89C40549.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005490000 │ │ │ │ │18│ │ │臺灣苗栗地方法│ 274,003│ 166,678│ 107,325│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505490000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 274,003│ 166,678│ 107,325│ │ │ │ │ 3505490100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 91,349│ 57,069│ 34,280│1.本科目上年度預算數57,124千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資55千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數91,349千元,包括人事費54,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,業務費33,620千元,旅運費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,024千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,223千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費16,527千元,合共增加18,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,162千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列法務官 3人之統籌業務費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,增加員額 9人之統籌業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 612千元及半年所需經費等 6,327千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 6,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費17,163千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列實施單一窗口便民化裝修費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,899千元及半年所需經費 3,839千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 8,738千元。 │ │ │ │ 3505491000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 137,169│ 81,919│ 55,250│1.本科目上年度預算數81,864千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資55千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 137,169千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,369千元,業務費 7,259千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,458千元,設備及投資83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,369千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 2人及約聘法官助理 5人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,221千元,伸算增列調整待遇等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,992千元及半年所需人事費34,660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加49,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,172千元,較上年度核實增列法律 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書購置等經費 2,008千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,547千元,合共增加 4,555千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 822千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505491200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 27,122│ 10,591│ 16,531│1.本次預算數27,122千元,包括人事費11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,業務費13,870千元,旅運費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,359千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 2人之人事費 2,385千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等經費 175千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,924千元,合共增加 5,484千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,315千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費11,448千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒 │ │ │ │ │ │ │ │ 或治療等經費 9,021千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 677千元,合共增加 9,698千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505491300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 5,833│ 3,858│ 1,975│1.本次預算數 5,833千元,包括人事費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,業務費41千元,旅運費 625千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,167千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 158千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 1,609千元,合共增加 1,767 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 666千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 208千元。 │ │ │ │ 3505491400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 8,155│ 5,414│ 2,741│1.本次預算數 8,155千元,包括人事費 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,業務費 243千元,旅運費 436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,476千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 165千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 2,364千元,合共增加 2,529 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 679千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 212千元。 │ │ │ │ 3505491500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 3,318│ -3,318│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │,318千元如數減列。 │ │ │ │ 3505499000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,398│ 3,838│ -440│ │ │ │ │ 3505499011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 40│ -40│上年度購置傳真機預算業已編竣,所列40千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3505499019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,398│ 3,798│ -400│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增審判用辦公設備及單一窗口便民化所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需設備購置費 3,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增人犯尿液檢驗器材及審判用等 │ │ │ │ │ │ │ │ 項辦公設備購置預算業已編竣,所列 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元如數減列。 │ │ │ │ 3505499800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 977│ 671│ 306│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |