89C40541.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005410000 │ │ │ │ │13│ │ │臺灣臺北地方法│ 1,525,139│ 1,125,264│ 399,875│本科目上年度法定預算數 1,127,098千元, │ │ │ │院 │ │ │ │配合業務調整,移出「一般行政」科目 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │34千元,列入臺灣基隆地方法院相對科目項 │ │ │ │ │ │ │ │下,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505410000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 1,525,139│ 1,125,264│ 399,875│ │ │ │ │ 3505410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 375,825│ 256,031│ 119,794│1.本科目上年度預算數 256,810千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務調整,移出設備及投資 779千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 375,825千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,252千元,業務費 107,970千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 248,520千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等經費 7,152千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費75,464千元,合共增加82 │ │ │ │ │ │ │ │ ,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費75,725千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列司法法務官14人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 682千元,增加員額31人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,992千元及增列半年所需經費29,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,合共淨增30,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費51,580千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公室整修搬遷經費12,569千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,新增實施單一窗口辦公室裝修等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,532千元及增列半年所需經費11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,合共淨增 6,832千元。 │ │ │ │ 3505411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 915,821│ 591,400│ 324,421│1.本科目上年度預算數 590,621千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 779千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 915,821千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,920千元,業務費30,757千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,975千元,設備及投資 1,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 851,920千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 5人及約聘法官助理22人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費39,104千元,伸算增列調整待遇等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,307千元及半年所需人事費 249,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,合共增加 303,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費44,162千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費19,739千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 6,173 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505411200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 105,494│ 58,729│ 46,765│1.本次預算數 105,494千元,包括人事費77 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,業務費23,862千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,483千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 4人之人事費 4,770千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,463千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費18,079千元,合共增加24,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,668千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費30,705千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增辦理少年轉介、安置、處分 │ │ │ │ │ │ │ │ 或治療等經費13,619千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 5,578千元,合共增加19,197千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 1,638千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 546千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505411300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 24,445│ 16,452│ 7,993│1.本次預算數24,445千元,包括人事費24,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,429千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 580千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,408千元,合共增加 7,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,較上年度增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505411400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 79,764│ 54,056│ 25,708│1.本次預算數79,764千元,包括人事費74,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費 801千元,旅運費 4,729 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,234千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,266千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費22,713千元,合共增加23,979 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 5,530千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,729千元。 │ │ │ │ 3505411500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 14,571│ -14,571│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列14 │ │ │ │ │ │ │ │,571千元如數減列。 │ │ │ │ 3505411600 │ │ │ │ │ │ 7│ │司法官優遇 │ 7,363│ 5,033│ 2,330│本次預算數 7,363千元,係辦理司法官優遇 │ │ │ │ │ │ │ │業務,較上年度伸算增列調整待遇經費54千 │ │ │ │ │ │ │ │元及半年所需人事費 2,276千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,330千元。 │ │ │ │ 3505418700 │ │ │ │ │ │ 8│ │籌備民刑事簡易│ 3,157│ 107,272│ -104,115│1.本次預算數 3,157千元,包括人事費 180 │ │ │ │庭 │ │ │ │ 千元,業務費 2,597千元,旅運費 380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 2,360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 738千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 797千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 253千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度新店簡易庭房屋建築及設備等項 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 105,106千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3505419000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 11,005│ 20,163│ -9,158│ │ │ │ │ 3505419011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,310│ 12,973│ -10,663│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民、刑事勘驗車 2輛及機車 9輛等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增審判用電信設備購置費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換警備車、刑事勘驗車等購置預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列12,973千元如數減列。 │ │ │ │ 3505419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 8,695│ 7,190│ 1,505│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增審判用辦公設備等 7,288千元及實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 單一窗口設備購置費 1,407千元,共計 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,190千元如數減列。 │ │ │ │ 3505419800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 2,265│ 1,557│ 708│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |