89C40543.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005430000 │ │ │ │ │15│ │ │臺灣板橋地方法│ 1,004,213│ 589,184│ 415,029│本科目上年度法定預算數 588,725千元,配 │ │ │ │院 │ │ │ │合業務調整,由司法院「一般行政」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │入人事、業務、旅運經費 459千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505430000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 1,004,213│ 589,184│ 415,029│ │ │ │ │ 3505430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 211,231│ 131,271│ 79,960│1.本科目上年度預算數 131,673千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出設備及投資 402千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 211,231千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,696千元,業務費71,299千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 129,960千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等經費 5,905千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費39,090千元,合共增加44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,332千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列優遇司法官 1人及司法法務官 │ │ │ │ │ │ │ │ 8人之統籌業務費等 402千元,增加員 │ │ │ │ │ │ │ │ 額21人之統籌業務費等 1,372千元及增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費20,674千元,計淨增21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,644千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費35,939千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列維護費 2,600千元,新增實施 │ │ │ │ │ │ │ │ 單一窗口便民化裝修等經費 7,231千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 8,690千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增13,321千元。 │ │ │ │ 3505431000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 580,705│ 364,390│ 216,315│1.本科目上年度預算數 363,988千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 402千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 580,705千元,包括人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,303千元,業務費34,360千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,439千元,設備及投資 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 522,055千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 4人及約聘法官助理12人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,756千元,伸算增列調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,443千元及半年所需人事費 152,426 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加 187,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費42,479千元,較上年度增列刑事案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑定等經費13,801千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,981千元,合共增加22,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費16,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 5,908 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505431200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 112,092│ 52,445│ 59,647│1.本次預算數 112,092千元,包括人事費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,033千元,業務費47,374千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,923千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 5人之人事費 5,891千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,092千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費14,844千元,合共增加21,827千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,602千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費41,567千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增轉介、安置、處分或治療等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費29,215千元及增列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,351千元,合共增加33,566千元。 │ │ │ │ 3505431300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 17,281│ 11,636│ 5,645│1.本次預算數17,281千元,包括人事費16,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,業務費 733千元,旅運費73千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,475千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 361千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,032千元,合共增加 5,393千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 806千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 252千元。 │ │ │ │ 3505431400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 14,101│ 9,502│ 4,599│1.本次預算數14,101千元,包括人事費12,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,業務費 241千元,旅運費 1,332 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,528千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 276千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,830千元,合共增加 4,106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,573千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 493千元。 │ │ │ │ 3505431500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 8,433│ -8,433│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │,433千元如數減列。 │ │ │ │ 3505431600 │ │ │ │ │ │ 7│ │司法官優遇 │ -│ 2,593│ -2,593│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,593千元如數減列。 │ │ │ │ 3505439000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 67,762│ 8,199│ 59,563│ │ │ │ │ 3505439002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 58,053│ -│ 58,053│興建新檔案大樓及原檔案大樓裝修為民庭大 │ │ │ │ │ │ │ │樓總經費 193,118千元,分三年辦理,本次 │ │ │ │ │ │ │ │編列第一年經費58,053千元。 │ │ │ │ 3505439011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,455│ 4,221│ -1,766│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 7輛購置費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增傳真機、簡易庭辦公室警戒監視系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新增民、刑事勘驗車及汰換觀護公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務車等預算業已編竣,所列 4,221千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3505439019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 7,254│ 3,978│ 3,276│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用設備購置費等 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增審判用內部設備等購置費 3,979千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及實施單一窗口便民化設備購置費 2,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 6,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度人犯尿液檢驗器材及汰換審判用等 │ │ │ │ │ │ │ │ 項辦公設備預算業已編竣,所列 3,978千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3505439800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,041│ 715│ 326│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |