89B47115.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0071150000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │台灣省政府    │       778,327│             -│       778,327│本科目係本次預算新增科目。
  │  │  │  │  3371150000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       778,327│             -│       778,327│
  │  │  │  │  3371150100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       340,468│             -│       340,468│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 275,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費64,741千元。
  │  │  │  │  3371150200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        63,414│             -│        63,414│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費30,312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦理公共聯繫及接待業務經費32,014千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.出席會議及行政督導業務經費 1,088千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3371150300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │施政業務      │       216,500│             -│       216,500│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 163,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦理省政綜理工作經費 8,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.廳舍房地及車輛管理經費33,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.文書管理及基金管理經費10,097千元。
  │  │  │  │  3371150400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │法制業務      │       149,926│             -│       149,926│
  │  │  │  │  3371150401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│法規行政及審議│        74,821│             -│        74,821│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費57,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦理法規及國家賠償業務經費11,621千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3371150402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訴願審議及督導│        75,105│             -│        75,105│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費60,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦理訴願案件審議及公務人員覆審案件經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,929千元。
  │  │  │  │  3371159000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         1,019│             -│         1,019│
  │  │  │  │  3371159019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,019│             -│         1,019│購置辦公設備等經費 1,019千元。
  │  │  │  │  3371159800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         7,000│             -│         7,000│編列第一預備金如列數。
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