89B47117.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0071170000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │台灣省政府所屬│   142,904,741│             -│   142,904,741│本科目係本次預算新增科目。
  │  │  │  │  3371170000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │     7,980,991│             -│     7,980,991│
  │  │  │  │  3371170100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │行政業務及管理│     7,367,991│             -│     7,367,991│
  │  │  │  │  3371170101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│主計行政管理與│       434,276│             -│       434,276│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │資訊作業      │              │              │              │1.人員維持費 282,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費71,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.主計業務管理及輔導經費55,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.辦理資訊作業經費24,907千元。
  │  │  │  │  3371170102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務行政與管理│     1,101,430│             -│     1,101,430│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 737,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 106,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.財務管理與輔導經費 116,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.稅務行政業務經費 122,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.辦理支付作業經費19,027千元。
  │  │  │  │  3371170103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│人事行政管理與│     2,069,528│             -│     2,069,528│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │人員培訓      │              │              │              │1.人員維持費 398,951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費67,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.人事作業及管理經費 118,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.公教人員住宅輔建及福利互助經費 1,376
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.學員訓練與員工進修工作經費 108,610千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3371170104  │              │              │              │
  │  │  │ 4│計畫制定與管考│     3,152,670│             -│     3,152,670│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │作業          │              │              │              │1.人員維持費 117,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.經建研考業務經費 2,995,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.民眾服務業務經費 5,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.經建資訊作業經費 7,949千元。
  │  │  │  │  3371170105  │              │              │              │
  │  │  │ 5│政風管理      │       122,673│             -│       122,673│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費98,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.推動組織管理及人員訓練經費 2,289千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.政風綜合業務經費 9,378千元。
  │  │  │  │  3371170106  │              │              │              │
  │  │  │ 6│公共事務與資料│       487,414│             -│       487,414│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │管理          │              │              │              │1.人員維持費 272,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費76,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦理公共設施管理維護及車輛管理經費99
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.省政資料管理經費20,576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.採編業務及讀者服務工作經費18,389千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3371179800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │第一預備金    │       613,000│             -│       613,000│編列第一預備金如列數。
  │  │  │  │  3871170000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │    12,474,270│             -│    12,474,270│
  │  │  │  │  3871170200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │民政及公共安全│    12,474,270│             -│    12,474,270│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3871170201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民政業務      │       364,885│             -│       364,885│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 211,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.地方行政及古績維護工作經費 131,045千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3871170202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│原住民行政與文│     1,391,724│             -│     1,391,724│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │化保存        │              │              │              │1.人員維持費 108,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.教育文化與輔導及保留地管理經費 893,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.原住民地區基礎公共建設經費 284,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.文化園區建設及管理經費76,509千元。
  │  │  │  │  3871170203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│警政管理與建設│     8,052,594│             -│     8,052,594│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 6,020,753千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 463,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.警務及警勤工作經費 204,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.偵防犯罪業務經費 150,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.保安警察警勤管理經費57,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.警用電訊電路工作經費 157,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.警用武器與車輛維修及零組件製造經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.廣播工作綜合業務經費95,781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.民防管制業務及通信設施經費28,061千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 交通秩序與安全維護業務經費 195,578
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 鐵路治安維護經費 261,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 商港安全工作業務及管理經費 409,594
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3871170204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│消防管理與建設│       329,898│             -│       329,898│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 227,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費30,588千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.災害預防及搶救經費71,785千元。
  │  │  │  │  3871170205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│兵役行政      │       112,263│             -│       112,263│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費81,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.役政業務及管理經費19,794千元。
  │  │  │  │  3871170206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│地政管理與新生│     2,222,906│             -│     2,222,906│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │地開發        │              │              │              │1.人員維持費 1,132,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 413,959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.地政作業及管理業務經費 269,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.土地測量及規劃設計業務經費 379,436千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新生地規劃開發與經營管理經費28,072千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5171170000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │    51,085,294│             -│    51,085,294│
  │  │  │  │  5171170300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │教育行政及建設│    51,085,294│             -│    51,085,294│
  │  │  │  │  5171170301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教育行政      │     8,051,514│             -│     8,051,514│1.人員維持費 663,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 594,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.教育行政及督導工作經費 4,598,773千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.教學研習業務經費 145,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新設學校建校、校舍修建及設備購置經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,049,869千元。
  │  │  │  │  5171170302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│學校教育      │    42,993,923│             -│    42,993,923│1.人員維持費34,693,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 1,895,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.教學訓輔業務經費 3,930,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.省立學校校舍興修建及學校設備購置經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,475,050千元。
  │  │  │  │  5171170303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│體育場館管理與│        39,857│             -│        39,857│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費17,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.推動社教活動工作經費14,642千元。
  │  │  │  │  5271170000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │     5,067,186│             -│     5,067,186│
  │  │  │  │  5271170400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │科技研究及發展│     5,067,186│             -│     5,067,186│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 3,114,487千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 646,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.農業科技試驗研究經費 193,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.林業科技試驗研究經費 104,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.畜牧科技試驗研究經費 242,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.水產科技試驗研究經費 209,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.動物疫情監測及實驗動物研究經費90,819
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.農業藥物試驗及植物保護研究經費 191,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.特有生物研究保育經費76,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 公共衛生教學研究經費 8,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 推行新家庭計畫及人口保健調查研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費36,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 婦幼保健及性病防治經費 152,464千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5371170000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     2,943,381│             -│     2,943,381│
  │  │  │  │  5371170500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │文化行政及建設│     2,943,381│             -│     2,943,381│
  │  │  │  │  5371170501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化行政      │       985,474│             -│       985,474│1.人員維持費 140,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 141,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.文化行政輔導及文藝活動推廣經費 546,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.臺灣文獻蒐集保存及編纂經費74,608千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.臺灣省立歷史博物館籌備業務經費62,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.歷史文化園區營運管理經費20,746千元。
  │  │  │  │  5371170502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化設施管理與│     1,349,066│             -│     1,349,066│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費 547,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 319,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.博物展示及典藏研究經費53,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.美術品展覽典藏及教育研究經費 157,861
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.圖書館業務及中興堂管理經費31,879千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.推動音樂演奏及研究發展經費99,864千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.社教館業務經營與推展經費 113,158千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.鳳凰谷鳥園建設及擴編規劃經費25,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5371170503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化推展業務  │       608,841│             -│       608,841│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 110,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新聞事業輔導與新聞聯繫經費 466,541千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5871170000  │              │              │              │
  │  │  │  │農業支出      │    19,249,646│             -│    19,249,646│
  │  │  │  │  5871170600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │農業行政及建設│     6,753,380│             -│     6,753,380│
  │  │  │  │  5871170601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│農業行政      │     2,517,350│             -│     2,517,350│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 573,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 113,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.農業輔導及生態保育經費 1,756,628千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.漁業廣播節目製播與資訊維護發展經費73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,883千元。
  │  │  │  │  5871170602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│農業機構管理與│     2,092,179│             -│     2,092,179│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費 1,306,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 286,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.農作物蠶蜂業改良推廣經費 446,477千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.茶作技術改良及推廣經費33,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.種苗研究與改良推廣經費19,144千元。
  │  │  │  │  5871170603  │              │              │              │
  │  │  │ 3│漁業行政      │       882,566│             -│       882,566│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 204,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費61,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.漁業經營管理及輔導經費 616,117千元。
  │  │  │  │  5871170604  │              │              │              │
  │  │  │ 4│糧政管理      │     1,261,285│             -│     1,261,285│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 948,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費56,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.糧政輔導及產銷管理經費53,799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.配運肥料服務到家補助經費 199,190千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.稻殼處理與推廣利用經費 4,072千元。
  │  │  │  │  5871170700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │國土保安業務  │    12,496,266│             -│    12,496,266│
  │  │  │  │  5871170701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│水利行政與建設│     3,967,632│             -│     3,967,632│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 1,930,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 437,149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.河川經營管理及建設經費 1,153,217千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.水資源開發及管理工程經費 216,605千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.水利工程規劃經費14,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.水資源建設及營運管理經費 216,335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5871170702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│林業行政與建設│     7,127,110│             -│     7,127,110│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 3,667,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 340,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.加強森林經營管理計畫經費 687,359千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.加強造林與森林撫育計畫經費 2,230,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.發展森林遊樂區計畫經費 200,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.德基水庫集水區陡坡農用地強制收回經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   981千元。
  │  │  │  │  5871170703  │              │              │              │
  │  │  │ 3│水土保持與建設│     1,277,889│             -│     1,277,889│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 623,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費40,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.治山防災及農路改善計畫經費15,885千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.坡地治理與保育管理經費 598,148千元。
  │  │  │  │  5871170704  │              │              │              │
  │  │  │ 4│水源特定區管理│       123,635│             -│       123,635│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費40,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺北水源特定區管理維護經費71,960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5971170000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │     3,288,677│             -│     3,288,677│
  │  │  │  │  5971171100  │              │              │              │
  │  │ 9│  │經濟行政及管理│     3,288,677│             -│     3,288,677│
  │  │  │  │  5971171101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│工商與能源管理│     2,906,226│             -│     2,906,226│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 420,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 245,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.工商企業輔導與管理經費 2,057,316千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.技術行業管理及建管行政業務經費 100,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.推動工藝研究及輔導經費82,104千元。
  │  │  │  │  5971171102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│礦務行政與管理│       368,733│             -│       368,733│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 311,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.礦業及土石行政與礦場保安輔導經費35,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元。
  │  │  │  │  5971171103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│經濟行政      │        13,718│             -│        13,718│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 2,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 8,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.動產擔保交易登記業務經費 702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.消費者保護業務之協調聯繫業務經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.公平交易業務之推廣輔導及管理經費 474
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  6071170000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │    22,259,426│             -│    22,259,426│
  │  │  │  │  6071171200  │              │              │              │
  │  │10│  │交通行政及建設│    22,259,426│             -│    22,259,426│
  │  │  │  │  6071171201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通行政與管理│     4,326,931│             -│     4,326,931│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 386,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費48,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.鐵公路督導及監理業務經費 3,000,034千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.交通安全管理與督導業務經費 879,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.航務及機務業務經費12,787千元。
  │  │  │  │  6071171202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│旅遊事業推廣與│       340,041│             -│       340,041│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費 148,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.加強風景區規劃與遊樂設施管理及旅遊推
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣經費 160,241千元。
  │  │  │  │  6071171203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│鐵公路建設    │    17,592,454│             -│    17,592,454│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 5,645,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 303,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.公路監理業務經費 4,565,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汽車技術訓練業務經費 253,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.公路養護業務經費 831,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.東部鐵路改善計畫經費 5,992,935千元。
  │  │  │  │  6871170000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │     4,830,362│             -│     4,830,362│
  │  │  │  │  6871171300  │              │              │              │
  │  │11│  │社會福利行政及│     4,830,362│             -│     4,830,362│
  │  │  │  │建設          │              │              │              │
  │  │  │  │  6871171301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│社會福利行政與│     1,773,480│             -│     1,773,480│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │合作事業管理  │              │              │              │1.人員維持費 348,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費54,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.社會救助及福利業務經費 1,351,565千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.合作事業管理經費18,436千元。
  │  │  │  │  6871171302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會福利設施管│     1,176,172│             -│     1,176,172│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │理與建設      │              │              │              │1.人員維持費 1,049,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費99,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.老人安養及遊民收容業務經費 4,727千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.教養業務經費 3,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.育幼及托兒業務經費 9,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.社會福利工作人員進修訓練經費10,526千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  6871171303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│勞工行政與服務│     1,880,710│             -│     1,880,710│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 973,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 192,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.勞工輔導及福利服務經費 158,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.就業服務業務經費32,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.職業訓練及技能檢定業務經費 459,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.勞工安全衛生與勞動檢查業務經費58,130
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.技術支援與化驗業務經費 6,307千元。
  │  │  │  │  7171170000  │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │    11,103,728│             -│    11,103,728│
  │  │  │  │  7171171400  │              │              │              │
  │  │12│  │衛生行政及建設│    11,103,728│             -│    11,103,728│
  │  │  │  │  7171171401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│衛生行政與管理│       873,411│             -│       873,411│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 248,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費69,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.公共衛生業務經費 499,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.衛生企劃發展及醫療資訊管理經費56,368
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  7171171402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療設施管理與│    10,230,317│             -│    10,230,317│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費 660,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費69,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.防癆業務及慢性病防治業務經費73,538千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.醫療設施管理建設計畫經費 9,426,679千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  7271170000  │              │              │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │       577,462│             -│       577,462│
  │  │  │  │  7271171500  │              │              │              │
  │  │13│  │環境保護行政及│       577,462│             -│       577,462│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │管理          │              │              │              │1.人員維持費 413,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費75,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.環境衛生管制業務經費58,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.公害防治督導執行與糾紛處理業務經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.環境品質檢驗業務經費12,379千元。
  │  │  │  │  7371170000  │              │              │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │     2,044,318│             -│     2,044,318│
  │  │  │  │  7371171600  │              │              │              │
  │  │14│  │都市發展及建設│     2,044,318│             -│     2,044,318│
  │  │  │  │  7371171601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│都市發展行政與│     1,853,233│             -│     1,853,233│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │管理          │              │              │              │1.人員維持費 1,449,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 201,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新市鎮開發及國宅輔導業務經費10,921千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.都市捷運道路環境公園規劃管理業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   158,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.區域及都市發展規劃業務經費32,012千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  7371171602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│都市建設      │       191,085│             -│       191,085│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費25,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.都市捷運建設計畫經費 150,713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.都市計畫審議業務經費 4,602千元。
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