89C40397.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003970000  │              │              │              │
  │18│  │  │原住民委員會  │     2,987,399│     1,534,965│     1,452,434│本次預算數含納編原台灣省原住民保留地森
  │  │  │  │              │              │              │              │林保育計畫經費 505,810千元。
  │  │  │  │  3803970000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,701,846│       970,720│       731,126│
  │  │  │  │  3803970100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       147,588│        86,181│        61,407│1.本次預算數 147,588千元,包括人事費65
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,306千元,業務費75,722千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,460千元,獎助及損失 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,016千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,098千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費13,840千元,合共增加15,938
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費99,572千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍搬遷等相關經費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元及半年所需經費40,369千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加45,469千元。
  │  │  │  │  3803970200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合規劃發展  │        87,703│        54,584│        33,119│1.本科目上年度預算數53,184千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「社會服務推展」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 1,400千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數87,703千元,包括人事費13,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,業務費66,273千元,旅運費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,補助及捐助 2,300千元,獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,415千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 328千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,379千元,合共增加 5,707千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合研訂原住民族政策法規與督導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,870千元,較上年度增列推動辦理原
  │  │  │  │              │              │              │              │    住民族發展方案經費等12,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動原住民政策發展與行政資訊化經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    34,268千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動原住民國際交流經費 8,150千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理與加拿大原住民交流
  │  │  │  │              │              │              │              │    互訪等經費 5,000千元。
  │  │  │  │  3803970500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │經濟與土地發展│     1,461,027│       823,445│       637,582│1.本次預算數 1,461,027千元,包括人事費
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  13,200千元,業務費 116,346千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,838千元,設備費40,100千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 1,288,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,200千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 410千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,868千元,合共增加 5,278千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃輔導原住民經濟及產業發展經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    35,364千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費78,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原住民保留地管理利用經費 733,563千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列輔導原住民保留地森
  │  │  │  │              │              │              │              │    林保育計畫等經費 406,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聚落環境改善規劃管理經費 378,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度新增原住民地區安全堪虞
  │  │  │  │              │              │              │              │    部落整治計畫經費15,000千元及增列整
  │  │  │  │              │              │              │              │    建原住民部落生活新風貌計畫經費 132
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,750千元,合共增加 147,750千元。
  │  │  │  │  3803979000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,528│         2,510│          -982│
  │  │  │  │  3803979019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,528│         2,510│          -982│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦及週邊設備等經費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購買雜項設備經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置電腦主機等預算業己編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 2,510千元如數減列。
  │  │  │  │  3803979800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         4,000│         4,000│             0│仍照上年度預算數編列。
  │  │  │  │  5103970000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       612,235│       293,855│       318,380│
  │  │  │  │  5103970300  │              │              │              │
  │  │ 6│  │原住民教育推展│       612,235│       293,855│       318,380│1.本科目上年度預算數 293,155千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「社會服務推展」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 700千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 612,235千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,541千元,業務費 122,142千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,805千元,設備及投資 159千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 386,988千元,獎助及損失84,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,541千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 359千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,596千元,合共增加 5,955千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原住民教育協調與發展經費 359,801千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列提升原住民教育品質
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 247,701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)原住民文化維護與發展經費 238,893千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費64,724
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6703970000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出  │       673,318│       270,390│       402,928│
  │  │  │  │  6703970400  │              │              │              │
  │  │ 7│  │社會服務推展  │       673,318│       270,390│       402,928│1.本科目上年預算數 272,490千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 2,100千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 673,318千元,包括人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,258千元,業務費56,905千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,781千元,設備及投資 120千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 601,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,258千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 407千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,091千元,合共增加 7,498千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動原住民社會福利工作經費 156,672
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費16,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)就業服務與人民團體輔導經費 103,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 7,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強原住民醫療、衛生、保健服務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     399,783千元,較上年度減列辦理原住
  │  │  │  │              │              │              │              │    民急救衛生訓練經費等 4,756千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列原住民健保費補助經費 376,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 371,544千元。
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