89C40520.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005200000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │公務員懲戒委員│       173,267│       126,544│        46,723│
  │  │  │  │會            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505200000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       173,267│       126,544│        46,723│
  │  │  │  │  3505200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        77,269│        49,328│        27,941│1.本科目上年度預算數49,402千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資74千元列入「懲
  │  │  │  │              │              │              │              │  戒案件處理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數77,269千元,包括人事費61,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費13,822千元,旅運費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,886千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,093千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費17,907千元,合共增加21,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,139千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少員額 5人之統籌業務費等67千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及增列半年所需經費等 4,050千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 3,983千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,244千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增議決書整編等經費 1,709千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費 1,249千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,958千元。
  │  │  │  │  3505201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │懲戒案件處理  │        85,030│        57,174│        27,856│1.本科目上年度預算數57,100千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資74千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數85,030千元,包括人事費79,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元,業務費 3,485千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,設備及投資 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,903千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,265千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費24,383千元,合共增加25,648
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件審議業務經費 4,736千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列法律圖書購置等經費 1,336
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 751千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)懲戒案件調查業務經費 391千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 121千元。
  │  │  │  │  3505201600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │         7,946│        18,135│       -10,189│本次預算數 7,946千元,係辦理委員優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │務,較上年度減列優遇委員 5人人事費12,7
  │  │  │  │              │              │              │              │15千元,伸算增列調整待遇經費78千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │年所需經費 2,448千元,計淨減10,189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505209000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         2,595│         1,614│           981│
  │  │  │  │  3505209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,400│             -│         1,400│汰換首長座車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │  3505209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,195│         1,614│          -419│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換審判用等項辦公設備費 1,195
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,614千元如數減列。
  │  │  │  │  3505209800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           427│           293│           134│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────