89C40551.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005510000 │ │ │ │ │20│ │ │臺灣南投地方法│ 258,595│ 165,892│ 92,703│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505510000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 258,595│ 165,892│ 92,703│ │ │ │ │ 3505510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 97,454│ 65,224│ 32,230│1.本科目上年度預算數65,336千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資 112千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數97,454千元,包括人事費62,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費31,758千元,旅運費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費62,781千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,935千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費19,027千元,合共增加21,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,121千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列職員 3人之統籌業務費等 147 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增加員額 8人之統籌業務費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元及半年所需經費 5,258千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費17,552千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費等 4,639千元。 │ │ │ │ 3505511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 112,724│ 68,884│ 43,840│1.本科目上年度預算數68,772千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 112千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 112,724千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,771千元,業務費 5,440千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,345千元,設備及投資 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 100,771千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 1人及約聘法官助理 5人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,413千元,伸算增列調整待遇等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,828千元及半年所需人事費28,792 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加39,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,891千元,較上年度核實增列法律 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書購置等經費 1,551千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,987千元,合共增加 3,538千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 4,062千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,269 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505511200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 29,747│ 12,988│ 16,759│1.本次預算數29,747千元,包括人事費15,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費13,146千元,旅運費 732 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,305千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 2人之人事費 2,385千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 347千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 4,009千元,合共增加 6,741千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,033千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 9,409千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒 │ │ │ │ │ │ │ │ 或治療等經費 7,987千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 457千元,合共增加 8,444千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505511300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 6,040│ 4,063│ 1,977│1.本次預算數 6,040千元,包括人事費 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,業務費 249千元,旅運費 175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,616千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 143千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,701千元,合共增加 1,844千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 424千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 133千元。 │ │ │ │ 3505511400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 8,009│ 5,351│ 2,658│1.本次預算數 8,009千元,包括人事費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費 663千元,旅運費 1,004 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,342千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 161千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,976千元,合共增加 2,137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,667千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 521千元。 │ │ │ │ 3505511500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 3,318│ -3,318│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │,318千元如數減列。 │ │ │ │ 3505519000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,671│ 5,411│ -1,740│ │ │ │ │ 3505519011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 359│ 3,036│ -2,677│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換數位按鍵電話及新增雷射傳真機等項 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 359千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增登山勘驗車預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,036千元如數減列。 │ │ │ │ 3505519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,312│ 2,375│ 937│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增及汰換審判用辦公設備及實施單一窗 │ │ │ │ │ │ │ │ 口設備購置費 3,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,375千元如數減列。 │ │ │ │ 3505519800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 950│ 653│ 297│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |