89C40547.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005470000  │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣桃園地方法│       869,115│       389,216│       479,899│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505470000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       869,115│       389,216│       479,899│
  │  │  │  │  3505470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       158,144│        96,091│        62,053│1.本科目上年度預算數96,332千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 241千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 158,144千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  04,069千元,業務費49,367千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 101,519千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費 5,334千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費29,986千元,合共增加35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,174千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列司法法務官 7人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 342千元,增加員額19人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 1,247千元及增列半年所需經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,237千元,計淨增 9,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費30,451千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列維護費18千元,新增實施單一
  │  │  │  │              │              │              │              │    窗口便民化裝修等經費13,319千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 4,290千元,計淨增17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,591千元。
  │  │  │  │  3505471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       376,708│       235,759│       140,949│1.本科目上年度預算數 227,839千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 241千元,配合人員調整由「財務
  │  │  │  │              │              │              │              │  案件處理」科目移入人事費 7,329千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 350千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 376,708千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  40,771千元,業務費19,148千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,427千元,設備及投資 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 340,771千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 5人及約聘法官助理11人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費28,247千元,伸算增列調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,669千元及半年所需人事費93,275千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 127,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費25,717千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費10,220千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 3,921
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505471200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        56,892│        22,821│        34,071│1.本次預算數56,892千元,包括人事費24,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  64千元,業務費30,975千元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,466千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 3人之人事費 3,649千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 432千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 5,419千元,合共增加 9,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,034千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費25,392千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增轉介、安置、處分或治療等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,536千元及增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,898千元,合共增加21,434千元。
  │  │  │  │  3505471300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        10,730│         4,771│         5,959│1.本科目上年度預算數12,450千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 7,329千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   350千元列入「審判業務」科目,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數10,730千元,包括人事費 8,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元,業務費 866千元,旅運費 1,243
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,621千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 302千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,888千元,合共增加 5,190千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,109千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 769千元。
  │  │  │  │  3505471400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        13,361│         9,071│         4,290│1.本次預算數13,361千元,包括人事費10,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,業務費 2,205千元,旅運費 970
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,186千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 178千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,119千元,合共增加 3,297千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,175千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 993千元。
  │  │  │  │  3505471500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         7,410│        -7,410│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │,410千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       252,651│        12,861│       239,790│
  │  │  │  │  3505479001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       237,150│             -│       237,150│籌建中壢簡易庭土地購置費如列數。
  │  │  │  │  3505479002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │             -│         2,400│        -2,400│上年度法庭大樓整建工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 2,400千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         6,885│         6,713│           172│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型交通車 1輛、民刑事勘驗車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  及公務機車 5輛等購置費 4,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增簡易庭辦公警戒監視系統等經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增勘驗車及汰換觀護公務車等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 6,713千元如數減列。
  │  │  │  │  3505479019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         8,616│         3,748│         4,868│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換審判用辦公設備費等 7,798千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及單一窗口設備購置費 818千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度人犯尿液檢驗器材及汰換審判用等
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備預算業巳編竣,所列 3,748千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505479800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           629│           432│           197│本次預算數較上年度增加如列數。
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