89C40548.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005480000  │              │              │              │
  │17│  │  │臺灣新竹地方法│       414,732│       253,986│       160,746│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505480000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       414,732│       253,986│       160,746│
  │  │  │  │  3505480100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       109,765│        66,507│        43,258│1.本科目上年度預算數66,686千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 179千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 109,765千元,包括人事費69
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,407千元,業務費36,851千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,271千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,993千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費20,642千元,合共增加23,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,662千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列司法法務官 4人及優遇法官 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人統籌業務費等 209千元,增加員額11
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之統籌業務費等 720千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 6,802千元,計淨增 7,313千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費21,832千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增實施單一窗口辦公室裝修等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,817千元及增列半年所需經費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,合共增加12,310千元。
  │  │  │  │  3505481000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       222,438│       135,508│        86,930│1.本科目上年度預算數 135,329千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 179千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 222,438千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  03,217千元,業務費11,745千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,207千元,設備及投資 269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 203,217千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 2人及約聘法官助理 6人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,878千元,伸算增列調整待遇等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,013千元及半年所需人事費60,755
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加78,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15,704千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 3,517千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,100
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505481200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        56,453│        24,977│        31,476│1.本次預算數56,453千元,包括人事費30,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  29千元,業務費23,912千元,旅運費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,415千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 3人之人事費 3,649千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇等經費 555千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,728千元,合共增加10,932千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,910千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費22,791千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增少年轉介安置禁戒治療等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費16,539千元及增列半年所需經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元,合共增加18,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 337千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505481300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        12,396│         8,492│         3,904│1.本次預算數12,396千元,包括人事費11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費41千元,旅運費 913千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,442千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 164千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 3,441千元,合共增加 3,605
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     954千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     299千元。
  │  │  │  │  3505481400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         6,794│         4,565│         2,229│1.本次預算數 6,794千元,包括人事費 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費 187千元,旅運費 638千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,969千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 131千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 1,840千元,合共增加 1,971
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 825千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 258千元。
  │  │  │  │  3505481500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         4,341│        -4,341│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │,341千元如數減列。
  │  │  │  │  3505481600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │             -│         1,413│        -1,413│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,413千元如數減列。
  │  │  │  │  3505489000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         6,264│         7,756│        -1,492│
  │  │  │  │  3505489011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,430│         2,766│          -336│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換小型公務車 3輛及機車12輛等購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換首長座車、少年觀護車及新增
  │  │  │  │              │              │              │              │  登山勘驗車預算業已編竣,所列 2,766千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505489019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,834│         4,990│        -1,156│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換一般業務用冷氣機等辦公設備購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增實施單一窗口便民化等設備費 2,448
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度新增採驗人犯尿液檢驗器材及汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判用等項辦公設備費預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 4,990千元如數減列。
  │  │  │  │  3505489800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           622│           427│           195│本次預算數較上年度增加如列數。
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