89C40541.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005410000  │              │              │              │
  │13│  │  │臺灣臺北地方法│     1,525,139│     1,125,264│       399,875│本科目上年度法定預算數 1,127,098千元,
  │  │  │  │院            │              │              │              │配合業務調整,移出「一般行政」科目 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │34千元,列入臺灣基隆地方法院相對科目項
  │  │  │  │              │              │              │              │下,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505410000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     1,525,139│     1,125,264│       399,875│
  │  │  │  │  3505410100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       375,825│       256,031│       119,794│1.本科目上年度預算數 256,810千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務調整,移出設備及投資 779千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 375,825千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  55,252千元,業務費 107,970千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 248,520千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費 7,152千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費75,464千元,合共增加82
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費75,725千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列司法法務官14人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     682千元,增加員額31人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,992千元及增列半年所需經費29,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元,合共淨增30,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費51,580千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列辦公室整修搬遷經費12,569千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,新增實施單一窗口辦公室裝修等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,532千元及增列半年所需經費11,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元,合共淨增 6,832千元。
  │  │  │  │  3505411000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       915,821│       591,400│       324,421│1.本科目上年度預算數 590,621千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 779千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 915,821千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,920千元,業務費30,757千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  31,975千元,設備及投資 1,169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 851,920千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 5人及約聘法官助理22人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費39,104千元,伸算增列調整待遇等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15,307千元及半年所需人事費 249,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    84千元,合共增加 303,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費44,162千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費14,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費19,739千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 6,173
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505411200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │       105,494│        58,729│        46,765│1.本次預算數 105,494千元,包括人事費77
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,業務費23,862千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,483千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 4人之人事費 4,770千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 1,463千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費18,079千元,合共增加24,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,668千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費30,705千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、處分
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費13,619千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 5,578千元,合共增加19,197千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 1,638千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 546千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505411300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        24,445│        16,452│         7,993│1.本次預算數24,445千元,包括人事費24,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,業務費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,429千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 580千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,408千元,合共增加 7,988千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,較上年度增列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505411400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        79,764│        54,056│        25,708│1.本次預算數79,764千元,包括人事費74,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費 801千元,旅運費 4,729
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,234千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,266千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費22,713千元,合共增加23,979
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 5,530千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,729千元。
  │  │  │  │  3505411500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│        14,571│       -14,571│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列14
  │  │  │  │              │              │              │              │,571千元如數減列。
  │  │  │  │  3505411600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         7,363│         5,033│         2,330│本次預算數 7,363千元,係辦理司法官優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │業務,較上年度伸算增列調整待遇經費54千
  │  │  │  │              │              │              │              │元及半年所需人事費 2,276千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,330千元。
  │  │  │  │  3505418700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │籌備民刑事簡易│         3,157│       107,272│      -104,115│1.本次預算數 3,157千元,包括人事費 180
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  千元,業務費 2,597千元,旅運費 380千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 2,360千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 738千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 797千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 253千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度新店簡易庭房屋建築及設備等項
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 105,106千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  3505419000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        11,005│        20,163│        -9,158│
  │  │  │  │  3505419011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,310│        12,973│       -10,663│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民、刑事勘驗車 2輛及機車 9輛等購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增審判用電信設備購置費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換警備車、刑事勘驗車等購置預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列12,973千元如數減列。
  │  │  │  │  3505419019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         8,695│         7,190│         1,505│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增審判用辦公設備等 7,288千元及實施
  │  │  │  │              │              │              │              │  單一窗口設備購置費 1,407千元,共計 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,190千元如數減列。
  │  │  │  │  3505419800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         2,265│         1,557│           708│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────