89C40559.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005590000 │ │ │ │ │26│ │ │臺灣屏東地方法│ 410,773│ 269,171│ 141,602│本科目上年度法定預算數 270,962千元,配 │ │ │ │院 │ │ │ │合業務調整移出「一般行政」科目31千元及 │ │ │ │ │ │ │ │「審判業務」科目 1,760千元,合共 1,791 │ │ │ │ │ │ │ │千元列入臺灣彰化地方法院相對科目項下, │ │ │ │ │ │ │ │淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505590000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 410,773│ 269,171│ 141,602│ │ │ │ │ 3505590100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 124,257│ 73,927│ 50,330│1.本科目上年度預算數74,107千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資 180千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 124,257千元,包括人事費81 │ │ │ │ │ │ │ │ ,635千元,業務費39,800千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,602千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 3,187千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費24,928千元,合共增加28,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,467千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列法務官 4人之統籌業務費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,增加員額11人之統籌業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 720千元及增列半年所需經費 9,813千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增10,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費19,188千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增單一窗口裝修等經費 8,525千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及增列半年所需經費 3,353千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加11,878千元。 │ │ │ │ 3505591000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 243,316│ 153,221│ 90,095│1.本科目上年度預算數 153,041千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「一般行政」科目移入設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 180千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 243,316千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,311千元,業務費 8,998千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,737千元,設備及投資 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 223,311千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員額 2人及約聘法官助理 6人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,872千元,伸算增列調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,373千元及半年所需人事費64,913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加82,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,475千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 6,530千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,043 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505591200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 7,994│ 17,087│ -9,093│1.本次預算數 7,994千元,包括人事費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,業務費 1,176千元,旅運費 181 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,211千元,較上年度因應 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄少年法院成立,配合轄區調整減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,775千元及增加員額 3人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,649千元,計淨減 4,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,054千元,較上年度因應高雄少年法 │ │ │ │ │ │ │ │ 院成立,配合轄區調整減列業務費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元及旅運費 525千元,合共減少 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 729千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度因應高雄少年法院成立,配合轄區 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整減列人事費 812千元、業務費 905 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及旅運費16千元,合共減少 1,733 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505591300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 10,591│ 7,130│ 3,461│1.本次預算數10,591千元,包括人事費 9,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,業務費 261千元,旅運費 1,182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,148千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 190千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,819千元,合共增加 3,009千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,443千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 452千元。 │ │ │ │ 3505591400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 7,897│ 5,329│ 2,568│1.本次預算數 7,897千元,包括人事費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,業務費 379千元,旅運費 879千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,639千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 138千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,036千元,合共增加 2,174千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,258千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 394千元。 │ │ │ │ 3505591500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 4,341│ -4,341│ │ │ │ │ 3505599000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 16,198│ 7,779│ 8,419│ │ │ │ │ 3505599011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 8,750│ 6,374│ 2,376│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車、大型交通車、中型警備車 │ │ │ │ │ │ │ │ 各 1輛、民事勘驗車 2輛及機車 5輛等購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置費 8,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換勘驗車、電子交換機及新增勘 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗車預算業已編竣,所列 6,374千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3505599019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 7,448│ 1,405│ 6,043│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增及汰換審判用辦公設備 7,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,405千元如數減列。 │ │ │ │ 3505599800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 520│ 357│ 163│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |