89C40553.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005530000  │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣雲林地方法│       339,227│       228,438│       110,789│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505530000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       339,227│       228,438│       110,789│
  │  │  │  │  3505530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       110,024│        76,839│        33,185│1.本科目上年度預算數77,001千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 162千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 110,024千元,包括人事費77
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,855千元,業務費28,985千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,214千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,376千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費23,077千元,合共增加25,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費17,882千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列法務官 4人之統籌業務費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,增加員額 9人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     579千元及增列半年所需經費等 5,840
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 6,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費15,928千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費等 1,509千元。
  │  │  │  │  3505531000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       185,361│       117,299│        68,062│1.本科目上年度預算數 117,137千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 162千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 185,361千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,156千元,業務費 6,895千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,067千元,設備及投資 243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 170,156千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 1人及約聘法官助理 6人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,400千元,伸算增列調整待遇等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,381千元及半年所需之人事費49,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元,合共增加62,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,723千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 3,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 6,482千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,027
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505531200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        26,195│        11,685│        14,510│1.本次預算數26,195千元,包括人事費14,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,業務費10,864千元,旅運費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,295千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人之人事費 2,385千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇等經費 358千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,291千元,合共增加 6,034千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,921千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 913千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 9,979千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費 6,433千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 1,130千元,合共增加 7,563千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505531300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         9,175│         6,119│         3,056│1.本次預算數 9,175千元,包括人事費 8,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元,業務費 262千元,旅運費 754千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,159千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 258千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,480千元,合共增加 2,738千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,016千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 318千元。
  │  │  │  │  3505531400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,784│         1,889│           895│1.本次預算數 2,784千元,包括人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  06千元,業務費 442千元,旅運費 636千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,706千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費37千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 521千元,合共增加 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,078千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 337千元。
  │  │  │  │  3505531500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         4,341│        -4,341│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │,341千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         5,202│         9,932│        -4,730│
  │  │  │  │  3505539011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,194│         3,676│        -2,482│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛、公務機車 3輛等購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 920千元及擴音設備購置費 141千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 1,061千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增垃圾子車 1輛購置費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換觀護公務車、中型警備車、傳
  │  │  │  │              │              │              │              │  真機及新增勘驗車預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,676千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,008│         6,256│        -2,248│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換審判、安全維護設備等項購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增及汰換審判、安全維護設備,
  │  │  │  │              │              │              │              │  人犯尿液檢驗器材等項購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 6,256千元如數減列。
  │  │  │  │  3505539800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           486│           334│           152│本次預算數較上年度增加如列數。
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