89C40510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │行政法院 │ 416,158│ 175,666│ 240,492│ │ │ │ │ 3505100000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 416,158│ 175,666│ 240,492│ │ │ │ │ 3505100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 73,965│ 45,330│ 28,635│1.本科目上年度預算數45,415千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資85千元列入「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政訴訟審判」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數73,965千元,包括人事費48,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費23,130千元,旅運費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,032千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,517千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費14,224千元,計淨增15,741 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,371千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列優遇評事 3人之統籌業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元及增列半年所需經費 5,467千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 5,427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費11,562千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增重新研修整理本院判例等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,628千元及增列半年所需經費 1,839 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 7,467千元。 │ │ │ │ 3505101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │行政訴訟審判 │ 171,775│ 115,002│ 56,773│1.本科目上年度預算數 114,917千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資85千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 171,775千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62,236千元,業務費 7,169千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,243千元,設備及投資 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 162,236千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等經費 2,624千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費49,828千元,計淨增52,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理行政訴訟業務經費 9,539千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增郵務送達等經費 2,845千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 1,476千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,321千元。 │ │ │ │ 3505101600 │ │ │ │ │ │ 3│ │司法官優遇 │ 7,748│ 12,846│ -5,098│本次預算數 7,748千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,098千元。 │ │ │ │ 3505108600 │ │ │ │ │ │ 4│ │高等行政法院籌│ 160,915│ -│ 160,915│本科目係本次新設,本次預算數 160,915千 │ │ │ │備處 │ │ │ │元係辦理臺北高等行政法院、臺中高等行政 │ │ │ │ │ │ │ │法院及高雄高等行政法院之籌備規劃事宜等 │ │ │ │ │ │ │ │所需相關經費。 │ │ │ │ 3505109000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 1,316│ 2,186│ -870│ │ │ │ │ 3505109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 2,186│ -2,186│上年度汰換首長座車 1輛及公務車 2輛等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 2,186千元如數減列。 │ │ │ │ 3505109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,316│ -│ 1,316│傳真機、設定密碼蓋章機、摺紙機、影印機 │ │ │ │ │ │ │ │及資訊設備等購置費如列數。 │ │ │ │ 3505109800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 439│ 302│ 137│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |