89C40531.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005310000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣高等法院臺│       690,007│       996,375│      -306,368│本科目上年度法定預算數 995,916千元,配
  │  │  │  │中分院        │              │              │              │合業務調整,由司法院「一般行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入人事、業務、旅運等經費 459千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505310000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       690,007│       996,375│      -306,368│
  │  │  │  │  3505310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       158,349│        90,075│        68,274│1.本科目上年度預算數90,299千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 224千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 158,349千元,包括人事費89
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,913千元,業務費60,524千元,旅運費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,513千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,157千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費27,193千元,合共增加30,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費31,510千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加員額 1人之統籌業務費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,777千元及增列半年所需經費 8,101
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加12,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費38,326千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增單一窗口辦公室裝修等經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,022千元及增列半年所需經費 4,024千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加25,046千元。
  │  │  │  │  3505311000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       438,946│       289,419│       149,527│1.本科目上年度預算數 289,195千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 224千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 438,946千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,005千元,業務費16,565千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,040千元,設備及投資 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 416,005千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 7,684千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人之人事費 3,833千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 126,074千元,合共增加 137
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費22,941千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費11,936千元。
  │  │  │  │  3505311300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         4,498│         3,045│         1,453│1.本次預算數 4,498千元,包括人事費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,業務費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,490千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費77千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,373千元,合共增加 1,450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 3千元。
  │  │  │  │  3505311600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │         7,483│         5,054│         2,429│本次預算數 7,483千元係辦理司法官優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │務,較上年度伸算增列調整待遇經費 147千
  │  │  │  │              │              │              │              │元及半年所需人事費 2,282千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,429千元。
  │  │  │  │  3505318800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │籌備臺灣地區行│        65,000│       531,326│      -466,326│興建臺灣地區行政法院辦公廳舍房屋建築及
  │  │  │  │政法院        │              │              │              │設備等項總經費 1,090,556千元,分六年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │理,除84至88年度已編列 1,025,556千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │,本次編列第六年經費65,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度減少 466,326千元。
  │  │  │  │  3505319000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        14,946│        76,917│       -61,971│
  │  │  │  │  3505319001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         3,275│        67,291│       -64,016│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置 655平方公尺土地作為臺灣地區行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院警備車道用地,總經費66,810千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  除88年度已編列63,535千元外,本次編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  不足款 3,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置臺灣地區行政法院警備車道用
  │  │  │  │              │              │              │              │  地及有償撥用法官職務宿舍基地預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列67,291千元如數減列。
  │  │  │  │  3505319011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,657│         5,873│        -2,216│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車 1輛及機車 2輛等購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增法警無線電通訊設備及傳真機等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,127元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增民刑事勘驗車、登山勘驗車、
  │  │  │  │              │              │              │              │  中型警備車及擴充電子交換機預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 5,873千元如數減列。
  │  │  │  │  3505319019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         8,014│         3,753│         4,261│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增單一窗口辦公設備等經費 8,014千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置約聘法官助理辦公設備預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 3,753千元如數減列。
  │  │  │  │  3505319800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           785│           539│           246│本次預算數較上年度增加如列數。
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