89C40520.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005200000 │ │ │ │ │ 7│ │ │公務員懲戒委員│ 173,267│ 126,544│ 46,723│ │ │ │ │會 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505200000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 173,267│ 126,544│ 46,723│ │ │ │ │ 3505200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,269│ 49,328│ 27,941│1.本科目上年度預算數49,402千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資74千元列入「懲 │ │ │ │ │ │ │ │ 戒案件處理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數77,269千元,包括人事費61,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,業務費13,822千元,旅運費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,886千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 3,093千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費17,907千元,合共增加21,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,139千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少員額 5人之統籌業務費等67千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及增列半年所需經費等 4,050千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 3,983千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 7,244千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增議決書整編等經費 1,709千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 1,249千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,958千元。 │ │ │ │ 3505201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │懲戒案件處理 │ 85,030│ 57,174│ 27,856│1.本科目上年度預算數57,100千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資74千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數85,030千元,包括人事費79,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費 3,485千元,旅運費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,設備及投資 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,903千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,265千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費24,383千元,合共增加25,648 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)懲戒案件審議業務經費 4,736千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列法律圖書購置等經費 1,336 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 751千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)懲戒案件調查業務經費 391千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 121千元。 │ │ │ │ 3505201600 │ │ │ │ │ │ 3│ │司法官優遇 │ 7,946│ 18,135│ -10,189│本次預算數 7,946千元,係辦理委員優遇業 │ │ │ │ │ │ │ │務,較上年度減列優遇委員 5人人事費12,7 │ │ │ │ │ │ │ │15千元,伸算增列調整待遇經費78千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │年所需經費 2,448千元,計淨減10,189千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,595│ 1,614│ 981│ │ │ │ │ 3505209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,400│ -│ 1,400│汰換首長座車 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ 3505209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,195│ 1,614│ -419│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增及汰換審判用等項辦公設備費 1,195 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,614千元如數減列。 │ │ │ │ 3505209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 427│ 293│ 134│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |