89C40533.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005330000  │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣高等法院高│       517,809│       365,781│       152,028│
  │  │  │  │雄分院        │              │              │              │
  │  │  │  │  3505330000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       517,809│       365,781│       152,028│
  │  │  │  │  3505330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       135,751│       102,735│        33,016│1.本科目上年度預算數 102,944千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 209千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 135,751千元,包括人事費83
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,054千元,業務費48,169千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,066千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,415千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費24,646千元,合共增加28,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,991千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費等13千元,增加員額 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之統籌業務費等74千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 7,879千元,計淨增 7,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費28,694千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列一次性辦公廳舍維修經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │  3505331000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       367,676│       244,017│       123,659│1.本科目上年度預算數 243,808千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 209千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 367,676千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  48,733千元,業務費11,951千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,678千元,設備及投資 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 348,733千元,較上年度新
  │  │  │  │              │              │              │              │    增員額 1人人事費 3,833千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇等經費 6,054千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 105,388千元,合共增加 115
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費18,943千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,384千元。
  │  │  │  │  3505331300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │財務案件處理  │         5,804│         3,894│         1,910│1.本次預算數 5,804千元,包括人事費 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元,業務費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,682千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 158千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 1,714千元,合共增加 1,872
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 122千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費38千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505331600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │司法官優遇    │             -│         2,492│        -2,492│上年度辦理司法官優遇業務預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 2,492千元如數減列。
  │  │  │  │  3505339000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         7,865│        12,153│        -4,288│
  │  │  │  │  3505339011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,874│         8,420│        -6,546│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增辦公廳舍監視系統購置費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購公務車輛及電子交換機預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 8,420千元如數減列。
  │  │  │  │  3505339019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         5,991│         3,733│         2,258│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備購置費 4,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增電腦資訊設備及實施單一窗口相關設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備購置費 1,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,733千元如數減列。
  │  │  │  │  3505339800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           713│           490│           223│本次預算數較上年度增加如列數。
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