89C40556.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005560000  │              │              │              │
  │24│  │  │臺灣臺南地方法│     1,411,169│       884,686│       526,483│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505560000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     1,411,169│       884,686│       526,483│
  │  │  │  │  3505560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       211,707│       123,555│        88,152│1.本科目上年度預算數 123,854千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 299千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 211,707千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  38,100千元,業務費67,437千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 135,936千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇等經費 5,794千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費41,101千元,合共增加46
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費48,814千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列司法法務官 7人之相關經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     342千元,增加員額18人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 1,175千元,新增辦公室專項水電清
  │  │  │  │              │              │              │              │    潔維護等經費23,222千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 7,670千元,計淨增31,725千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費26,957千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增實施單一窗口辦公室裝修等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,168千元及增列半年所需經費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元,合共增加 9,532千元。
  │  │  │  │  3505561000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       373,867│       232,686│       141,181│1.本科目上年度預算數 232,387千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 299千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 373,867千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  38,013千元,業務費18,876千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  16,529千元,設備及投資 449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 338,013千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額15人之人事費24,769千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 6,728千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費95,840千元,合共增加 127
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費26,303千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 9,551千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,987
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505561200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        68,422│        34,424│        33,998│1.本科目上年度預算數32,378千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「非訟事件處理」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 2,046千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數68,422千元,包括人事費43,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  24千元,業務費23,020千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,092千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 3人之人事費 3,649千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇等經費 722千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費11,268千元,合共增加15,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,443千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費20,321千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增少年轉介、安置、禁戒或治
  │  │  │  │              │              │              │              │    療等經費13,706千元及增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,136千元,合共增加15,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 566千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 189千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505561300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        23,582│        15,879│         7,703│1.本次預算數23,582千元,包括人事費20,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,業務費 1,164千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,992千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 410千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 6,483千元,合共增加 6,893
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,590千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 810千元。
  │  │  │  │  3505561400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        28,441│        19,013│         9,428│1.本科目上年度預算數21,059千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 2,046千元列入「少
  │  │  │  │              │              │              │              │  年事件處理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數28,441千元,包括人事費26,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費 392千元,旅運費 1,908
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,141千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 607千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 8,101千元,合共增加 8,708
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,300千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 720千元。
  │  │  │  │  3505561500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         7,410│        -7,410│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │,410千元如數減列。
  │  │  │  │  3505561600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │         3,618│         2,492│         1,126│本次預算數 3,618千元,係辦理司法官優遇
  │  │  │  │              │              │              │              │業務,較上年度增列半年所需人事費 1,126
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  3505568500  │              │              │              │
  │  │ 8│  │興建法官職務宿│        66,697│        21,570│        45,127│興建法官職務宿舍建築及設備總經費 267,3
  │  │  │  │舍計畫        │              │              │              │13千元,分三年辦理,除88年度已編列21,5
  │  │  │  │              │              │              │              │70千元外,本次編列第二年經費66,697千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度增加45,127千元。
  │  │  │  │  3505568800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │遷建辦公廳室計│       624,268│       422,657│       201,611│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫            │              │              │              │1.遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公大樓房屋建築及空調設備總經費 1,777
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,631千元,分七年辦理,除84至88年度已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列 1,172,631千元外,本次編列第六年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 545,000千元,較上年度增加 122,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公大樓內部設備經費總經費 129,268千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本次編列第一年經費79,268千元。
  │  │  │  │  3505569000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│         9,723│         4,420│         5,303│
  │  │  │  │  3505569011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,812│         3,015│          -203│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民刑事勘驗車 2輛、公務機車 9輛等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 1,660千元及通訊設備購置費78千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 1,738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增通訊設備購置費 1,074千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購觀護公務車、民刑事勘驗車等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 3,015千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3505569019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         6,911│         1,405│         5,506│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公設備購置費 1,696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增資訊設備購置費 2,500千元、辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備購置費 2,468千元及單一窗口便民化裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  修經費 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置人犯尿液檢驗器材預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,405千元如數減列。
  │  │  │  │  3505569800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │           844│           580│           264│本次預算數較上年度增加如列數。
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