89C40370.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003700000  │              │              │              │
  │11│  │  │文化建設委員會│     5,729,692│     3,985,444│     1,744,248│1.本科目係由上年度預算「文化建設委員會
  │  │  │  │及所屬        │              │              │              │  」科目及「國立傳統藝術中心籌備處」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數含納編原台灣省籌設省立歷史
  │  │  │  │              │              │              │              │  博物館及興建蘭陽博物館等計畫經費20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,000千元。
  │  │  │  │  5303700000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     5,729,692│     3,985,444│     1,744,248│
  │  │  │  │  5303700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       233,219│       128,977│       104,242│1.本次預算數 233,219千元,包括人事費89
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,925千元,業務費 126,155千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,859千元,設備及投資 2,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,925千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 4,793千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費24,315千元,合共增加29,108
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費84,626千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列資訊管理及維護經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列半年所需經費18,966千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增16,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦公事務等設備經費 2,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦公室遷移經費56,388千元。
  │  │  │  │  5303701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合計畫業務  │     2,400,357│     1,718,280│       682,077│
  │  │  │  │  5303701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化建設綜合計│       884,068│       756,440│       127,628│1.本科目係由上年度預算數「文化政策之規
  │  │  │  │畫之策劃與推動│              │              │              │  劃及文化建設計畫之推動與考評」科目及
  │  │  │  │              │              │              │              │  「充實文化基金」科目,連同由「文化資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊之推動」科目移入文化活動資訊調查及
  │  │  │  │              │              │              │              │  文化統計經費22,794千元合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 884,068千元,包括人事費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,934千元,業務費57,088千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,046千元,補助及捐助 800,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,142千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,665千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 6,714千元,合共增加 8,379
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化建設計畫之規劃推動與考核19,258
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文化資源調查與統計36,120千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費13,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)充實文化基金 800,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增文化藝術財團法人輔導 3,548千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化資訊之推動│        38,874│        19,742│        19,132│1.本科目上年度法定預算數42,536千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出文化活動資訊調查及文
  │  │  │  │              │              │              │              │  化統計經費22,794千元列入「文化建設綜
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計畫之策劃與推動」科目,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數38,874千元,包括人事費 240
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費33,039千元,旅運費 595千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資訊系統之建立與應用37,381千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費17,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增文化資訊人才培育與訓練 1,493千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5303701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化資產維護之│       429,821│       120,563│       309,258│1.本科目上年度預算數 115,563千元,配合
  │  │  │  │策劃與推動    │              │              │              │  科目調整,由「文化建設人才培育之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推動」科目移入文化資產維護人才培育
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 5,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 429,821千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,377千元,業務費27,759千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,385千元,補助及捐助 393,100千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)文化資產人才培育 7,125千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文化資產維護之推動及交流 122,696千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 7,133
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增文化藝術資產維護專案管理 300,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │  5303701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│文化設施之規劃│     1,047,594│       821,535│       226,059│1.本科目上年度預算數 795,379千元,配合
  │  │  │  │與營運        │              │              │              │  科目調整,由「文化建設人才培育之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推動」科目移入文化設施專業人才之培
  │  │  │  │              │              │              │              │  育、文化機構義工之培訓與獎勵及文化資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊人才之培育與訓練經費26,156千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,047,594千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,170千元,業務費41,008千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,017千元,補助及捐助 1,002,399千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)加強地方文化藝術發展第二期計畫 528
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,859千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     271,953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)假日文化廣場推展計畫 102,476千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費39,724千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地方文化設施規劃與設置 280,312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列補助地方文化設施籌建
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 189,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文化設施專業人才培育 6,781千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化機構義工之培育與獎勵29,166千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費10,530千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增充實離島及偏遠地區文化設施計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │     100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度縣市文化擴展計畫預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 385,298千元如數減列。
  │  │  │  │  5303701400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文藝及文化傳播│       844,027│       654,455│       189,572│
  │  │  │  │工作          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文史哲及傳播工│       306,912│       221,648│        85,264│1.本科目係由上年度預算「文史哲工作之策
  │  │  │  │作之策劃與推動│              │              │              │  劃與推動」科目、「文化傳播工作之策劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  與推動」科目及「辦理傑出績優文化人士
  │  │  │  │              │              │              │              │  之贊助」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 306,912千元,包括人事費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,080千元,業務費 244,799千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,833千元,補助及捐助24,000千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失12,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,060千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,374千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,543千元,合共增加 5,917
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動書香滿寶島工作57,058千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費17,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強推展文學工作56,247千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費16,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文學人才培育經費21,076千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 6,286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化傳播工作之研究與推展 119,524千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費30,058
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)文化傳播人才培育12,825千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 3,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理傑出與績優文化藝術人才獎助19,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元,較上年度增列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,703千元。
  │  │  │  │  5303701422  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社區總體營造工│       537,115│       432,807│       104,308│1.本次預算數 537,115千元,包括人事費 1
  │  │  │  │作之推動      │              │              │              │  ,820千元,業務費 105,566千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,312千元,補助及捐助 426,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫 107,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 7,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏
  │  │  │  │              │              │              │              │    充實計畫 141,500千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費41,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社區文化活動發展計畫 139,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費44,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度減少20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動生活文化活動69,820千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費17,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)地方文化產業振興計畫49,595千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費14,595千元。
  │  │  │  │  5303701500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文化交流視覺藝│     1,056,342│       869,755│       186,587│
  │  │  │  │術及表演藝術  │              │              │              │
  │  │  │  │  5303701520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化交流之策劃│       355,174│       338,410│        16,764│1.本次預算數 355,174千元,包括人事費24
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  ,479千元,業務費 143,417千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,728千元,補助及捐助 178,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,144千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,407千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,726千元,合共增加 6,133
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外文化中心展演活動 115,288千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費29,895
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)參加或主辦國際文化交流會議 9,605千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,865
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)傑出演藝團隊之徵選及獎勵 136,825千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費47,825
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導藝術團體國際展演41,241千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費16,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)兩岸文化活動之推展29,071千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費21,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度縣市小型國際文化藝術活動預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 108,000千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│視覺藝術之策劃│       306,559│       223,319│        83,240│1.本次預算數 306,559千元,包括人事費 2
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  ,800千元,業務費 153,163千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,796千元,補助及捐助 148,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)美術史料之研究與出版 9,595千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 2,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視覺藝術之輔導與推廣94,995千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費26,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共藝術設置之輔導與推動72,469千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列公共藝術展示經費52,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)環境美化之輔導與推動45,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文化節活動之策劃與推動84,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 2,649千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303701522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│表演藝術之策劃│       299,592│       235,026│        64,566│1.本次預算數 299,592千元,包括人事費 3
  │  │  │  │與推動        │              │              │              │  ,420千元,業務費 265,773千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,624千元,補助及捐助28,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)表演藝術創作之鼓勵與人才培育89,684
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)表演藝術之研究出版與推廣18,695千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,695千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)表演藝術活動之展演 191,213千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費63,695千元。
  │  │  │  │  5303701523  │              │              │              │
  │  │  │ 4│具時效性藝文活│        95,017│        73,000│        22,017│1.本次預算數95,017千元,包括人事費 285
  │  │  │  │動之策劃與推動│              │              │              │  千元,業務費39,502千元,旅運費 285千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助54,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係策劃或輔助辦理藝文活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費如列數,較上年度增列半年所需經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,017千元。
  │  │  │  │  5303705000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │籌設國立文化機│     1,187,747│       605,780│       581,967│1.本科目上年度預算數 203,648千元,配合
  │  │  │  │構            │              │              │              │  科目調整,移入「國立傳統藝術中心籌備
  │  │  │  │              │              │              │              │  處」科目經費 402,132千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,187,747千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,029千元,業務費 267,790千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,880千元,設備及投資 820,148千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助25,600千元,獎助及損失12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)國立文化資產保存研究中心籌備處 270
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,458千元,較上年度減列辦公設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,860千元,增列人事費 6,363千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,業務費 8,501千元,旅運費 818千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及工程經費 100,932千元,計淨增 114
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝術村籌備處 219,126千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦公設備等經費 580千元,增列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,368千元,業務費 4,861千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費 4,404千元及大地工程費 178,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元,規劃費 2,440千元,計淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    91,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國立傳統藝術中心籌備處 698,163千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列人事費 8,541千元,業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 117,154千元,旅運費 2,405千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,工程費 132,237千元,辦公設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,084千元,補助及捐助14,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎助及損失 1,010千元,合共增加 296
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度籌設民族音樂中心計畫研究預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列20,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│             -│         4,927│        -4,927│
  │  │  │  │  5303709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           527│          -527│上年度汰換小型客貨車預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 527千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         4,400│        -4,400│上年度汰換主機、相關設備及購置圖書室圖
  │  │  │  │              │              │              │              │書設備與其他辦公設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 4,400千元如數減列。
  │  │  │  │  5303709800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         8,000│         3,270│         4,730│本次預算數較上年度增加如列數。
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