89B47117.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0071170000 │ │ │ │ │ 4│ │ │台灣省政府所屬│ 142,904,741│ -│ 142,904,741│本科目係本次預算新增科目。 │ │ │ │ 3371170000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 7,980,991│ -│ 7,980,991│ │ │ │ │ 3371170100 │ │ │ │ │ │ 1│ │行政業務及管理│ 7,367,991│ -│ 7,367,991│ │ │ │ │ 3371170101 │ │ │ │ │ │ │ 1│主計行政管理與│ 434,276│ -│ 434,276│本次預算數之內容如下: │ │ │ │資訊作業 │ │ │ │1.人員維持費 282,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費71,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.主計業務管理及輔導經費55,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理資訊作業經費24,907千元。 │ │ │ │ 3371170102 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務行政與管理│ 1,101,430│ -│ 1,101,430│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 737,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 106,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.財務管理與輔導經費 116,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.稅務行政業務經費 122,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理支付作業經費19,027千元。 │ │ │ │ 3371170103 │ │ │ │ │ │ │ 3│人事行政管理與│ 2,069,528│ -│ 2,069,528│本次預算數之內容如下: │ │ │ │人員培訓 │ │ │ │1.人員維持費 398,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費67,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事作業及管理經費 118,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公教人員住宅輔建及福利互助經費 1,376 │ │ │ │ │ │ │ │ ,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學員訓練與員工進修工作經費 108,610千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3371170104 │ │ │ │ │ │ │ 4│計畫制定與管考│ 3,152,670│ -│ 3,152,670│本次預算數之內容如下: │ │ │ │作業 │ │ │ │1.人員維持費 117,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建研考業務經費 2,995,987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.民眾服務業務經費 5,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.經建資訊作業經費 7,949千元。 │ │ │ │ 3371170105 │ │ │ │ │ │ │ 5│政風管理 │ 122,673│ -│ 122,673│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費98,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動組織管理及人員訓練經費 2,289千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.政風綜合業務經費 9,378千元。 │ │ │ │ 3371170106 │ │ │ │ │ │ │ 6│公共事務與資料│ 487,414│ -│ 487,414│本次預算數之內容如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費 272,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費76,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理公共設施管理維護及車輛管理經費99 │ │ │ │ │ │ │ │ ,933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.省政資料管理經費20,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.採編業務及讀者服務工作經費18,389千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3371179800 │ │ │ │ │ │ 2│ │第一預備金 │ 613,000│ -│ 613,000│編列第一預備金如列數。 │ │ │ │ 3871170000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 12,474,270│ -│ 12,474,270│ │ │ │ │ 3871170200 │ │ │ │ │ │ 3│ │民政及公共安全│ 12,474,270│ -│ 12,474,270│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3871170201 │ │ │ │ │ │ │ 1│民政業務 │ 364,885│ -│ 364,885│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 211,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方行政及古績維護工作經費 131,045千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3871170202 │ │ │ │ │ │ │ 2│原住民行政與文│ 1,391,724│ -│ 1,391,724│本次預算數之內容如下: │ │ │ │化保存 │ │ │ │1.人員維持費 108,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育文化與輔導及保留地管理經費 893,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民地區基礎公共建設經費 284,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文化園區建設及管理經費76,509千元。 │ │ │ │ 3871170203 │ │ │ │ │ │ │ 3│警政管理與建設│ 8,052,594│ -│ 8,052,594│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,020,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 463,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警務及警勤工作經費 204,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.偵防犯罪業務經費 150,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保安警察警勤管理經費57,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.警用電訊電路工作經費 157,230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.警用武器與車輛維修及零組件製造經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.廣播工作綜合業務經費95,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.民防管制業務及通信設施經費28,061千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 交通秩序與安全維護業務經費 195,578 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 鐵路治安維護經費 261,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 商港安全工作業務及管理經費 409,594 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3871170204 │ │ │ │ │ │ │ 4│消防管理與建設│ 329,898│ -│ 329,898│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 227,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費30,588千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害預防及搶救經費71,785千元。 │ │ │ │ 3871170205 │ │ │ │ │ │ │ 5│兵役行政 │ 112,263│ -│ 112,263│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費81,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,642千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.役政業務及管理經費19,794千元。 │ │ │ │ 3871170206 │ │ │ │ │ │ │ 6│地政管理與新生│ 2,222,906│ -│ 2,222,906│本次預算數之內容如下: │ │ │ │地開發 │ │ │ │1.人員維持費 1,132,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 413,959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地政作業及管理業務經費 269,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.土地測量及規劃設計業務經費 379,436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新生地規劃開發與經營管理經費28,072千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5171170000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 51,085,294│ -│ 51,085,294│ │ │ │ │ 5171170300 │ │ │ │ │ │ 4│ │教育行政及建設│ 51,085,294│ -│ 51,085,294│ │ │ │ │ 5171170301 │ │ │ │ │ │ │ 1│教育行政 │ 8,051,514│ -│ 8,051,514│1.人員維持費 663,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 594,567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育行政及督導工作經費 4,598,773千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教學研習業務經費 145,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新設學校建校、校舍修建及設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,049,869千元。 │ │ │ │ 5171170302 │ │ │ │ │ │ │ 2│學校教育 │ 42,993,923│ -│ 42,993,923│1.人員維持費34,693,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 1,895,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學訓輔業務經費 3,930,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.省立學校校舍興修建及學校設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,475,050千元。 │ │ │ │ 5171170303 │ │ │ │ │ │ │ 3│體育場館管理與│ 39,857│ -│ 39,857│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費17,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動社教活動工作經費14,642千元。 │ │ │ │ 5271170000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 5,067,186│ -│ 5,067,186│ │ │ │ │ 5271170400 │ │ │ │ │ │ 5│ │科技研究及發展│ 5,067,186│ -│ 5,067,186│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 3,114,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 646,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農業科技試驗研究經費 193,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.林業科技試驗研究經費 104,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.畜牧科技試驗研究經費 242,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.水產科技試驗研究經費 209,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.動物疫情監測及實驗動物研究經費90,819 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.農業藥物試驗及植物保護研究經費 191,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.特有生物研究保育經費76,676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 公共衛生教學研究經費 8,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 推行新家庭計畫及人口保健調查研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 婦幼保健及性病防治經費 152,464千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5371170000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 2,943,381│ -│ 2,943,381│ │ │ │ │ 5371170500 │ │ │ │ │ │ 6│ │文化行政及建設│ 2,943,381│ -│ 2,943,381│ │ │ │ │ 5371170501 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化行政 │ 985,474│ -│ 985,474│1.人員維持費 140,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 141,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化行政輔導及文藝活動推廣經費 546,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣文獻蒐集保存及編纂經費74,608千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺灣省立歷史博物館籌備業務經費62,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.歷史文化園區營運管理經費20,746千元。 │ │ │ │ 5371170502 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化設施管理與│ 1,349,066│ -│ 1,349,066│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費 547,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 319,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.博物展示及典藏研究經費53,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.美術品展覽典藏及教育研究經費 157,861 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.圖書館業務及中興堂管理經費31,879千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動音樂演奏及研究發展經費99,864千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.社教館業務經營與推展經費 113,158千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │8.鳳凰谷鳥園建設及擴編規劃經費25,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5371170503 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化推展業務 │ 608,841│ -│ 608,841│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 110,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新聞事業輔導與新聞聯繫經費 466,541千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5871170000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 19,249,646│ -│ 19,249,646│ │ │ │ │ 5871170600 │ │ │ │ │ │ 7│ │農業行政及建設│ 6,753,380│ -│ 6,753,380│ │ │ │ │ 5871170601 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業行政 │ 2,517,350│ -│ 2,517,350│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 573,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 113,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農業輔導及生態保育經費 1,756,628千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.漁業廣播節目製播與資訊維護發展經費73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,883千元。 │ │ │ │ 5871170602 │ │ │ │ │ │ │ 2│農業機構管理與│ 2,092,179│ -│ 2,092,179│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費 1,306,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 286,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農作物蠶蜂業改良推廣經費 446,477千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.茶作技術改良及推廣經費33,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.種苗研究與改良推廣經費19,144千元。 │ │ │ │ 5871170603 │ │ │ │ │ │ │ 3│漁業行政 │ 882,566│ -│ 882,566│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 204,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費61,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.漁業經營管理及輔導經費 616,117千元。 │ │ │ │ 5871170604 │ │ │ │ │ │ │ 4│糧政管理 │ 1,261,285│ -│ 1,261,285│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 948,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費56,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.糧政輔導及產銷管理經費53,799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.配運肥料服務到家補助經費 199,190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.稻殼處理與推廣利用經費 4,072千元。 │ │ │ │ 5871170700 │ │ │ │ │ │ 8│ │國土保安業務 │ 12,496,266│ -│ 12,496,266│ │ │ │ │ 5871170701 │ │ │ │ │ │ │ 1│水利行政與建設│ 3,967,632│ -│ 3,967,632│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,930,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 437,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.河川經營管理及建設經費 1,153,217千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.水資源開發及管理工程經費 216,605千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.水利工程規劃經費14,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.水資源建設及營運管理經費 216,335千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5871170702 │ │ │ │ │ │ │ 2│林業行政與建設│ 7,127,110│ -│ 7,127,110│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 3,667,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 340,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強森林經營管理計畫經費 687,359千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強造林與森林撫育計畫經費 2,230,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.發展森林遊樂區計畫經費 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.德基水庫集水區陡坡農用地強制收回經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 981千元。 │ │ │ │ 5871170703 │ │ │ │ │ │ │ 3│水土保持與建設│ 1,277,889│ -│ 1,277,889│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 623,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費40,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.治山防災及農路改善計畫經費15,885千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.坡地治理與保育管理經費 598,148千元。 │ │ │ │ 5871170704 │ │ │ │ │ │ │ 4│水源特定區管理│ 123,635│ -│ 123,635│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費40,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北水源特定區管理維護經費71,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5971170000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 3,288,677│ -│ 3,288,677│ │ │ │ │ 5971171100 │ │ │ │ │ │ 9│ │經濟行政及管理│ 3,288,677│ -│ 3,288,677│ │ │ │ │ 5971171101 │ │ │ │ │ │ │ 1│工商與能源管理│ 2,906,226│ -│ 2,906,226│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 420,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 245,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工商企業輔導與管理經費 2,057,316千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.技術行業管理及建管行政業務經費 100,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動工藝研究及輔導經費82,104千元。 │ │ │ │ 5971171102 │ │ │ │ │ │ │ 2│礦務行政與管理│ 368,733│ -│ 368,733│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 311,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.礦業及土石行政與礦場保安輔導經費35,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ 5971171103 │ │ │ │ │ │ │ 3│經濟行政 │ 13,718│ -│ 13,718│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 2,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 8,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.動產擔保交易登記業務經費 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費者保護業務之協調聯繫業務經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公平交易業務之推廣輔導及管理經費 474 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6071170000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 22,259,426│ -│ 22,259,426│ │ │ │ │ 6071171200 │ │ │ │ │ │10│ │交通行政及建設│ 22,259,426│ -│ 22,259,426│ │ │ │ │ 6071171201 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通行政與管理│ 4,326,931│ -│ 4,326,931│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 386,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費48,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.鐵公路督導及監理業務經費 3,000,034千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.交通安全管理與督導業務經費 879,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.航務及機務業務經費12,787千元。 │ │ │ │ 6071171202 │ │ │ │ │ │ │ 2│旅遊事業推廣與│ 340,041│ -│ 340,041│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費 148,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強風景區規劃與遊樂設施管理及旅遊推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣經費 160,241千元。 │ │ │ │ 6071171203 │ │ │ │ │ │ │ 3│鐵公路建設 │ 17,592,454│ -│ 17,592,454│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,645,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 303,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公路監理業務經費 4,565,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汽車技術訓練業務經費 253,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公路養護業務經費 831,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.東部鐵路改善計畫經費 5,992,935千元。 │ │ │ │ 6871170000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 4,830,362│ -│ 4,830,362│ │ │ │ │ 6871171300 │ │ │ │ │ │11│ │社會福利行政及│ 4,830,362│ -│ 4,830,362│ │ │ │ │建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 6871171301 │ │ │ │ │ │ │ 1│社會福利行政與│ 1,773,480│ -│ 1,773,480│本次預算數之內容如下: │ │ │ │合作事業管理 │ │ │ │1.人員維持費 348,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費54,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.社會救助及福利業務經費 1,351,565千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.合作事業管理經費18,436千元。 │ │ │ │ 6871171302 │ │ │ │ │ │ │ 2│社會福利設施管│ 1,176,172│ -│ 1,176,172│本次預算數之內容如下: │ │ │ │理與建設 │ │ │ │1.人員維持費 1,049,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費99,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.老人安養及遊民收容業務經費 4,727千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教養業務經費 3,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.育幼及托兒業務經費 9,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.社會福利工作人員進修訓練經費10,526千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6871171303 │ │ │ │ │ │ │ 3│勞工行政與服務│ 1,880,710│ -│ 1,880,710│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 973,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 192,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工輔導及福利服務經費 158,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.就業服務業務經費32,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.職業訓練及技能檢定業務經費 459,308千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.勞工安全衛生與勞動檢查業務經費58,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.技術支援與化驗業務經費 6,307千元。 │ │ │ │ 7171170000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 11,103,728│ -│ 11,103,728│ │ │ │ │ 7171171400 │ │ │ │ │ │12│ │衛生行政及建設│ 11,103,728│ -│ 11,103,728│ │ │ │ │ 7171171401 │ │ │ │ │ │ │ 1│衛生行政與管理│ 873,411│ -│ 873,411│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 248,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費69,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公共衛生業務經費 499,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.衛生企劃發展及醫療資訊管理經費56,368 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7171171402 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫療設施管理與│ 10,230,317│ -│ 10,230,317│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費 660,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費69,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.防癆業務及慢性病防治業務經費73,538千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.醫療設施管理建設計畫經費 9,426,679千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7271170000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 577,462│ -│ 577,462│ │ │ │ │ 7271171500 │ │ │ │ │ │13│ │環境保護行政及│ 577,462│ -│ 577,462│本次預算數之內容如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費 413,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費75,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.環境衛生管制業務經費58,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公害防治督導執行與糾紛處理業務經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.環境品質檢驗業務經費12,379千元。 │ │ │ │ 7371170000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 2,044,318│ -│ 2,044,318│ │ │ │ │ 7371171600 │ │ │ │ │ │14│ │都市發展及建設│ 2,044,318│ -│ 2,044,318│ │ │ │ │ 7371171601 │ │ │ │ │ │ │ 1│都市發展行政與│ 1,853,233│ -│ 1,853,233│本次預算數之內容如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費 1,449,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 201,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新市鎮開發及國宅輔導業務經費10,921千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都市捷運道路環境公園規劃管理業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 158,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.區域及都市發展規劃業務經費32,012千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7371171602 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市建設 │ 191,085│ -│ 191,085│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費25,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 9,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都市捷運建設計畫經費 150,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都市計畫審議業務經費 4,602千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |