89C40543.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005430000  │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣板橋地方法│     1,004,213│       589,184│       415,029│本科目上年度法定預算數 588,725千元,配
  │  │  │  │院            │              │              │              │合業務調整,由司法院「一般行政」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │入人事、業務、旅運經費 459千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505430000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     1,004,213│       589,184│       415,029│
  │  │  │  │  3505430100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       211,231│       131,271│        79,960│1.本科目上年度預算數 131,673千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 402千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 211,231千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  31,696千元,業務費71,299千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 129,960千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費 5,905千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費39,090千元,合共增加44
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,332千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列優遇司法官 1人及司法法務官
  │  │  │  │              │              │              │              │     8人之統籌業務費等 402千元,增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額21人之統籌業務費等 1,372千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費20,674千元,計淨增21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費35,939千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列維護費 2,600千元,新增實施
  │  │  │  │              │              │              │              │    單一窗口便民化裝修等經費 7,231千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費 8,690千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增13,321千元。
  │  │  │  │  3505431000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       580,705│       364,390│       216,315│1.本科目上年度預算數 363,988千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 402千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 580,705千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  23,303千元,業務費34,360千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  22,439千元,設備及投資 603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 522,055千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 4人及約聘法官助理12人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費25,756千元,伸算增列調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,443千元及半年所需人事費 152,426
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 187,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費42,479千元,較上年度增列刑事案件
  │  │  │  │              │              │              │              │    鑑定等經費13,801千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,981千元,合共增加22,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費16,171千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 5,908
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505431200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │       112,092│        52,445│        59,647│1.本次預算數 112,092千元,包括人事費63
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,033千元,業務費47,374千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,923千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 5人之人事費 5,891千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 1,092千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費14,844千元,合共增加21,827千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,602千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費41,567千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增轉介、安置、處分或治療等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費29,215千元及增列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,351千元,合共增加33,566千元。
  │  │  │  │  3505431300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        17,281│        11,636│         5,645│1.本次預算數17,281千元,包括人事費16,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,業務費 733千元,旅運費73千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,475千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 361千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,032千元,合共增加 5,393千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     806千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     252千元。
  │  │  │  │  3505431400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        14,101│         9,502│         4,599│1.本次預算數14,101千元,包括人事費12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,業務費 241千元,旅運費 1,332
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,528千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 276千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,830千元,合共增加 4,106千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,573千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 493千元。
  │  │  │  │  3505431500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         8,433│        -8,433│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │,433千元如數減列。
  │  │  │  │  3505431600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │             -│         2,593│        -2,593│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,593千元如數減列。
  │  │  │  │  3505439000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        67,762│         8,199│        59,563│
  │  │  │  │  3505439002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        58,053│             -│        58,053│興建新檔案大樓及原檔案大樓裝修為民庭大
  │  │  │  │              │              │              │              │樓總經費 193,118千元,分三年辦理,本次
  │  │  │  │              │              │              │              │編列第一年經費58,053千元。
  │  │  │  │  3505439011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,455│         4,221│        -1,766│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 7輛購置費 280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增傳真機、簡易庭辦公室警戒監視系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 2,175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增民、刑事勘驗車及汰換觀護公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務車等預算業已編竣,所列 4,221千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3505439019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         7,254│         3,978│         3,276│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用設備購置費等 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增審判用內部設備等購置費 3,979千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及實施單一窗口便民化設備購置費 2,387
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共 6,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度人犯尿液檢驗器材及汰換審判用等
  │  │  │  │              │              │              │              │  項辦公設備預算業已編竣,所列 3,978千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505439800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,041│           715│           326│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────