89C40554.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005540000 │ │ │ │ │23│ │ │臺灣嘉義地方法│ 388,007│ 266,608│ 121,399│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505540000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 388,007│ 266,608│ 121,399│ │ │ │ │ 3505540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 103,573│ 66,384│ 37,189│1.本科目上年度預算數66,566千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資 182千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 103,573千元,包括人事費77 │ │ │ │ │ │ │ │ ,675千元,業務費23,532千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,956千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 3,251千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費22,865千元,合共增加26,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,928千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列法務官 4人之統籌業務費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,增加員額10人之統籌業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 648千元及增列半年所需經費 5,024千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 5,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費11,689千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增實施單一窗口便民措施拆除裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 修等經費 2,808千元及增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,789千元,合共增加 5,597千元。 │ │ │ │ 3505541000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 216,470│ 136,290│ 80,180│1.本科目上年度預算數 136,108千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 182千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 216,470千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,423千元,業務費10,564千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,210千元,設備及投資 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 195,423千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 1人及約聘法官助理 6人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,400千元,伸算增列調整待遇等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,006千元及半年所需人事費56,885 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加70,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,192千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 5,855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,831 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505541200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 34,939│ 15,403│ 19,536│1.本次預算數34,939千元,包括人事費20,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,業務費13,039千元,旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,666千元,較上年度增員 │ │ │ │ │ │ │ │ 3人之人事費 3,649千元,伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 222千元及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,888千元,合共增加 8,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,969千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費11,304千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增辦理轉介、安置、處分或治 │ │ │ │ │ │ │ │ 療等經費 8,256千元及增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 979千元,合共增加 9,235千元。 │ │ │ │ 3505541300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 11,682│ 7,871│ 3,811│1.本次預算數11,682千元,包括人事費10,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,業務費 160千元,旅運費 1,084 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,438千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 245千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,176千元,合共增加 3,421千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,244千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 390千元。 │ │ │ │ 3505541400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 11,056│ 7,440│ 3,616│1.本次預算數11,056千元,包括人事費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,業務費 160千元,旅運費 807千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,089千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 237千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,077千元,合共增加 3,314千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 967千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 302千元。 │ │ │ │ 3505541500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 4,341│ -4,341│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │,341千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505541600 │ │ │ │ │ │ 7│ │司法官優遇 │ 3,655│ 2,518│ 1,137│本次預算數 3,655千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費 1,137千元。 │ │ │ │ 3505548800 │ │ │ │ │ │ 8│ │遷建辦公廳室計│ -│ 20,000│ -20,000│上年度辦理遷建辦公廳室預算業已編竣,所 │ │ │ │畫 │ │ │ │列20,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3505549000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 6,155│ 6,033│ 122│ │ │ │ │ 3505549011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,854│ 4,571│ -717│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換刑事勘驗車、民事勘驗車、中型警備 │ │ │ │ │ │ │ │ 車各 1輛及機車 2輛等購置費 3,830千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增無線電話機24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購觀護人勘驗車、中型警備車及 │ │ │ │ │ │ │ │ 登山車等預算業已編竣,所列 4,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3505549019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,301│ 1,462│ 839│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用內部設備購置費 602千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增檔案移動架等購置經費 1,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購人犯尿液檢驗器材及審判用等 │ │ │ │ │ │ │ │ 項辦公設備費 1,462千元,業已編竣,如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3505549800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 477│ 328│ 149│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |