89C40554.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005540000  │              │              │              │
  │23│  │  │臺灣嘉義地方法│       388,007│       266,608│       121,399│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505540000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       388,007│       266,608│       121,399│
  │  │  │  │  3505540100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       103,573│        66,384│        37,189│1.本科目上年度預算數66,566千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 182千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 103,573千元,包括人事費77
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,675千元,業務費23,532千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,956千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,251千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費22,865千元,合共增加26,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,928千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列法務官 4人之統籌業務費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,增加員額10人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     648千元及增列半年所需經費 5,024千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 5,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費11,689千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增實施單一窗口便民措施拆除裝
  │  │  │  │              │              │              │              │    修等經費 2,808千元及增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,789千元,合共增加 5,597千元。
  │  │  │  │  3505541000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       216,470│       136,290│        80,180│1.本科目上年度預算數 136,108千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 182千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 216,470千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  95,423千元,業務費10,564千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,210千元,設備及投資 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 195,423千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 1人及約聘法官助理 6人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,400千元,伸算增列調整待遇等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,006千元及半年所需人事費56,885
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加70,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費15,192千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 5,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,831
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505541200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        34,939│        15,403│        19,536│1.本次預算數34,939千元,包括人事費20,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,業務費13,039千元,旅運費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,666千元,較上年度增員
  │  │  │  │              │              │              │              │     3人之人事費 3,649千元,伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 222千元及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,888千元,合共增加 8,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,969千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費11,304千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理轉介、安置、處分或治
  │  │  │  │              │              │              │              │    療等經費 8,256千元及增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 979千元,合共增加 9,235千元。
  │  │  │  │  3505541300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        11,682│         7,871│         3,811│1.本次預算數11,682千元,包括人事費10,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,業務費 160千元,旅運費 1,084
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,438千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 245千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,176千元,合共增加 3,421千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,244千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 390千元。
  │  │  │  │  3505541400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        11,056│         7,440│         3,616│1.本次預算數11,056千元,包括人事費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元,業務費 160千元,旅運費 807千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,089千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 237千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,077千元,合共增加 3,314千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 967千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 302千元。
  │  │  │  │  3505541500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         4,341│        -4,341│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │,341千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505541600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         3,655│         2,518│         1,137│本次預算數 3,655千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │所需經費 1,137千元。
  │  │  │  │  3505548800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │遷建辦公廳室計│             -│        20,000│       -20,000│上年度辦理遷建辦公廳室預算業已編竣,所
  │  │  │  │畫            │              │              │              │列20,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3505549000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         6,155│         6,033│           122│
  │  │  │  │  3505549011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,854│         4,571│          -717│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換刑事勘驗車、民事勘驗車、中型警備
  │  │  │  │              │              │              │              │  車各 1輛及機車 2輛等購置費 3,830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增無線電話機24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購觀護人勘驗車、中型警備車及
  │  │  │  │              │              │              │              │  登山車等預算業已編竣,所列 4,571千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505549019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,301│         1,462│           839│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用內部設備購置費 602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增檔案移動架等購置經費 1,699千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購人犯尿液檢驗器材及審判用等
  │  │  │  │              │              │              │              │  項辦公設備費 1,462千元,業已編竣,如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3505549800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           477│           328│           149│本次預算數較上年度增加如列數。
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