89C40542.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005420000  │              │              │              │
  │14│  │  │臺灣士林地方法│       651,804│       457,642│       194,162│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505420000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       651,804│       457,642│       194,162│
  │  │  │  │  3505420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       117,158│        77,099│        40,059│1.本科目上年度預算數77,349千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 250千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 117,158千元,包括人事費74
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,779千元,業務費37,317千元,旅運費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,062千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,822千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,719千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費22,175千元,合共增加24,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,962千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列法務官 7人及司法官優遇 1人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之統籌業務費等 355千元,增加員額16
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之統籌業務費 1,028千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 7,332千元,計淨增 8,005千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費19,374千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增實施單一窗口便民化裝修費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,582千元及增列半年所需經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,578千元,合共增加 7,160千元。
  │  │  │  │  3505421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       344,725│       218,660│       126,065│1.本科目上年度預算數 218,410千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 250千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 344,725千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,506千元,業務費16,816千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,028千元,設備及投資 375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 315,506千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 2人及約聘法官助理11人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費17,813千元,伸算增列調整待遇等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,301千元及半年所需人事費91,314
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 115,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費21,588千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 7,631千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,386
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505421200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        41,839│        20,970│        20,869│1.本次預算數41,839千元,包括人事費29,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,業務費11,680千元,旅運費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,190千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 3人之人事費 3,649千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 344千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 6,245千元,合共增加10,238千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,141千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費14,508千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增轉介、安置、處分或治療等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,291千元及增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,358千元,合共增加 9,649千元。
  │  │  │  │  3505421300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        13,045│         8,929│         4,116│1.本次預算數13,045千元,包括人事費12,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,業務費 189千元,旅運費 839千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,017千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 100千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,691千元,合共增加 3,791千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,028千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 325千元。
  │  │  │  │  3505421400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        12,192│         8,222│         3,970│1.本次預算數12,192千元,包括人事費10,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費 582千元,旅運費 1,122
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,488千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 254千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 3,183千元,合共增加 3,437
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,704千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 533千元。
  │  │  │  │  3505421500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         7,410│        -7,410│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │,410千元如數減列。
  │  │  │  │  3505421600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │             -│         2,053│        -2,053│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,053千元如數減列。
  │  │  │  │  3505428800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │擴建辦公廳舍計│        96,045│        76,754│        19,291│興建第二辦公廳舍房屋建築及設備等項總經
  │  │  │  │畫            │              │              │              │費 846,545千元,分五年辦理,除87及88年
  │  │  │  │              │              │              │              │度已編列77,663千元外,本次編列第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │費96,045千元,較上年度增加19,291千元。
  │  │  │  │  3505429000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        26,076│        37,048│       -10,972│
  │  │  │  │  3505429002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        34,437│       -34,437│上年度院檢聯合辦公大樓補強工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列34,437千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,815│         1,206│         1,609│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車、民刑事勘驗車各 1輛及公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務機車 7輛等購置費 1,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增傳真機及簡易庭辦公室安全警戒監視
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統等經費 1,085千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增勘驗車及汰換觀護公務車預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        23,261│         1,405│        21,856│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換法庭冷氣機、錄影(音)機等設備購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 2,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增殘障電梯、發電機等經費19,551千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及實施單一窗口便民化措施所需設備購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,606千元,合共21,157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增人犯尿液檢驗器材等項設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業己編竣,所列 1,405千元如數減列。
  │  │  │  │  3505429800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           724│           497│           227│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────