89C40559.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005590000  │              │              │              │
  │26│  │  │臺灣屏東地方法│       410,773│       269,171│       141,602│本科目上年度法定預算數 270,962千元,配
  │  │  │  │院            │              │              │              │合業務調整移出「一般行政」科目31千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │「審判業務」科目 1,760千元,合共 1,791
  │  │  │  │              │              │              │              │千元列入臺灣彰化地方法院相對科目項下,
  │  │  │  │              │              │              │              │淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505590000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       410,773│       269,171│       141,602│
  │  │  │  │  3505590100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       124,257│        73,927│        50,330│1.本科目上年度預算數74,107千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 180千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 124,257千元,包括人事費81
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,635千元,業務費39,800千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費79,602千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,187千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費24,928千元,合共增加28,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,467千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列法務官 4人之統籌業務費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元,增加員額11人之統籌業務費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     720千元及增列半年所需經費 9,813千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增10,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費19,188千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增單一窗口裝修等經費 8,525千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及增列半年所需經費 3,353千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加11,878千元。
  │  │  │  │  3505591000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       243,316│       153,221│        90,095│1.本科目上年度預算數 153,041千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 180千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 243,316千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  23,311千元,業務費 8,998千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,737千元,設備及投資 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 223,311千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加員額 2人及約聘法官助理 6人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,872千元,伸算增列調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,373千元及半年所需人事費64,913千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加82,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費13,475千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 5,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 6,530千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,043
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505591200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,994│        17,087│        -9,093│1.本次預算數 7,994千元,包括人事費 6,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,業務費 1,176千元,旅運費 181
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,211千元,較上年度因應
  │  │  │  │              │              │              │              │    高雄少年法院成立,配合轄區調整減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,775千元及增加員額 3人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 3,649千元,計淨減 4,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,054千元,較上年度因應高雄少年法
  │  │  │  │              │              │              │              │    院成立,配合轄區調整減列業務費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元及旅運費 525千元,合共減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 729千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度因應高雄少年法院成立,配合轄區
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整減列人事費 812千元、業務費 905
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及旅運費16千元,合共減少 1,733
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505591300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        10,591│         7,130│         3,461│1.本次預算數10,591千元,包括人事費 9,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元,業務費 261千元,旅運費 1,182
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,148千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 190千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,819千元,合共增加 3,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,443千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 452千元。
  │  │  │  │  3505591400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         7,897│         5,329│         2,568│1.本次預算數 7,897千元,包括人事費 6,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元,業務費 379千元,旅運費 879千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,639千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 138千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,036千元,合共增加 2,174千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,258千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 394千元。
  │  │  │  │  3505591500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         4,341│        -4,341│
  │  │  │  │  3505599000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        16,198│         7,779│         8,419│
  │  │  │  │  3505599011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         8,750│         6,374│         2,376│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車、大型交通車、中型警備車
  │  │  │  │              │              │              │              │  各 1輛、民事勘驗車 2輛及機車 5輛等購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 8,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換勘驗車、電子交換機及新增勘
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗車預算業已編竣,所列 6,374千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3505599019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,448│         1,405│         6,043│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換審判用辦公設備 7,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,405千元如數減列。
  │  │  │  │  3505599800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           520│           357│           163│本次預算數較上年度增加如列數。
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