89C40552.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005520000  │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣彰化地方法│       453,672│       283,321│       170,351│本科目上年度法定預算數 281,530千元,配
  │  │  │  │院            │              │              │              │合業務調整,由臺灣屏東地方法院「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │政」科目移入業務、旅運等經費31千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │審判業務」科目移入人事費 1,760千元,共
  │  │  │  │              │              │              │              │計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505520000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       453,672│       283,321│       170,351│
  │  │  │  │  3505520100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       109,328│        70,233│        39,095│1.本科目上年度預算數70,431千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 198千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 109,328千元,包括人事費75
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,035千元,業務費31,194千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,098千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,353千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費21,726千元,合共增加25,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,008千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列法務官 4人之統籌業務費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,增加員額11人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     720千元及增列半年所需經費 5,951千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 6,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費17,222千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列建物、辦公設備安全檢查維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 3,124千元及半年所需經費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    17千元,合共增加 7,541千元。
  │  │  │  │  3505521000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       266,008│       170,625│        95,383│1.本科目上年度預算數 170,427千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 198千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 266,008千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,192千元,業務費 6,199千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,320千元,設備及投資 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 249,192千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 2人及約聘法官助理 6人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,878千元,伸算增列調整待遇等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,294千元及半年所需人事費72,431
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加89,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,763千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 6,053千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,893
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505521200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        42,894│        17,698│        25,196│1.本次預算數42,894千元,包括人事費19,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,業務費22,324千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,410千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 3人之人事費 3,649千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇等經費 959千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,974千元,合共增加 8,582千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,830千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費15,654千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、處分
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費12,529千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 1,011千元,合共增加13,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505521300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        16,889│        11,026│         5,863│1.本次預算數16,889千元,包括人事費14,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,業務費 934千元,旅運費 1,758
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,197千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 866千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,155千元,合共增加 5,021千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,692千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 842千元。
  │  │  │  │  3505521400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         6,437│         4,342│         2,095│1.本次預算數 6,437千元,包括人事費 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,業務費 315千元,旅運費 595千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,527千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 133千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 1,678千元,合共增加 1,811
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 910千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 284千元。
  │  │  │  │  3505521500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         4,341│        -4,341│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │,341千元如數減列。
  │  │  │  │  3505529000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        11,592│         4,696│         6,896│
  │  │  │  │  3505529011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,545│         1,206│         1,339│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 2輛購置費80千元及20門總機設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備購置費 291千元,合共 371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增通訊設備購置費 2,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購刑事勘驗車及觀護人公務車預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  3505529019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         9,047│         3,490│         5,557│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用等項設備購置費 3,367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增資訊等項設備購置費 4,626千元及實
  │  │  │  │              │              │              │              │  施單一窗口設備費 1,054千元,合共 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購辦理人犯尿液檢驗器材及辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備購置預算業已編竣,所列 3,490千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505529800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           524│           360│           164│本次預算數較上年度增加如列數。
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