89C40556.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005560000 │ │ │ │ │24│ │ │臺灣臺南地方法│ 1,411,169│ 884,686│ 526,483│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505560000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 1,411,169│ 884,686│ 526,483│ │ │ │ │ 3505560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 211,707│ 123,555│ 88,152│1.本科目上年度預算數 123,854千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出設備及投資 299千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 211,707千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,100千元,業務費67,437千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,936千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇等經費 5,794千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費41,101千元,合共增加46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,814千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列司法法務官 7人之相關經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 342千元,增加員額18人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,175千元,新增辦公室專項水電清 │ │ │ │ │ │ │ │ 潔維護等經費23,222千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 7,670千元,計淨增31,725千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費26,957千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增實施單一窗口辦公室裝修等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,168千元及增列半年所需經費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,合共增加 9,532千元。 │ │ │ │ 3505561000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 373,867│ 232,686│ 141,181│1.本科目上年度預算數 232,387千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 299千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 373,867千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,013千元,業務費18,876千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,529千元,設備及投資 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 338,013千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額15人之人事費24,769千元,伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 6,728千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費95,840千元,合共增加 127 │ │ │ │ │ │ │ │ ,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26,303千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 9,551千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505561200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 68,422│ 34,424│ 33,998│1.本科目上年度預算數32,378千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「非訟事件處理」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,046千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數68,422千元,包括人事費43,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,業務費23,020千元,旅運費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,092千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 3人之人事費 3,649千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等經費 722千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費11,268千元,合共增加15,639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,443千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費20,321千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增少年轉介、安置、禁戒或治 │ │ │ │ │ │ │ │ 療等經費13,706千元及增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,136千元,合共增加15,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 566千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 189千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505561300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 23,582│ 15,879│ 7,703│1.本次預算數23,582千元,包括人事費20,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,業務費 1,164千元,旅運費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,992千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 410千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 6,483千元,合共增加 6,893 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,590千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 810千元。 │ │ │ │ 3505561400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 28,441│ 19,013│ 9,428│1.本科目上年度預算數21,059千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出人事費 2,046千元列入「少 │ │ │ │ │ │ │ │ 年事件處理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數28,441千元,包括人事費26,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,業務費 392千元,旅運費 1,908 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,141千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 607千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 8,101千元,合共增加 8,708 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,300千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 720千元。 │ │ │ │ 3505561500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 7,410│ -7,410│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 7 │ │ │ │ │ │ │ │,410千元如數減列。 │ │ │ │ 3505561600 │ │ │ │ │ │ 7│ │司法官優遇 │ 3,618│ 2,492│ 1,126│本次預算數 3,618千元,係辦理司法官優遇 │ │ │ │ │ │ │ │業務,較上年度增列半年所需人事費 1,126 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3505568500 │ │ │ │ │ │ 8│ │興建法官職務宿│ 66,697│ 21,570│ 45,127│興建法官職務宿舍建築及設備總經費 267,3 │ │ │ │舍計畫 │ │ │ │13千元,分三年辦理,除88年度已編列21,5 │ │ │ │ │ │ │ │70千元外,本次編列第二年經費66,697千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度增加45,127千元。 │ │ │ │ 3505568800 │ │ │ │ │ │ 9│ │遷建辦公廳室計│ 624,268│ 422,657│ 201,611│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │畫 │ │ │ │1.遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公大樓房屋建築及空調設備總經費 1,777 │ │ │ │ │ │ │ │ ,631千元,分七年辦理,除84至88年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 1,172,631千元外,本次編列第六年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 545,000千元,較上年度增加 122,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.遷建臺南地方法院及臺南民刑事簡易庭辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公大樓內部設備經費總經費 129,268千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本次編列第一年經費79,268千元。 │ │ │ │ 3505569000 │ │ │ │ │ │10│ │一般建築及設備│ 9,723│ 4,420│ 5,303│ │ │ │ │ 3505569011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,812│ 3,015│ -203│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換民刑事勘驗車 2輛、公務機車 9輛等 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 1,660千元及通訊設備購置費78千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,738千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增通訊設備購置費 1,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰購觀護公務車、民刑事勘驗車等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 3,015千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505569019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 6,911│ 1,405│ 5,506│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備購置費 1,696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增資訊設備購置費 2,500千元、辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備購置費 2,468千元及單一窗口便民化裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 修經費 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置人犯尿液檢驗器材預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 1,405千元如數減列。 │ │ │ │ 3505569800 │ │ │ │ │ │11│ │第一預備金 │ 844│ 580│ 264│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |