89B47150.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0071500000 │ │ │ │ │ 6│ │ │福建省政府 │ 3,647,954│ 4,709,339│ -1,061,385│1.本科目係由上年度預算補助省市「補助福 │ │ │ │ │ │ │ │ 建省政府」科目調整改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 4,709,339千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移入如列數。 │ │ │ │ 3371500000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 131,295│ 87,966│ 43,329│ │ │ │ │ 3371500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 110,795│ 69,300│ 41,495│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,830千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,545千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費26,159千元,合共增加28,704 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,966千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 7,669千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及旅運費等 2,440千元,合共增加10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費 600千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦上網租金等 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)設計研究經費 4,399千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加發行省府公報專輯等 2,242千元。 │ │ │ │ 3371500200 │ │ │ │ │ │ 2│ │省政服務 │ 16,000│ 10,046│ 5,954│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市 │ │ │ │ │ │ │ │ 「省政服務」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人才培育與表揚經費 1,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待閩籍僑胞及福建同鄉聯誼及平時接 │ │ │ │ │ │ │ │ 待鄉親社會士紳與社團服務經費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費14,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 5,009千元。 │ │ │ │ 3371509000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,000│ 7,120│ -4,120│本科目上年度預算數全數係由原補助省市「 │ │ │ │ │ │ │ │一般建築及設備」科目移入。 │ │ │ │ 3371509002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 4,500│ -4,500│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市 │ │ │ │ │ │ │ │ 「營建工程」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度福建省政府辦公大樓大門騎樓工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 整建及其週邊設施經費業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元如數減列。 │ │ │ │ 3371509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,900│ 980│ 920│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市 │ │ │ │ │ │ │ │ 「交通及運輸設備」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)購置公務車 1輛 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 980千元如數減列。 │ │ │ │ 3371509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,100│ 1,640│ -540│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市 │ │ │ │ │ │ │ │ 「其他設備」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本次編列購置網際網路等電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其他設備經費 1,100千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 540千元。 │ │ │ │ 3371509800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市 │ │ │ │ │ │ │ │ 「第一預備金」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本次仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 3871500000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 30,000│ 2,485,000│ -2,455,000│ │ │ │ │ 3871503800 │ │ │ │ │ │ 5│ │金馬地區民政補│ 30,000│ 2,485,000│ -2,455,000│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市 │ │ │ │助 │ │ │ │ 「金馬地區民政補助」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依「金馬自衛隊員補償辦法」規定,對設 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍在金門、馬祖地區且參加或被徵召服行 │ │ │ │ │ │ │ │ 各種訓練、演習或軍事勤務之自衛隊員給 │ │ │ │ │ │ │ │ 予補償金,86至88年度已編列 6,361,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,本次續予編列30,000千元,包括金 │ │ │ │ │ │ │ │ 門縣22,000千元、連江縣 8,000千元。 │ │ │ │ 6071500000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 435,659│ 300,000│ 135,659│ │ │ │ │ 6071506000 │ │ │ │ │ │ 6│ │金馬地區交通補│ 435,659│ 300,000│ 135,659│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市 │ │ │ │助 │ │ │ │ 「金馬地區交通補助」科目移入。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助金門縣政府交通建設計畫經費 245 │ │ │ │ │ │ │ │ ,659千元,較上年度增加73,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助連江縣政府交通建設計畫經費 190 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加62,500千元。 │ │ │ │ 8471500000 │ │ │ │ │ │ │ │專案補助支出 │ 3,051,000│ 1,836,373│ 1,214,627│ │ │ │ │ 8471508400 │ │ │ │ │ │ 7│ │金馬地區專案補│ 3,051,000│ 1,836,373│ 1,214,627│1.本科目上年度預算數,係由原補助省市「 │ │ │ │助 │ │ │ │ 金馬地區退休撫卹給付」科目移入 108,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元、「金馬地區專案補助」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 119,148千元及「金馬地區平衡預算補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 1,609,225千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依據財政收支劃分法第三十條第一項第四 │ │ │ │ │ │ │ │ 款:「因應中央重大政策或建設,需由地 │ │ │ │ │ │ │ │ 方政府配合辦理之事項,中央得酌予補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 地方政府」之規定,編列本項金馬地區專 │ │ │ │ │ │ │ │ 案補助經費 3,051,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加半年所需經費 1,214,627千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |