89C40560.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005600000 │ │ │ │ │27│ │ │臺灣臺東地方法│ 217,706│ 140,939│ 76,767│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505600000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 217,706│ 140,939│ 76,767│ │ │ │ │ 3505600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 81,519│ 49,891│ 31,628│1.本科目上年度預算數49,988千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資97千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數81,519千元,包括人事費58,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,業務費21,159千元,旅運費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,956千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 2,817千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費17,354千元,合共增加20,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,420千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列法務官 2人統籌業務費等99千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增加員額 5人之統籌業務費等 323 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及增列半年所需經費等 3,694千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 3,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費13,143千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增單一窗口辦公室整修等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,980千元及增列半年所需經費 2,559千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 7,539千元。 │ │ │ │ 3505601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 98,865│ 62,731│ 36,134│1.本科目上年度預算數62,634千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資97千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數98,865千元,包括人事費89,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費 4,510千元,旅運費 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,設備及投資 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,023千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘法官助理 3人之人事費 2,997千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列調整待遇等經費 2,132千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需人事費26,498千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加31,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,861千元,較上年度增列刑事案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑定費等 2,075千元及半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,合共增加 3,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,981千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 932千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505601200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 18,984│ 7,718│ 11,266│1.本次預算數18,984千元,包括人事費10,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,業務費 8,250千元,旅運費 618 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,592千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 2人之人事費 2,414千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 137千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,897千元,合共增加 4,448千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,216千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 7,176千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒 │ │ │ │ │ │ │ │ 或治療等經費 5,146千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 666千元,合共增加 5,812千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505601300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 2,949│ 1,991│ 958│1.本次預算數 2,949千元,包括人事費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費 136千元,旅運費 279千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,534千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費50千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 778千元,合共增加 828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 415千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 130千元。 │ │ │ │ 3505601400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 6,045│ 4,047│ 1,998│1.本次預算數 6,045千元,包括人事費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費 165千元,旅運費 503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,377千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 127千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,661千元,合共增加 1,788千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 668千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 210千元。 │ │ │ │ 3505601500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 2,314│ -2,314│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │,314千元,如數減列。 │ │ │ │ 3505609000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 9,098│ 12,078│ -2,980│ │ │ │ │ 3505609002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 10,070│ -10,070│上年度增建法庭辦公室預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │10,070千元如數減列。 │ │ │ │ 3505609011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,893│ 603│ 4,290│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車、中型警備車各 1輛,民刑 │ │ │ │ │ │ │ │ 事勘驗車 2輛及公務機車 4輛等購置費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換審判用辦公通訊設備購置費 183千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換觀護公務車預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 603千元如數減列。 │ │ │ │ 3505609019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,205│ 1,405│ 2,800│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增及汰換審判、安全維護設備及實施單 │ │ │ │ │ │ │ │ 一窗口設備購置費 4,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置人犯尿液檢驗器材等項辦公設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備預算業已編竣,所列 1,405千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3505609800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 246│ 169│ 77│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |