89C40548.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005480000 │ │ │ │ │17│ │ │臺灣新竹地方法│ 414,732│ 253,986│ 160,746│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505480000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 414,732│ 253,986│ 160,746│ │ │ │ │ 3505480100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 109,765│ 66,507│ 43,258│1.本科目上年度預算數66,686千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資 179千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 109,765千元,包括人事費69 │ │ │ │ │ │ │ │ ,407千元,業務費36,851千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,271千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,993千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費20,642千元,合共增加23,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,662千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列司法法務官 4人及優遇法官 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人統籌業務費等 209千元,增加員額11 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之統籌業務費等 720千元及增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 6,802千元,計淨增 7,313千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費21,832千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增實施單一窗口辦公室裝修等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,817千元及增列半年所需經費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,合共增加12,310千元。 │ │ │ │ 3505481000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 222,438│ 135,508│ 86,930│1.本科目上年度預算數 135,329千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 179千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 222,438千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,217千元,業務費11,745千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,207千元,設備及投資 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 203,217千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 2人及約聘法官助理 6人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,878千元,伸算增列調整待遇等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,013千元及半年所需人事費60,755 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加78,646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,704千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 3,517千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505481200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 56,453│ 24,977│ 31,476│1.本次預算數56,453千元,包括人事費30,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,業務費23,912千元,旅運費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,415千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 3人之人事費 3,649千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等經費 555千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,728千元,合共增加10,932千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,910千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費22,791千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增少年轉介安置禁戒治療等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,539千元及增列半年所需經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,合共增加18,271千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 337千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505481300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 12,396│ 8,492│ 3,904│1.本次預算數12,396千元,包括人事費11,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費41千元,旅運費 913千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,442千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 164千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 3,441千元,合共增加 3,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 954千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 299千元。 │ │ │ │ 3505481400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 6,794│ 4,565│ 2,229│1.本次預算數 6,794千元,包括人事費 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費 187千元,旅運費 638千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,969千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 131千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 1,840千元,合共增加 1,971 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 825千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 258千元。 │ │ │ │ 3505481500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 4,341│ -4,341│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │,341千元如數減列。 │ │ │ │ 3505481600 │ │ │ │ │ │ 7│ │司法官優遇 │ -│ 1,413│ -1,413│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,413千元如數減列。 │ │ │ │ 3505489000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 6,264│ 7,756│ -1,492│ │ │ │ │ 3505489011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,430│ 2,766│ -336│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型公務車 3輛及機車12輛等購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換首長座車、少年觀護車及新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 登山勘驗車預算業已編竣,所列 2,766千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 3505489019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,834│ 4,990│ -1,156│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換一般業務用冷氣機等辦公設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增實施單一窗口便民化等設備費 2,448 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元, │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新增採驗人犯尿液檢驗器材及汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判用等項辦公設備費預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,990千元如數減列。 │ │ │ │ 3505489800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 622│ 427│ 195│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |