89C40332.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003320000 │ │ │ │ │ 7│ │ │公務人員住宅及│ 1,664,592│ 1,278,778│ 385,814│ │ │ │ │福利委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303320000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 370,120│ 311,946│ 58,174│ │ │ │ │ 3303320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,234│ 45,853│ 20,381│1.本次預算數66,234千元,包括人事費57,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,業務費 6,927千元,旅運費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,814千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,667千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費16,445千元,合共增加18,112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,420千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,269千元。 │ │ │ │ 3303321000 │ │ │ │ │ │ 2│ │住宅輔購(建)及│ 19,149│ 14,183│ 4,966│ │ │ │ │福利互助 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303321001 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合規劃 │ 3,007│ 2,228│ 779│1.本次預算數 3,007千元係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)住宅暨福利政策法規之研擬經費 522千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基金之籌措管理及運用經費 2,485千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,157千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303321002 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔購(建)住宅及│ 4,427│ 3,305│ 1,122│1.本次預算數 4,427千元,包括業務費 4,4 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 15千元,旅運費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理輔購(建)住宅經費 1,872千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理首長宿舍管理經費 2,540千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程勘查經費15千元,較上年度減列28 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303321003 │ │ │ │ │ │ │ 3│福利互助與文康│ 11,715│ 8,650│ 3,065│1.本次預算數11,715千元,包括業務費11,5 │ │ │ │活動 │ │ │ │ 08千元,旅運費 207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理福利互助經費 1,407千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理急難貸款經費 422千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員工文康活動經費 9,886千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,536千元。 │ │ │ │ 3303329000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 283,908│ 251,310│ 32,598│ │ │ │ │ 3303329002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 283,114│ 248,866│ 34,248│本次預算數係購置位於台北市承德路中央各 │ │ │ │ │ │ │ │機關簡任12職等以上首長或副首長職務宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │,總經費 806,055千元,除87及88年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列 501,886千元外,本次編列 283,114千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3303329010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 250│ -250│上年度購置傳真機、數據機等通訊設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 250千元如數減列。 │ │ │ │ 3303329011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 1,206│ -1,206│上年度汰換公務車 2輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,206千元如數減列。 │ │ │ │ 3303329019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 794│ 988│ -194│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置對講機、個人電腦週邊設備及汰換公 │ │ │ │ │ │ │ │ 文櫃及辦公設備等相關設備費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公文櫃及辦公設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 988千元如數減列。 │ │ │ │ 3303329800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 829│ 600│ 229│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 7303320000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 1,017,616│ 779,875│ 237,741│ │ │ │ │ 7303323000 │ │ │ │ │ │ 5│ │填補中央公務人│ 677,692│ 500,000│ 177,692│本計畫係填補中央公務人員購置住宅貸款基 │ │ │ │員購置住宅貸款│ │ │ │金短絀及其他相關支出,較上年度增加如列 │ │ │ │基金短絀 │ │ │ │數。 │ │ │ │ 7303328100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業基金 │ 339,924│ 279,875│ 60,049│ │ │ │ │ 7303328120 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央公務人員購│ 339,924│ 279,875│ 60,049│本計畫係以處理國有眷舍收入撥充中央公務 │ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │人員購置住宅貸款基金,較上年度增加如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 8903320000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 276,856│ 186,957│ 89,899│ │ │ │ │ 8903322000 │ │ │ │ │ │ 7│ │公教人員福利互│ 276,856│ 186,957│ 89,899│本科目本次預算數按預算員額12萬 8,174人 │ │ │ │助補助 │ │ │ │,每人以三眷口估算,每一眷口全年 480元 │ │ │ │ │ │ │ │,計需 276,856千元,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |