89C40370.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003700000 │ │ │ │ │11│ │ │文化建設委員會│ 5,729,692│ 3,985,444│ 1,744,248│1.本科目係由上年度預算「文化建設委員會 │ │ │ │及所屬 │ │ │ │ 」科目及「國立傳統藝術中心籌備處」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數含納編原台灣省籌設省立歷史 │ │ │ │ │ │ │ │ 博物館及興建蘭陽博物館等計畫經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元。 │ │ │ │ 5303700000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 5,729,692│ 3,985,444│ 1,744,248│ │ │ │ │ 5303700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 233,219│ 128,977│ 104,242│1.本次預算數 233,219千元,包括人事費89 │ │ │ │ │ │ │ │ ,925千元,業務費 126,155千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,859千元,設備及投資 2,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,925千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,793千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費24,315千元,合共增加29,108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費84,626千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列資訊管理及維護經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列半年所需經費18,966千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增16,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦公事務等設備經費 2,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦公室遷移經費56,388千元。 │ │ │ │ 5303701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合計畫業務 │ 2,400,357│ 1,718,280│ 682,077│ │ │ │ │ 5303701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化建設綜合計│ 884,068│ 756,440│ 127,628│1.本科目係由上年度預算數「文化政策之規 │ │ │ │畫之策劃與推動│ │ │ │ 劃及文化建設計畫之推動與考評」科目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 「充實文化基金」科目,連同由「文化資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊之推動」科目移入文化活動資訊調查及 │ │ │ │ │ │ │ │ 文化統計經費22,794千元合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 884,068千元,包括人事費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,934千元,業務費57,088千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,046千元,補助及捐助 800,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,142千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,665千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 6,714千元,合共增加 8,379 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化建設計畫之規劃推動與考核19,258 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文化資源調查與統計36,120千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費13,326千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)充實文化基金 800,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增文化藝術財團法人輔導 3,548千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化資訊之推動│ 38,874│ 19,742│ 19,132│1.本科目上年度法定預算數42,536千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出文化活動資訊調查及文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化統計經費22,794千元列入「文化建設綜 │ │ │ │ │ │ │ │ 合計畫之策劃與推動」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數38,874千元,包括人事費 240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費33,039千元,旅運費 595千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資訊系統之建立與應用37,381千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費17,639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增文化資訊人才培育與訓練 1,493千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5303701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化資產維護之│ 429,821│ 120,563│ 309,258│1.本科目上年度預算數 115,563千元,配合 │ │ │ │策劃與推動 │ │ │ │ 科目調整,由「文化建設人才培育之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推動」科目移入文化資產維護人才培育 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 429,821千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,377千元,業務費27,759千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,385千元,補助及捐助 393,100千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 3,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)文化資產人才培育 7,125千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文化資產維護之推動及交流 122,696千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 7,133 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增文化藝術資產維護專案管理 300,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 5303701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│文化設施之規劃│ 1,047,594│ 821,535│ 226,059│1.本科目上年度預算數 795,379千元,配合 │ │ │ │與營運 │ │ │ │ 科目調整,由「文化建設人才培育之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推動」科目移入文化設施專業人才之培 │ │ │ │ │ │ │ │ 育、文化機構義工之培訓與獎勵及文化資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊人才之培育與訓練經費26,156千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,047,594千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,170千元,業務費41,008千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,017千元,補助及捐助 1,002,399千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強地方文化藝術發展第二期計畫 528 │ │ │ │ │ │ │ │ ,859千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 271,953千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)假日文化廣場推展計畫 102,476千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費39,724千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方文化設施規劃與設置 280,312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列補助地方文化設施籌建 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 189,889千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文化設施專業人才培育 6,781千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化機構義工之培育與獎勵29,166千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費10,530千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增充實離島及偏遠地區文化設施計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度縣市文化擴展計畫預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 385,298千元如數減列。 │ │ │ │ 5303701400 │ │ │ │ │ │ 3│ │文藝及文化傳播│ 844,027│ 654,455│ 189,572│ │ │ │ │工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701420 │ │ │ │ │ │ │ 1│文史哲及傳播工│ 306,912│ 221,648│ 85,264│1.本科目係由上年度預算「文史哲工作之策 │ │ │ │作之策劃與推動│ │ │ │ 劃與推動」科目、「文化傳播工作之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推動」科目及「辦理傑出績優文化人士 │ │ │ │ │ │ │ │ 之贊助」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 306,912千元,包括人事費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元,業務費 244,799千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,833千元,補助及捐助24,000千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失12,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,060千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,374千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 4,543千元,合共增加 5,917 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動書香滿寶島工作57,058千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費17,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強推展文學工作56,247千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費16,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文學人才培育經費21,076千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 6,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化傳播工作之研究與推展 119,524千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費30,058 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)文化傳播人才培育12,825千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 3,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理傑出與績優文化藝術人才獎助19,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,703千元。 │ │ │ │ 5303701422 │ │ │ │ │ │ │ 2│社區總體營造工│ 537,115│ 432,807│ 104,308│1.本次預算數 537,115千元,包括人事費 1 │ │ │ │作之推動 │ │ │ │ ,820千元,業務費 105,566千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,312千元,補助及捐助 426,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實鄉鎮展演設施計畫 107,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 7,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏 │ │ │ │ │ │ │ │ 充實計畫 141,500千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費41,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社區文化活動發展計畫 139,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費44,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導美化地方傳統文化建築空間計畫30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度減少20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動生活文化活動69,820千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費17,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地方文化產業振興計畫49,595千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費14,595千元。 │ │ │ │ 5303701500 │ │ │ │ │ │ 4│ │文化交流視覺藝│ 1,056,342│ 869,755│ 186,587│ │ │ │ │術及表演藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303701520 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化交流之策劃│ 355,174│ 338,410│ 16,764│1.本次預算數 355,174千元,包括人事費24 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ ,479千元,業務費 143,417千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,728千元,補助及捐助 178,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,144千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,407千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 4,726千元,合共增加 6,133 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外文化中心展演活動 115,288千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費29,895 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加或主辦國際文化交流會議 9,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,865 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)傑出演藝團隊之徵選及獎勵 136,825千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費47,825 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導藝術團體國際展演41,241千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費16,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)兩岸文化活動之推展29,071千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費21,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度縣市小型國際文化藝術活動預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 108,000千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701521 │ │ │ │ │ │ │ 2│視覺藝術之策劃│ 306,559│ 223,319│ 83,240│1.本次預算數 306,559千元,包括人事費 2 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ ,800千元,業務費 153,163千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,796千元,補助及捐助 148,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)美術史料之研究與出版 9,595千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視覺藝術之輔導與推廣94,995千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費26,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共藝術設置之輔導與推動72,469千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列公共藝術展示經費52,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)環境美化之輔導與推動45,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文化節活動之策劃與推動84,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 2,649千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303701522 │ │ │ │ │ │ │ 3│表演藝術之策劃│ 299,592│ 235,026│ 64,566│1.本次預算數 299,592千元,包括人事費 3 │ │ │ │與推動 │ │ │ │ ,420千元,業務費 265,773千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,624千元,補助及捐助28,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)表演藝術創作之鼓勵與人才培育89,684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)表演藝術之研究出版與推廣18,695千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 2,695千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)表演藝術活動之展演 191,213千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費63,695千元。 │ │ │ │ 5303701523 │ │ │ │ │ │ │ 4│具時效性藝文活│ 95,017│ 73,000│ 22,017│1.本次預算數95,017千元,包括人事費 285 │ │ │ │動之策劃與推動│ │ │ │ 千元,業務費39,502千元,旅運費 285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助54,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數係策劃或輔助辦理藝文活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費如列數,較上年度增列半年所需經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,017千元。 │ │ │ │ 5303705000 │ │ │ │ │ │ 5│ │籌設國立文化機│ 1,187,747│ 605,780│ 581,967│1.本科目上年度預算數 203,648千元,配合 │ │ │ │構 │ │ │ │ 科目調整,移入「國立傳統藝術中心籌備 │ │ │ │ │ │ │ │ 處」科目經費 402,132千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,187,747千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,029千元,業務費 267,790千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,880千元,設備及投資 820,148千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助25,600千元,獎助及損失12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國立文化資產保存研究中心籌備處 270 │ │ │ │ │ │ │ │ ,458千元,較上年度減列辦公設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,860千元,增列人事費 6,363千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 8,501千元,旅運費 818千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工程經費 100,932千元,計淨增 114 │ │ │ │ │ │ │ │ ,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝術村籌備處 219,126千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列辦公設備等經費 580千元,增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,368千元,業務費 4,861千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,404千元及大地工程費 178,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,規劃費 2,440千元,計淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 91,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國立傳統藝術中心籌備處 698,163千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列人事費 8,541千元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 117,154千元,旅運費 2,405千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程費 132,237千元,辦公設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,084千元,補助及捐助14,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助及損失 1,010千元,合共增加 296 │ │ │ │ │ │ │ │ ,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度籌設民族音樂中心計畫研究預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列20,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ -│ 4,927│ -4,927│ │ │ │ │ 5303709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 527│ -527│上年度汰換小型客貨車預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 527千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 4,400│ -4,400│上年度汰換主機、相關設備及購置圖書室圖 │ │ │ │ │ │ │ │書設備與其他辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 4,400千元如數減列。 │ │ │ │ 5303709800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 8,000│ 3,270│ 4,730│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |