89C40558.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005580000  │              │              │              │
  │25│  │  │臺灣高雄地方法│     1,333,233│       805,022│       528,211│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505580000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     1,333,233│       805,022│       528,211│
  │  │  │  │  3505580100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       237,382│       164,758│        72,624│1.本科目上年度預算數 165,270千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出設備及投資 512千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 237,382千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  48,317千元,業務費81,267千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 144,217千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加司機 1人之人事費 657千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇等經費 6,722千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費40,244千元,合共增加47,623
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費56,214千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列員額10人相關經費等 452千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增加員額24人、司機 1人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 1,755千元及增列半年所需經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,968千元,計淨增19,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費36,951千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 5,730千元。
  │  │  │  │  3505581000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       726,243│       457,414│       268,829│1.本科目上年度預算數 456,902千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」移入設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 512千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 726,243千元,包括人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  71,919千元,業務費27,416千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  26,140千元,設備及投資 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 671,151千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額20人之人事費34,686千元,伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 9,244千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 203,365千元,合共增加 247
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費39,022千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費16,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費15,302千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 4,785
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理約僱電腦鍵入人員維持費 768千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需人事費 256千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505581200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        18,230│        47,470│       -29,240│1.本次預算數18,230千元,包括人事費14,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費 2,900千元,旅運費 412
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,776千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費21,696千元,增加員額 4人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 4,770千元,計淨減16,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,718千元,較上年度核實減列業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及旅運費等 8,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,736千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度核實減列人事費、業務費及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 3,473千元。
  │  │  │  │  3505581300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        18,659│        12,136│         6,523│1.本次預算數18,659千元,包括人事費17,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,業務費 458千元,旅運費 782千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,419千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,013千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 5,122千元,合共增加 6,135
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,240千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 388千元。
  │  │  │  │  3505581400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        41,718│        25,838│        15,880│1.本次預算數41,718千元,包括人事費38,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,業務費 631千元,旅運費 2,907
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,180千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 4,153千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費10,621千元,合共增加14,774
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 3,538千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,106千元。
  │  │  │  │  3505581500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         9,456│        -9,456│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 9
  │  │  │  │              │              │              │              │,456千元如數減列。
  │  │  │  │  3505581600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │             -│         2,492│        -2,492│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,492千元如數減列。
  │  │  │  │  3505588600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │興建檔案贓證物│       135,766│        33,539│       102,227│興建檔案贓證物庫建築及設備等項總經費 2
  │  │  │  │庫            │              │              │              │08,531千元,分三年辦理,除88年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │33,539千元外,本次編列第二年經費 135,7
  │  │  │  │              │              │              │              │66千元,較上年度增加 102,227千元。
  │  │  │  │  3505588800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │籌備高雄地區行│             -│        39,311│       -39,311│上年度籌備高雄地區行政法院內部設備等預
  │  │  │  │政法院        │              │              │              │算業已編竣,所列39,311千元如數減列。
  │  │  │  │  3505589000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│       153,769│        11,601│       142,168│
  │  │  │  │  3505589001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        89,538│             -│        89,538│向高雄市政府價購高雄簡易庭用地重劃差額
  │  │  │  │              │              │              │              │地價款所需經費如列數。
  │  │  │  │  3505589011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        13,966│         4,824│         9,142│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換簡易庭勘驗車 2輛、公務機車11輛等
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 1,740千元及電子交換機購置費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,067千元,合共 6,807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增中型警備車 1輛購置費 2,450千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  簡易庭監視系統設備等經費 4,709千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 7,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換及新增公務車輛預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 4,824千元如數減列。
  │  │  │  │  3505589019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        50,265│         6,777│        43,488│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換法庭錄影(音)機、影印機、空調系
  │  │  │  │              │              │              │              │  統及法警裝備等項設備購置費39,885千元
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增單一窗口設備費 415千元及審判業務
  │  │  │  │              │              │              │              │  用設備等經費 9,965千元,合共10,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購人犯尿液檢驗器材及審判用等
  │  │  │  │              │              │              │              │  項辦公設備費業已編竣,所列 6,777千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505589800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         1,466│         1,007│           459│本次預算數較上年度增加如列數。
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