89C40530.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005300000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣高等法院  │     2,060,432│     1,220,002│       840,430│
  │  │  │  │  3505300000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     2,060,432│     1,220,002│       840,430│
  │  │  │  │  3505300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       493,653│       308,718│       184,935│1.本科目上年度預算數 309,383千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 665千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 493,653千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  87,930千元、業務費 177,198千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費28,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 278,286千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費 7,189千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費85,769千元,合共增加92
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,958千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費59,501千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加員額 3人及調整員額10人之統
  │  │  │  │              │              │              │              │    籌業務費等經費 430千元,增列司法業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務電腦化專項電費等 1,758千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費18,452千元,合共增加20,640
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 144,271千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列人事費 230千元,新增單一
  │  │  │  │              │              │              │              │    窗口拆除裝修等經費53,471千元及增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費18,968千元,計淨增72,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國考察司法制度經費11,595千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列第一、二審法院司法人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員出國考察經費 872千元。
  │  │  │  │  3505301000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │     1,104,726│       732,070│       372,656│1.本科目上年度預算數 731,405千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 665千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,104,726千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,066,238千元、業務費26,756千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費10,734千元、設備及投資 998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,066,238千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加員額 3人及調整員額10人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,419千元,伸算增列調整待遇等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,901千元及半年所需人事費 322,684
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 356,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費38,488千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費16,652千元。
  │  │  │  │  3505301300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │        24,625│        16,663│         7,962│1.本次預算數24,625千元,包括人事費24,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  83千元、業務費 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,383千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 415千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,473千元,合共增加 7,888千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 242千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費74千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505301500  │              │              │              │
  │  │ 4│  │冤獄賠償      │        88,200│        58,800│        29,400│本次預算數88,200千元,係辦理冤獄賠償業
  │  │  │  │              │              │              │              │務,較上年度增列半年所需經費29,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505301600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法官優遇    │        15,591│        36,313│       -20,722│本次預算數15,591千元,係辦理司法官優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │業務,較上年度減列優遇法官10人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │25,783千元,伸算增列調整待遇經費 306千
  │  │  │  │              │              │              │              │元及半年所需人事費 4,755千元,計淨減20
  │  │  │  │              │              │              │              │,722千元。
  │  │  │  │  3505308800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │增擴建辦公廳室│       321,743│        30,850│       290,893│興建司法第二大廈建築及設備等項總經費 1
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │,089,037千元,分五年辦理,除87至88年度
  │  │  │  │              │              │              │              │已編列34,248千元外,本次編列第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 321,743千元,較上年度增加 290,893千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505309000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,096│        34,665│       -25,569│
  │  │  │  │  3505309011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,674│         9,473│        -7,799│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛及機車 3輛等購置費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換傳真機 2台38千元及廣播器材 516千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購警備車、勘驗車、機車等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 9,473千元如數減列。
  │  │  │  │  3505309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,422│        25,192│       -17,770│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置增員所需及汰換審判用等項辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置約聘法官助理、法庭安全維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  及汰購審判用設備預算業已編竣,所列25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,192千元如數減列。
  │  │  │  │  3505309800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         2,798│         1,923│           875│本次預算數較上年度增加如列數。
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