89C40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │12│ │ │青年輔導委員會│ 1,035,508│ 743,887│ 291,621│ │ │ │ │ 6903750000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 1,035,508│ 743,887│ 291,621│ │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 90,129│ 59,790│ 30,339│1.本次預算數90,129千元,包括人事費63,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,業務費22,927千元,旅運費 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,440千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,843千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費18,001千元,合共增加19,844 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,689千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費10,495千元。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 793,314│ 600,855│ 192,459│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 144,036│ 112,027│ 32,009│1.本次預算數 144,036千元,包括人事費17 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ ,172千元,業務費31,013千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,741千元,補助及捐助93,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,577千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 407千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,331千元,合共增加 3,738千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年創業輔導經費44,632千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理創業後續輔導活動等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,048千元、青年創業宣導與行庫聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 繫 5,305千元、建立創業青年輔導網 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,283千元及半年所需經費 8,026千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加26,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補貼行庫貸款利息差額經費85,827千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 1,609千元。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 192,790│ 145,964│ 46,826│1.本次預算數 192,790千元,包括人事費28 │ │ │ │培養 │ │ │ │ ,434千元,業務費 154,599千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 703千元,補助及捐助 9,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 137,500千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「青年問題調查研究與一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導」科目移入生涯輔導經費 8,464千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,079千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 602千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,528千元,合共增加 6,130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開拓大專畢業青年就業機會經費52,469 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列求才求職服務及生 │ │ │ │ │ │ │ │ 涯輔導等經費18,507千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,220千元,合共增加22,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 109,355千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費31,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理就業甄選經費10,887千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列13,410千元。 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│高級人力資源運│ 210,327│ 165,583│ 44,744│1.本次預算數 210,327千元,包括人事費97 │ │ │ │用與國際青年交│ │ │ │ ,091千元,業務費53,722千元,旅運費 3 │ │ │ │流 │ │ │ │ ,664千元,補助及捐助55,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,395千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 462千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,364千元,合共增加 4,826千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理碩士以上高級人力之運用經費 124 │ │ │ │ │ │ │ │ ,986千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外學術團體之聯繫與服務經費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,134千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強運用海外高級專業人力資源經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,132千元,較上年度增半年所需經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展國際與兩岸青年交流活動經費26,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,較上年度增列半年所需經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,591千元。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 228,427│ 165,293│ 63,134│1.本次預算數 228,427千元,包括人事費15 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ ,831千元,業務費81,536千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,763千元,補助及捐助 128,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 173,757千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出生涯輔導經費 8,464千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「青年就業及技能培養」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,796千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 444千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,395千元,合共增加 4,839千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)青年參與志願服務暨團體聯繫經費 140 │ │ │ │ │ │ │ │ ,427千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青少年休閒活動輔導經費53,758千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 6,560 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查研究與綜合規劃經費19,446千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列辦理青少年問題系列研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會、建立青年論壇、青年問題研究報告 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料庫等經費 4,998千元、青年問題調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查研究 5,590千元及半年所需經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,合共增加12,881千元。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 17,734│ 11,988│ 5,746│1.本次預算數17,734千元,包括人事費 2,4 │ │ │ │理 │ │ │ │ 60千元,業務費12,934千元,旅運費 250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及設備費 2,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊管理經費10,779千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 3,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專上求才求職資料庫暨資訊網路經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,955千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,985千元。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 150,125│ 78,279│ 71,846│1.本次預算數 150,125千元,包括人事費81 │ │ │ │心 │ │ │ │ ,336千元,業務費60,192千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,197千元,設備費 6,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,500千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,223千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費26,948千元,合共增加29,171 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,839千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列自強教學大樓補強維修費24,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元及半年所需經費 3,316千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加27,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培育青年專業技能訓練業務經費34,786 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列訓練費及汰換訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 機具設備等經費15,359千元。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 600│ 3,623│ -3,023│ │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 3,263│ -3,263│上年度汰換公務車 3輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,263千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 600│ 360│ 240│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換辦公設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 360千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |