89C40375.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003750000  │              │              │              │
  │12│  │  │青年輔導委員會│     1,035,508│       743,887│       291,621│
  │  │  │  │  6903750000  │              │              │              │
  │  │  │  │國民就業支出  │     1,035,508│       743,887│       291,621│
  │  │  │  │  6903750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        90,129│        59,790│        30,339│1.本次預算數90,129千元,包括人事費63,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,業務費22,927千元,旅運費 4,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,440千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,843千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費18,001千元,合共增加19,844
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,689千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費10,495千元。
  │  │  │  │  6903751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │青年輔導工作  │       793,314│       600,855│       192,459│
  │  │  │  │  6903751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│青年創業及事業│       144,036│       112,027│        32,009│1.本次預算數 144,036千元,包括人事費17
  │  │  │  │拓展          │              │              │              │  ,172千元,業務費31,013千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,741千元,補助及捐助93,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,577千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 407千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,331千元,合共增加 3,738千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理青年創業輔導經費44,632千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦理創業後續輔導活動等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,048千元、青年創業宣導與行庫聯
  │  │  │  │              │              │              │              │    繫 5,305千元、建立創業青年輔導網 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,283千元及半年所需經費 8,026千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加26,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補貼行庫貸款利息差額經費85,827千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 1,609千元。
  │  │  │  │  6903751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│青年就業及技能│       192,790│       145,964│        46,826│1.本次預算數 192,790千元,包括人事費28
  │  │  │  │培養          │              │              │              │  ,434千元,業務費 154,599千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   703千元,補助及捐助 9,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 137,500千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「青年問題調查研究與一般
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔導」科目移入生涯輔導經費 8,464千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,079千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 602千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,528千元,合共增加 6,130千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)開拓大專畢業青年就業機會經費52,469
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列求才求職服務及生
  │  │  │  │              │              │              │              │    涯輔導等經費18,507千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,220千元,合共增加22,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     109,355千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費31,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理就業甄選經費10,887千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列13,410千元。
  │  │  │  │  6903751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│高級人力資源運│       210,327│       165,583│        44,744│1.本次預算數 210,327千元,包括人事費97
  │  │  │  │用與國際青年交│              │              │              │  ,091千元,業務費53,722千元,旅運費 3
  │  │  │  │流            │              │              │              │  ,664千元,補助及捐助55,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,395千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 462千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,364千元,合共增加 4,826千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理碩士以上高級人力之運用經費 124
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,986千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外學術團體之聯繫與服務經費27
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,134千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強運用海外高級專業人力資源經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,132千元,較上年度增半年所需經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展國際與兩岸青年交流活動經費26,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,較上年度增列半年所需經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,591千元。
  │  │  │  │  6903751023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│青年問題調查研│       228,427│       165,293│        63,134│1.本次預算數 228,427千元,包括人事費15
  │  │  │  │究與一般輔導  │              │              │              │  ,831千元,業務費81,536千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,763千元,補助及捐助 128,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 173,757千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出生涯輔導經費 8,464千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「青年就業及技能培養」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,796千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 444千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,395千元,合共增加 4,839千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)青年參與志願服務暨團體聯繫經費 140
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,427千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    38,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展青少年休閒活動輔導經費53,758千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 6,560
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)調查研究與綜合規劃經費19,446千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理青少年問題系列研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    會、建立青年論壇、青年問題研究報告
  │  │  │  │              │              │              │              │    資料庫等經費 4,998千元、青年問題調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查研究 5,590千元及半年所需經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,合共增加12,881千元。
  │  │  │  │  6903751024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│青年輔導資料處│        17,734│        11,988│         5,746│1.本次預算數17,734千元,包括人事費 2,4
  │  │  │  │理            │              │              │              │  60千元,業務費12,934千元,旅運費 250
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及設備費 2,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)資訊管理經費10,779千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專上求才求職資料庫暨資訊網路經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,955千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,985千元。
  │  │  │  │  6903751200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │青年職業訓練中│       150,125│        78,279│        71,846│1.本次預算數 150,125千元,包括人事費81
  │  │  │  │心            │              │              │              │  ,336千元,業務費60,192千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,197千元,設備費 6,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,500千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,223千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費26,948千元,合共增加29,171
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,839千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列自強教學大樓補強維修費24,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元及半年所需經費 3,316千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加27,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育青年專業技能訓練業務經費34,786
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列訓練費及汰換訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    機具設備等經費15,359千元。
  │  │  │  │  6903759000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           600│         3,623│        -3,023│
  │  │  │  │  6903759011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         3,263│        -3,263│上年度汰換公務車 3輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 3,263千元如數減列。
  │  │  │  │  6903759019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           600│           360│           240│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公設備 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換辦公設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 360千元如數減列。
  │  │  │  │  6903759800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,340│         1,340│             0│仍照上年度預算數編列。
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