89C40534.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005340000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣高等法院花│       219,172│       126,091│        93,081│本科目上年度法定預算數 125,623千元,配
  │  │  │  │蓮分院        │              │              │              │合業務調整,由司法院「一般行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入人事、業務、旅運等經費 468千元,共計
  │  │  │  │              │              │              │              │如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505340000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       219,172│       126,091│        93,081│
  │  │  │  │  3505340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        81,077│        46,954│        34,123│1.本科目上年度預算數47,019千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資65千元,移入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數81,077千元,包括人事費61,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,業務費17,109千元,旅運費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,177千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    司機1之人事費 671千元,伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇等經費 3,849千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費17,402千元,合共增加21,922千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持13,044千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實增列法庭、辦公室水電清潔維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 5,927千元,增加技工1人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費等 1,404千元及增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,822千元,合共增加 9,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,856千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增單一窗口拆裝修費 1,747千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費等 1,301千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 3,048千元。
  │  │  │  │  3505341000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        77,528│        49,063│        28,465│1.本科目上年度預算數48,998千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整由「一般行政」科目移入設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資65千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數77,528千元,包括人事費72,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費 2,252千元,旅運費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,設備及投資98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,472千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 4,609千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費21,353千元,合共增加25,962千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民、刑訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,056千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,503千元。
  │  │  │  │  3505348800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │擴增建辦公廳舍│        29,925│        23,300│         6,625│擴增建辦公廳舍房屋建築及設備總經費 149
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │,189千元,分四年辦理,除86至88年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │列 119,264千元外,本次編列第四年經費29
  │  │  │  │              │              │              │              │,925千元,較上年度增加 6,625千元。
  │  │  │  │  3505349000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        30,407│         6,613│        23,794│
  │  │  │  │  3505349002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        22,502│         2,000│        20,502│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建法庭及辦公室第三層建築及設備費22
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新建法庭及辦公室裝設殘障電梯 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  部預算業已編竣,所列 2,000千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3505349011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         5,120│         4,613│           507│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型交通車 1輛、公務機車 1輛等購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 2,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增中型警備車 1輛購置費 2,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增中型警備車、中型登山勘驗車
  │  │  │  │              │              │              │              │  及首長座車各 1輛等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,613千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,785│             -│         2,785│新增單一窗口辦公設備等經費如列數。
  │  │  │  │  3505349800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           235│           161│            74│本次預算數較上年度增加如列數。
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