89C40534.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005340000 │ │ │ │ │12│ │ │臺灣高等法院花│ 219,172│ 126,091│ 93,081│本科目上年度法定預算數 125,623千元,配 │ │ │ │蓮分院 │ │ │ │合業務調整,由司法院「一般行政」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │入人事、業務、旅運等經費 468千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505340000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 219,172│ 126,091│ 93,081│ │ │ │ │ 3505340100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,077│ 46,954│ 34,123│1.本科目上年度預算數47,019千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資65千元,移入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數81,077千元,包括人事費61,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費17,109千元,旅運費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,177千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 司機1之人事費 671千元,伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇等經費 3,849千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費17,402千元,合共增加21,922千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持13,044千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實增列法庭、辦公室水電清潔維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 5,927千元,增加技工1人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費等 1,404千元及增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,822千元,合共增加 9,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 7,856千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增單一窗口拆裝修費 1,747千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費等 1,301千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 3,048千元。 │ │ │ │ 3505341000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 77,528│ 49,063│ 28,465│1.本科目上年度預算數48,998千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整由「一般行政」科目移入設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資65千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數77,528千元,包括人事費72,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費 2,252千元,旅運費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,設備及投資98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,472千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,609千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費21,353千元,合共增加25,962千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民、刑訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,056千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,503千元。 │ │ │ │ 3505348800 │ │ │ │ │ │ 3│ │擴增建辦公廳舍│ 29,925│ 23,300│ 6,625│擴增建辦公廳舍房屋建築及設備總經費 149 │ │ │ │計畫 │ │ │ │,189千元,分四年辦理,除86至88年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列 119,264千元外,本次編列第四年經費29 │ │ │ │ │ │ │ │,925千元,較上年度增加 6,625千元。 │ │ │ │ 3505349000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 30,407│ 6,613│ 23,794│ │ │ │ │ 3505349002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 22,502│ 2,000│ 20,502│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建法庭及辦公室第三層建築及設備費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新建法庭及辦公室裝設殘障電梯 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 部預算業已編竣,所列 2,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3505349011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 5,120│ 4,613│ 507│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型交通車 1輛、公務機車 1輛等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 2,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增中型警備車 1輛購置費 2,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新增中型警備車、中型登山勘驗車 │ │ │ │ │ │ │ │ 及首長座車各 1輛等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,613千元如數減列。 │ │ │ │ 3505349019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,785│ -│ 2,785│新增單一窗口辦公設備等經費如列數。 │ │ │ │ 3505349800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 235│ 161│ 74│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |