89C40552.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005520000 │ │ │ │ │21│ │ │臺灣彰化地方法│ 453,672│ 283,321│ 170,351│本科目上年度法定預算數 281,530千元,配 │ │ │ │院 │ │ │ │合業務調整,由臺灣屏東地方法院「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目移入業務、旅運等經費31千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │審判業務」科目移入人事費 1,760千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505520000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 453,672│ 283,321│ 170,351│ │ │ │ │ 3505520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 109,328│ 70,233│ 39,095│1.本科目上年度預算數70,431千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資 198千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 109,328千元,包括人事費75 │ │ │ │ │ │ │ │ ,035千元,業務費31,194千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,098千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 3,353千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費21,726千元,合共增加25,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,008千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列法務官 4人之統籌業務費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,增加員額11人之統籌業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 720千元及增列半年所需經費 5,951千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 6,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費17,222千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列建物、辦公設備安全檢查維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 3,124千元及半年所需經費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,合共增加 7,541千元。 │ │ │ │ 3505521000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 266,008│ 170,625│ 95,383│1.本科目上年度預算數 170,427千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 198千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 266,008千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,192千元,業務費 6,199千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,320千元,設備及投資 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 249,192千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 2人及約聘法官助理 6人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,878千元,伸算增列調整待遇等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,294千元及半年所需人事費72,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加89,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,763千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 6,053千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,893 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505521200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 42,894│ 17,698│ 25,196│1.本次預算數42,894千元,包括人事費19,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,業務費22,324千元,旅運費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,410千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 3人之人事費 3,649千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等經費 959千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,974千元,合共增加 8,582千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,830千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費15,654千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增辦理少年轉介、安置、處分 │ │ │ │ │ │ │ │ 或治療等經費12,529千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 1,011千元,合共增加13,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505521300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 16,889│ 11,026│ 5,863│1.本次預算數16,889千元,包括人事費14,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,業務費 934千元,旅運費 1,758 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,197千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 866千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,155千元,合共增加 5,021千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,692千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 842千元。 │ │ │ │ 3505521400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 6,437│ 4,342│ 2,095│1.本次預算數 6,437千元,包括人事費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,業務費 315千元,旅運費 595千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,527千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 133千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 1,678千元,合共增加 1,811 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 910千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 284千元。 │ │ │ │ 3505521500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 4,341│ -4,341│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │,341千元如數減列。 │ │ │ │ 3505529000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 11,592│ 4,696│ 6,896│ │ │ │ │ 3505529011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,545│ 1,206│ 1,339│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車 2輛購置費80千元及20門總機設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費 291千元,合共 371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增通訊設備購置費 2,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購刑事勘驗車及觀護人公務車預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,206千元如數減列。 │ │ │ │ 3505529019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 9,047│ 3,490│ 5,557│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用等項設備購置費 3,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增資訊等項設備購置費 4,626千元及實 │ │ │ │ │ │ │ │ 施單一窗口設備費 1,054千元,合共 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購辦理人犯尿液檢驗器材及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置預算業已編竣,所列 3,490千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3505529800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 524│ 360│ 164│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |