89C40551.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005510000  │              │              │              │
  │20│  │  │臺灣南投地方法│       258,595│       165,892│        92,703│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505510000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       258,595│       165,892│        92,703│
  │  │  │  │  3505510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        97,454│        65,224│        32,230│1.本科目上年度預算數65,336千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 112千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數97,454千元,包括人事費62,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費31,758千元,旅運費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,781千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,935千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費19,027千元,合共增加21,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,121千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列職員 3人之統籌業務費等 147
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增加員額 8人之統籌業務費等 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元及半年所需經費 5,258千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 5,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費17,552千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費等 4,639千元。
  │  │  │  │  3505511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       112,724│        68,884│        43,840│1.本科目上年度預算數68,772千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 112千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 112,724千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,771千元,業務費 5,440千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,345千元,設備及投資 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 100,771千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 1人及約聘法官助理 5人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,413千元,伸算增列調整待遇等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,828千元及半年所需人事費28,792
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加39,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,891千元,較上年度核實增列法律
  │  │  │  │              │              │              │              │    圖書購置等經費 1,551千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,987千元,合共增加 3,538千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 4,062千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,269
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505511200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        29,747│        12,988│        16,759│1.本次預算數29,747千元,包括人事費15,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費13,146千元,旅運費 732
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,305千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人之人事費 2,385千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 347千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 4,009千元,合共增加 6,741千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,033千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 9,409千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費 7,987千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 457千元,合共增加 8,444千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505511300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         6,040│         4,063│         1,977│1.本次預算數 6,040千元,包括人事費 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元,業務費 249千元,旅運費 175千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,616千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 143千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,701千元,合共增加 1,844千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     424千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     133千元。
  │  │  │  │  3505511400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         8,009│         5,351│         2,658│1.本次預算數 8,009千元,包括人事費 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費 663千元,旅運費 1,004
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,342千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 161千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,976千元,合共增加 2,137千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,667千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 521千元。
  │  │  │  │  3505511500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         3,318│        -3,318│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,318千元如數減列。
  │  │  │  │  3505519000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,671│         5,411│        -1,740│
  │  │  │  │  3505519011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           359│         3,036│        -2,677│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換數位按鍵電話及新增雷射傳真機等項
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備費 359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增登山勘驗車預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 3,036千元如數減列。
  │  │  │  │  3505519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,312│         2,375│           937│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換審判用辦公設備及實施單一窗
  │  │  │  │              │              │              │              │  口設備購置費 3,312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,375千元如數減列。
  │  │  │  │  3505519800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           950│           653│           297│本次預算數較上年度增加如列數。
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