89B47150.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0071500000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │福建省政府    │     3,647,954│     4,709,339│    -1,061,385│1.本科目係由上年度預算補助省市「補助福
  │  │  │  │              │              │              │              │  建省政府」科目調整改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 4,709,339千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移入如列數。
  │  │  │  │  3371500000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       131,295│        87,966│        43,329│
  │  │  │  │  3371500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       110,795│        69,300│        41,495│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費84,830千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,545千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費26,159千元,合共增加28,704
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,966千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列業務費 7,669千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及旅運費等 2,440千元,合共增加10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 600千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    電腦上網租金等 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)設計研究經費 4,399千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加發行省府公報專輯等 2,242千元。
  │  │  │  │  3371500200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │省政服務      │        16,000│        10,046│         5,954│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市
  │  │  │  │              │              │              │              │  「省政服務」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人才培育與表揚經費 1,100千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接待閩籍僑胞及福建同鄉聯誼及平時接
  │  │  │  │              │              │              │              │    待鄉親社會士紳與社團服務經費 600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費14,300
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 5,009千元。
  │  │  │  │  3371509000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,000│         7,120│        -4,120│本科目上年度預算數全數係由原補助省市「
  │  │  │  │              │              │              │              │一般建築及設備」科目移入。
  │  │  │  │  3371509002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         4,500│        -4,500│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市
  │  │  │  │              │              │              │              │  「營建工程」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度福建省政府辦公大樓大門騎樓工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  整建及其週邊設施經費業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元如數減列。
  │  │  │  │  3371509011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,900│           980│           920│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市
  │  │  │  │              │              │              │              │  「交通及運輸設備」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)購置公務車 1輛 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度汰換首長座車 1輛預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 980千元如數減列。
  │  │  │  │  3371509019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,100│         1,640│          -540│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市
  │  │  │  │              │              │              │              │  「其他設備」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本次編列購置網際網路等電腦設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及其他設備經費 1,100千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 540千元。
  │  │  │  │  3371509800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市
  │  │  │  │              │              │              │              │  「第一預備金」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本次仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  3871500000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │        30,000│     2,485,000│    -2,455,000│
  │  │  │  │  3871503800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │金馬地區民政補│        30,000│     2,485,000│    -2,455,000│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市
  │  │  │  │助            │              │              │              │  「金馬地區民政補助」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依「金馬自衛隊員補償辦法」規定,對設
  │  │  │  │              │              │              │              │  籍在金門、馬祖地區且參加或被徵召服行
  │  │  │  │              │              │              │              │  各種訓練、演習或軍事勤務之自衛隊員給
  │  │  │  │              │              │              │              │  予補償金,86至88年度已編列 6,361,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,本次續予編列30,000千元,包括金
  │  │  │  │              │              │              │              │  門縣22,000千元、連江縣 8,000千元。
  │  │  │  │  6071500000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │       435,659│       300,000│       135,659│
  │  │  │  │  6071506000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │金馬地區交通補│       435,659│       300,000│       135,659│1.本科目上年度預算數全數係由原補助省市
  │  │  │  │助            │              │              │              │  「金馬地區交通補助」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助金門縣政府交通建設計畫經費 245
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,659千元,較上年度增加73,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助連江縣政府交通建設計畫經費 190
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加62,500千元。
  │  │  │  │  8471500000  │              │              │              │
  │  │  │  │專案補助支出  │     3,051,000│     1,836,373│     1,214,627│
  │  │  │  │  8471508400  │              │              │              │
  │  │ 7│  │金馬地區專案補│     3,051,000│     1,836,373│     1,214,627│1.本科目上年度預算數,係由原補助省市「
  │  │  │  │助            │              │              │              │  金馬地區退休撫卹給付」科目移入 108,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元、「金馬地區專案補助」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │   119,148千元及「金馬地區平衡預算補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 1,609,225千元,共計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依據財政收支劃分法第三十條第一項第四
  │  │  │  │              │              │              │              │  款:「因應中央重大政策或建設,需由地
  │  │  │  │              │              │              │              │  方政府配合辦理之事項,中央得酌予補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  地方政府」之規定,編列本項金馬地區專
  │  │  │  │              │              │              │              │  案補助經費 3,051,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加半年所需經費 1,214,627千元。
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