89C40549.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005490000  │              │              │              │
  │18│  │  │臺灣苗栗地方法│       274,003│       166,678│       107,325│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505490000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       274,003│       166,678│       107,325│
  │  │  │  │  3505490100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        91,349│        57,069│        34,280│1.本科目上年度預算數57,124千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資55千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數91,349千元,包括人事費54,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,業務費33,620千元,旅運費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,024千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,223千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費16,527千元,合共增加18,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,162千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列法務官 3人之統籌業務費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元,增加員額 9人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     612千元及半年所需經費等 6,327千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 6,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費17,163千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列實施單一窗口便民化裝修費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,899千元及半年所需經費 3,839千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 8,738千元。
  │  │  │  │  3505491000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       137,169│        81,919│        55,250│1.本科目上年度預算數81,864千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資55千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 137,169千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,369千元,業務費 7,259千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,458千元,設備及投資83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,369千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 2人及約聘法官助理 5人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,221千元,伸算增列調整待遇等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,992千元及半年所需人事費34,660
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加49,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,172千元,較上年度核實增列法律
  │  │  │  │              │              │              │              │    圖書購置等經費 2,008千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,547千元,合共增加 4,555千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,628千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 822千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505491200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        27,122│        10,591│        16,531│1.本次預算數27,122千元,包括人事費11,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,業務費13,870千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,359千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人之人事費 2,385千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇等經費 175千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,924千元,合共增加 5,484千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,315千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費11,448千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費 9,021千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 677千元,合共增加 9,698千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505491300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         5,833│         3,858│         1,975│1.本次預算數 5,833千元,包括人事費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元,業務費41千元,旅運費 625千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,167千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 158千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 1,609千元,合共增加 1,767
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     666千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     208千元。
  │  │  │  │  3505491400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         8,155│         5,414│         2,741│1.本次預算數 8,155千元,包括人事費 7,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費 243千元,旅運費 436千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,476千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 165千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 2,364千元,合共增加 2,529
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 679千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 212千元。
  │  │  │  │  3505491500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         3,318│        -3,318│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,318千元如數減列。
  │  │  │  │  3505499000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,398│         3,838│          -440│
  │  │  │  │  3505499011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│            40│           -40│上年度購置傳真機預算業已編竣,所列40千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3505499019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,398│         3,798│          -400│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增審判用辦公設備及單一窗口便民化所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需設備購置費 3,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增人犯尿液檢驗器材及審判用等
  │  │  │  │              │              │              │              │  項辦公設備購置預算業已編竣,所列 3,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元如數減列。
  │  │  │  │  3505499800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           977│           671│           306│本次預算數較上年度增加如列數。
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