經費35,000千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費32,707千元,合共增加67,707千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)事業廢棄物管理經費 425,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理事業廢棄物管制稽查計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫等經費 164,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)土壤污染防治經費 9,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,400千元。
  │  │  │  │  7260011400  │              │              │              │
  │  │ 7│  │環境衛生及毒物│       136,437│        92,847│        43,590│1.本次預算數 136,437千元,包括人事費52
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  ,540千元,業務費66,716千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,531千元,設備及投資 290千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 9,760千元,獎助及損失 3,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,357千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 665千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費14,518千元,合共增加15,183千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)飲用水管理及推動生活環保經費21,610
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共環境衛生管理經費23,178千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 5,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)環境蟲鼠管制及天災後環境消毒經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,935千元,較上年度增列辦理登革熱病
  │  │  │  │              │              │              │              │    媒防治工作等經費 2,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行環境用藥管理經費 5,635千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)毒性化學物質運作管理經費32,202千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費10,209千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)毒性化學物質災害防救體系經費 9,520
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │  7260011500  │              │              │              │
  │  │ 8│  │管制考核及糾紛│       213,775│       145,638│        68,137│1.本次預算數 213,775千元,包括人事費 1
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  23,522千元,業務費69,450千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,273千元,設備及投資 310千元,獎助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 8,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,567千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 752千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費12,754千元,合共增加13,506千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要施政計畫追蹤管制考核經費11,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動環保標章計畫經費25,840千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理綠色消費及綠色產品宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導活動等經費 8,714千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公害陳情案件處理之管制考核經費 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上年度增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)污染管制調查、環保許可及技師簽證制
  │  │  │  │              │              │              │              │    度管理經費10,074千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理稽查工作及罰款催繳申報系統建立
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 5,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動中央列管專案計畫經費 104,268千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費31,027
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)公害糾紛處理與鑑定經費14,304千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 4,089千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,600千元,較上年度增列公害糾紛損
  │  │  │  │              │              │              │              │    害賠償事件原因及責任之鑑定等經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元。
  │  │  │  │  7260011600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │環境監測資訊  │       235,848│       184,744│        51,104│1.本次預算數 235,848千元,包括人事費60
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,749千元,業務費 155,629千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,870千元,設備及投資11,000千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,364千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,304千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費11,605千元,合共增加12,909
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空氣品質監測規劃與站網管理經費83,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,較上年度增列半年所需經費24
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)環境監測規劃管理與品質保證經費20,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增列辦理淡水河長期
  │  │  │  │              │              │              │              │    水質採樣監測及河川環境水體底泥監測
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 6,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發展環境品質自動監控作業經費25,979
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃設計環境保護資訊系統經費26,706
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)操作及維護環境保護資訊系統經費23,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,較上年度減列辦理行政資訊系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統軟硬體維護等經費 1,822千元。
  │  │  │  │  7260017800  │              │              │              │
  │  │10│  │加強環境保護工│    17,127,378│    11,333,398│     5,793,980│1.本次預算數17,127,378千元,包括人事費
  │  │  │  │程及設施      │              │              │              │  42,842千元,業務費 5,822千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,088千元,設備及投資 276千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助17,077,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程計畫總經費63,407,596千元,除81
  │  │  │  │              │              │              │              │    至88年度已編列21,632,140千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    次繼續編列17,007,378千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列二期焚化廠工程等經費 5,793,980
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推
  │  │  │  │              │              │              │              │    動計畫總經費56,155,315千元,除86至
  │  │  │  │              │              │              │              │    88年度已編列 190,000千元外,本次繼
  │  │  │  │              │              │              │              │    續編列 120,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  7260019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│             -│         4,380│        -4,380│
  │  │  │  │  7260019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         3,380│        -3,380│上年度汰換購置公務車 4輛及通訊設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列 3,380千元如數減列。
  │  │  │  │  7260019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         1,000│        -1,000│上年度購置辦公及業務用什項設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │  7260019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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