89C40380.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │ │13│ │ │研究發展考核委│ 1,431,056│ 1,308,186│ 122,870│ │ │ │ │員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303800000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 838,406│ 736,816│ 101,590│ │ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 118,207│ 71,676│ 46,531│1.本次預算數 118,207千元,包括人事費92 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元,業務費22,661千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,598千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 警員一人之人事費 600千元,伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費12,135千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費22,498千元,計淨增34,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,368千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列統籌業務費 1,089千元、辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓管理費 3,643千元及上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 3,790千元,合共增加 8,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費10,241千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 3,976千元。 │ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究發展 │ 87,145│ 59,874│ 27,271│1.本次預算數87,145千元,包括人事費35,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費45,178千元,旅運費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,補助及捐助 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,548千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,461千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,172千元,合共增列10,633 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專案研究經費26,164千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費80千元、及半年所需人事費 1,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及增列各項政策性專案研究等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,152千元,合共增加 6,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 9,389千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列民眾對施政反應民意調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費10,133千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列傑出研究獎等經費 2,796千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 9,911千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列推動各機關再造服務品質等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,587千元。 │ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 54,302│ 29,262│ 25,040│1.本次預算數54,302千元,包括人事費33,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費17,082千元,旅運費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,補助及捐助 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,109千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,618千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 6,904千元,合共增加10,522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費60千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年增加半年所需經費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費12,897千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元、半年所需人事費 1,497千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列研究健全機關組織制度等經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,合共增加 4,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,608千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列施政計畫審編作業等經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 4,408千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列中長程計畫之政策分析等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增推動政府再造工作經費 6,220千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係辦理組織及員額績效評鑑制度等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │ │ │ 4│ │管制考核 │ 45,367│ 26,025│ 19,342│1.本次預算數45,367千元,包括人事費32,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費 9,994千元,旅運費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,244千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,572千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,041千元,合共增加11,613 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 1,288千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列專案調查旅費等經費 420千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 5,361千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費46 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、半年所需人事費 785千元及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府施政計畫管理系統功能擴增等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,927千元,合共增加 2,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 5,241千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列出國考察旅費 239千元,增列政 │ │ │ │ │ │ │ │ 策及施政計畫績效評估等經費 3,129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 2,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 1,733千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國營事業年終考成等經費 1,024 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 1,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列管考業務協調會報等經費 637千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │ │ │ 5│ │資訊管理 │ 478,628│ 519,200│ -40,572│1.本次預算數 478,628千元,包括人事費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,業務費 158,012千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,219千元、補助及捐助 282,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,752千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,328千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 7,662千元,合共增加11,990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 8,154千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列行政機關資訊業務整體 │ │ │ │ │ │ │ │ 委外推動等經費 3,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費26,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,較上年度伸算增列約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費28千元、半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 486千元及增列推動資訊應用標準及統 │ │ │ │ │ │ │ │ 一代碼等經費18,630千元,合共增加19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)規劃協調及推動政府機關辦公室自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 394,403千元,較上年度減列落實 │ │ │ │ │ │ │ │ 政府機關辦公室自動化等經費85,971千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,伸算增列約聘人員調整待遇經費87 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需人事費 1,497千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減84,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費11,946千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列開發及維護本會資訊系統等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 8,247千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列電腦主機及週邊設備維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,754千元。 │ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │ │ │ 6│ │政府出版品管理│ 42,557│ 26,704│ 15,853│1.本次預算數42,557千元,包括人事費23,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費17,744千元,旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,005千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,812千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 5,092千元,合共增加 6,904 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資料編印經費 6,441千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘人員調整待遇經費52千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 898千元及增列編印研 │ │ │ │ │ │ │ │ 考雙月刊等經費 1,316千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關出版品管理經費 9,278千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列出國考察旅費 240千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列加印授權出版品經費 1,892千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列推動政府出版品管理制度等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,757千元,計淨增 4,409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 5,833千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列蒐集期刊報紙等經費 1,925千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及出國考察旅費等經費 349千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,274千元。 │ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 11,400│ 3,275│ 8,125│ │ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,400│ 603│ 1,797│本次預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長及副首長座車各 1輛經費 2,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 603千元如數減列。 │ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,000│ 2,672│ 6,328│本次預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換個人電腦、伺服機、印表機等電腦設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話交換機、播音設備,購置行動電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話、傳真機、辦公桌椅等雜項設備 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置業務用電腦設備及雜項設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 2,672千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 5203800000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 592,650│ 571,370│ 21,280│ │ │ │ │ 5203801500 │ │ │ │ │ │ 9│ │政府資訊建設 │ 592,650│ 571,370│ 21,280│1.本次預算數 592,650千元,包括業務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,612千元,旅運費 500千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 207,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.推動「電子化/網路化政府」經費 592,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度增列辦理政府網際服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 網等經費21,280千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |