89C40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 6,473,179│ 4,577,059│ 1,896,120│ │ │ │ │ 3903200000 │ │ │ │ │ │ │ │外交支出 │ 889,901│ 551,152│ 338,749│ │ │ │ │ 3903201100 │ │ │ │ │ │ 1│ │國際新聞業務 │ 889,901│ 551,152│ 338,749│ │ │ │ │ 3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 323,401│ 179,423│ 143,978│1.本次預算數 323,401千元,包括人事費72 │ │ │ │研究 │ │ │ │ ,368千元,業務費 198,521千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,997千元,補助及捐助18,470千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資11,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,068千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,096千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費23,086千元,合共增加25,182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140,203千元,較上年度增列對外新 │ │ │ │ │ │ │ │ 聞工作等經費57,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費36 │ │ │ │ │ │ │ │ ,187千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動國家形象之國際文宣工作經費42,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度增列提升國家形象文 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣等經費25,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)維護及提升海外網際網路資訊站之功能 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費16,652千元,較上年度增列設站等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員培訓經費10,741千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列進修經費 7,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增配合加強對歐聯工作專案經費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 371,990│ 240,814│ 131,176│1.本次預算數 371,990千元,包括人事費 1 │ │ │ │應 │ │ │ │ 14,307千元,業務費 254,599千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,905千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,538千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費17,968千元,合共增加19,506 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 241,914 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費94,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業68,417千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費14,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 1,509千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 3,578千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,667千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 640千元。 │ │ │ │ 3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 105,361│ 71,632│ 33,729│1.本次預算數 105,361千元,包括人事費42 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ ,232千元,業務費56,740千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,889千元,設備及投資 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,632千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,210千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費13,096千元,合共增加14,306 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應63,229千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費19,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)赴國外考察業務 500千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列26千元。 │ │ │ │ 3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 89,149│ 59,283│ 29,866│1.本次預算數89,149千元,包括人事費22,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費64,871千元,旅運費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,878千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 665千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,811千元,合共增加 8,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪56,255千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費12,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 4,140千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增配合公元二千年總統大選辦理專案 │ │ │ │ │ │ │ │ 邀訪經費 5,876千元。 │ │ │ │ 5303200000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 5,583,278│ 4,025,907│ 1,557,371│ │ │ │ │ 5303200100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 209,108│ 143,553│ 65,555│1.本次預算數 209,108千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,057千元,業務費52,121千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 134,386千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,908千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費39,522千元,合共增加43,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費74,722千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列約聘僱人員 4人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元及半年所需經費22,050千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加22,125千元。 │ │ │ │ 5303201000 │ │ │ │ │ │ 3│ │國內新聞業務 │ 541,675│ 306,861│ 234,814│ │ │ │ │ 5303201025 │ │ │ │ │ │ │ 1│新聞發布與新聞│ 56,569│ 33,975│ 22,594│1.本次預算數56,569千元,包括人事費15,0 │ │ │ │聯繫工作 │ │ │ │ 79千元,業務費24,703千元,旅運費 7,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,補助及捐助 5,520千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,079千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 438千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,026千元,合共增加 4,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)傳播政府施政35,840千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列邀訪新聞傳播界考察國際新聞傳播業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務、適時發布政府重要新聞等經費 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元及半年所需經費 8,640千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加16,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升新聞從業人員素質 5,650千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,640千元。 │ │ │ │ 5303201026 │ │ │ │ │ │ │ 2│辦理法令政策溝│ 485,106│ 272,886│ 212,220│1.本次預算數 485,106千元,包括人事費50 │ │ │ │通宣導 │ │ │ │ ,566千元,業務費 413,135千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,297千元,補助及捐助14,877千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 3,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,226千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,112千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費14,039千元,合共增加15,151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 359,880千元,較上年度新增聘用 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員 4名所需人事費 3,954千元、跨世 │ │ │ │ │ │ │ │ 紀國家建設宣導專案經費38,317千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政院為民服務送到家」專案經費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,740千元、委託民間協辦「心靈改革、 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善社會風氣、永續發展及福利國家」 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導專案經費17,528千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費63,881千元,合共增加 165,420千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製播法令政策溝通電視節目經費47,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費14,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印公報經費26,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費10,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)籌備全國雙十國慶晚會14,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列一次國慶晚會活動經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 882,165│ 557,783│ 324,382│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 269,748│ 123,144│ 146,604│1.本次預算數 269,748千元,包括人事費86 │ │ │ │導 │ │ │ │ ,046千元,業務費 129,717千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,273千元,補助及捐助33,062千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失10,500千元,設備及投資 4,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,379千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,785千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費21,677千元,合共增加23,462 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌辦廣播電視委員會暨廣播電視相關法 │ │ │ │ │ │ │ │ 令整備研發經費 7,952千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列廣播電視研究與調查經費 3,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 1,160千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 4,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視事業與其團體之輔導經費72,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,較上年度新增推動廣播電視數 │ │ │ │ │ │ │ │ 位化、改善電視收視不良經費22,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,並增列舉辦廣播電視研習活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32,986千元,合共增加55,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)廣播電視事業與其團體之管理經費12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上年度新增衛星暨有線電視 │ │ │ │ │ │ │ │ 事業許可經費 2,215千元、規劃及建置 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣播電視相關資料庫經費 6,200千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,075千元,合共增加10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣播電視節目及廣告之管理經費78,662 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費30,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理廣播電視事業相關審議案經費36,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,較上年度增列辦理衛星暨有線 │ │ │ │ │ │ │ │ 電視審議管理等經費21,383千元。 │ │ │ │ 5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 384,027│ 278,961│ 105,066│1.本次預算數 384,027千元,包括人事費42 │ │ │ │ │ │ │ │ ,559千元,業務費25,753千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,266千元,補助及捐助 311,449千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,338千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,086千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費12,588千元,合共增加13,674 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵經費 232,344千元,較上年度新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助亞太製片人協會在台設立常設秘書 │ │ │ │ │ │ │ │ 處經費 4,045千元、輔導電影產業健全 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展,提升競爭力經費60,301千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費14,684千元,合共增加79,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,較上年度核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電 │ │ │ │ │ │ │ │ 影展33,000千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費11,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列辦理四十三屆亞太影展活動經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)捐助電影資料館經費67,753千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費20,823千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,350千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)執行違映取締工作經費 5,571千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)出席會議經費 441千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 191千元。 │ │ │ │ 5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 228,390│ 155,678│ 72,712│1.本次預算數 228,390千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,605千元,業務費 111,115千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,158千元,設備及投資 200千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 8,072千元,獎助及損失 240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,361千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,046千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費24,087千元,合共增加26,133 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導83,733千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費27,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版事業之獎勵23,776千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 3,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版事業之補助 4,850千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出版事業之管理 5,300千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列21,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增大陸地區出版品之管理36,288千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)廣告聯合處理小組 4,082千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 904千元。 │ │ │ │ 5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 292,458│ 184,319│ 108,139│1.本次預算數 292,458千元,包括人事費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,545千元,業務費 231,870千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,591千元,設備及投資 9,190千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 4,262千元,。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,454千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 973千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費11,324千元,合共增加12,297千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,778千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強對港傳播我國最新國情資訊業務22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,較上年度增列因應公元二千 │ │ │ │ │ │ │ │ 年資訊年序問題經費 2,000千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 7,400千元,合共增加 9,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費54,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度增列半年所需經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 4,780千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,107千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)媒體事業節目開發輔導及影視專業人才 │ │ │ │ │ │ │ │ 培訓經費 3,436千元,較上年度增列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強兩岸傳播及新聞交流經費 9,097千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列委託民間團體代為接 │ │ │ │ │ │ │ │ 待來訪大陸及港澳地區大眾傳播人士或 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理兩岸三地新聞活動經費 1,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、補助民間團體在大陸主要城市辦理文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化交流研討會 985千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,895千元,合共增加 4,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 之蒐集與運用經費 3,248千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理研究發展經費 600千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增辦理「千禧年慶祝活動」計畫23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增提升網路安全及速率作業方案 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 減列因應公元二千年資訊年序問題 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ 5303201600 │ │ │ │ │ │ 6│ │對財團法人中央│ 574,243│ 385,000│ 189,243│本次對財團法人中央通訊社捐助 574,243千 │ │ │ │通訊社捐助 │ │ │ │元,較上年度增列半年所需經費 189,243千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5303201700 │ │ │ │ │ │ 7│ │對財團法人中央│ 446,481│ 313,320│ 133,161│依「中央廣播電臺設置條例」第五條「本臺 │ │ │ │廣播電台財產捐│ │ │ │以中國廣播股份有限公司海外部及原中央廣 │ │ │ │贈 │ │ │ │播電臺使用之國有財產,依法定預算程序捐 │ │ │ │ │ │ │ │贈設置之。」之規定,對財團法人中央廣播 │ │ │ │ │ │ │ │電臺辦理捐贈,應捐贈之國有財產包括國防 │ │ │ │ │ │ │ │部、交通部、國軍退除役官兵輔導委員會、 │ │ │ │ │ │ │ │財政部國有財產局及本局等機關,共計約 5 │ │ │ │ │ │ │ │,398,325千元,分年度編列預算辦理捐贈, │ │ │ │ │ │ │ │除87及88年度已編列 363,320千元外,本次 │ │ │ │ │ │ │ │續編列捐贈預算 446,481千元,以國防部及 │ │ │ │ │ │ │ │國有財產局所列財產作價收入支應。 │ │ │ │ 5303201800 │ │ │ │ │ │ 8│ │對財團法人中央│ 1,034,694│ 924,269│ 110,425│1.本次預算數 1,034,694千元,均屬補助及 │ │ │ │廣播電台捐助 │ │ │ │ 捐助費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,034,694千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 110,425千元。 │ │ │ │ 5303201900 │ │ │ │ │ │ 9│ │對財團法人公視│ 1,560,000│ 1,200,000│ 360,000│依「公共電視法」第二十八條規定公視基金 │ │ │ │基金會捐助 │ │ │ │會之經費來源,由政府編列預算捐贈,本次 │ │ │ │ │ │ │ │編列經費如列數。 │ │ │ │ 5303209000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 36,595│ 6,542│ 30,053│ │ │ │ │ 5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,206│ -1,206│上年度汰換公務車 2輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,206千元如數減列。 │ │ │ │ 5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 36,595│ 5,336│ 31,259│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置傳真機、影印機、冷氣機、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌椅等辦公設備經費 7,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換逾齡不堪使用之中央空調系統29,219 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,336千元如數減列。 │ │ │ │ 5303209800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 5,859│ 4,260│ 1,599│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |