89C40510.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005100000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │行政法院      │       416,158│       175,666│       240,492│
  │  │  │  │  3505100000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       416,158│       175,666│       240,492│
  │  │  │  │  3505100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        73,965│        45,330│        28,635│1.本科目上年度預算數45,415千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資85千元列入「行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政訴訟審判」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數73,965千元,包括人事費48,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費23,130千元,旅運費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,032千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,517千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費14,224千元,計淨增15,741
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,371千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列優遇評事 3人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元及增列半年所需經費 5,467千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 5,427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費11,562千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增重新研修整理本院判例等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,628千元及增列半年所需經費 1,839
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 7,467千元。
  │  │  │  │  3505101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │行政訴訟審判  │       171,775│       115,002│        56,773│1.本科目上年度預算數 114,917千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資85千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 171,775千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  62,236千元,業務費 7,169千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,243千元,設備及投資 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 162,236千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費 2,624千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費49,828千元,計淨增52,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理行政訴訟業務經費 9,539千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增郵務送達等經費 2,845千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費 1,476千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 4,321千元。
  │  │  │  │  3505101600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │         7,748│        12,846│        -5,098│本次預算數 7,748千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5,098千元。
  │  │  │  │  3505108600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │高等行政法院籌│       160,915│             -│       160,915│本科目係本次新設,本次預算數 160,915千
  │  │  │  │備處          │              │              │              │元係辦理臺北高等行政法院、臺中高等行政
  │  │  │  │              │              │              │              │法院及高雄高等行政法院之籌備規劃事宜等
  │  │  │  │              │              │              │              │所需相關經費。
  │  │  │  │  3505109000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         1,316│         2,186│          -870│
  │  │  │  │  3505109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         2,186│        -2,186│上年度汰換首長座車 1輛及公務車 2輛等預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列 2,186千元如數減列。
  │  │  │  │  3505109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,316│             -│         1,316│傳真機、設定密碼蓋章機、摺紙機、影印機
  │  │  │  │              │              │              │              │及資訊設備等購置費如列數。
  │  │  │  │  3505109800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           439│           302│           137│本次預算數較上年度增加如列數。
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