89C40542.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005420000 │ │ │ │ │14│ │ │臺灣士林地方法│ 651,804│ 457,642│ 194,162│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505420000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 651,804│ 457,642│ 194,162│ │ │ │ │ 3505420100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 117,158│ 77,099│ 40,059│1.本科目上年度預算數77,349千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資 250千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 117,158千元,包括人事費74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,779千元,業務費37,317千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,822千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,719千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費22,175千元,合共增加24,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,962千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列法務官 7人及司法官優遇 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌業務費等 355千元,增加員額16 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之統籌業務費 1,028千元及增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 7,332千元,計淨增 8,005千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費19,374千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增實施單一窗口便民化裝修費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,582千元及增列半年所需經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,578千元,合共增加 7,160千元。 │ │ │ │ 3505421000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 344,725│ 218,660│ 126,065│1.本科目上年度預算數 218,410千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 250千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 344,725千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,506千元,業務費16,816千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,028千元,設備及投資 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 315,506千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 2人及約聘法官助理11人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17,813千元,伸算增列調整待遇等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,301千元及半年所需人事費91,314 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 115,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費21,588千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 7,631千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,386 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505421200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 41,839│ 20,970│ 20,869│1.本次預算數41,839千元,包括人事費29,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費11,680千元,旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,190千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員 3人之人事費 3,649千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 344千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 6,245千元,合共增加10,238千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,141千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費14,508千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增轉介、安置、處分或治療等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,291千元及增列半年所需經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,358千元,合共增加 9,649千元。 │ │ │ │ 3505421300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 13,045│ 8,929│ 4,116│1.本次預算數13,045千元,包括人事費12,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,業務費 189千元,旅運費 839千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,017千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 100千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,691千元,合共增加 3,791千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,028千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 325千元。 │ │ │ │ 3505421400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 12,192│ 8,222│ 3,970│1.本次預算數12,192千元,包括人事費10,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費 582千元,旅運費 1,122 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,488千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 254千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 3,183千元,合共增加 3,437 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,704千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 533千元。 │ │ │ │ 3505421500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 7,410│ -7,410│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │,410千元如數減列。 │ │ │ │ 3505421600 │ │ │ │ │ │ 7│ │司法官優遇 │ -│ 2,053│ -2,053│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,053千元如數減列。 │ │ │ │ 3505428800 │ │ │ │ │ │ 8│ │擴建辦公廳舍計│ 96,045│ 76,754│ 19,291│興建第二辦公廳舍房屋建築及設備等項總經 │ │ │ │畫 │ │ │ │費 846,545千元,分五年辦理,除87及88年 │ │ │ │ │ │ │ │度已編列77,663千元外,本次編列第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │費96,045千元,較上年度增加19,291千元。 │ │ │ │ 3505429000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 26,076│ 37,048│ -10,972│ │ │ │ │ 3505429002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 34,437│ -34,437│上年度院檢聯合辦公大樓補強工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列34,437千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,815│ 1,206│ 1,609│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車、民刑事勘驗車各 1輛及公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務機車 7輛等購置費 1,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增傳真機及簡易庭辦公室安全警戒監視 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統等經費 1,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新增勘驗車及汰換觀護公務車預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,206千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 23,261│ 1,405│ 21,856│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換法庭冷氣機、錄影(音)機等設備購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 2,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增殘障電梯、發電機等經費19,551千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及實施單一窗口便民化措施所需設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,606千元,合共21,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新增人犯尿液檢驗器材等項設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業己編竣,所列 1,405千元如數減列。 │ │ │ │ 3505429800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 724│ 497│ 227│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |