89C40560.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005600000  │              │              │              │
  │27│  │  │臺灣臺東地方法│       217,706│       140,939│        76,767│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505600000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       217,706│       140,939│        76,767│
  │  │  │  │  3505600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        81,519│        49,891│        31,628│1.本科目上年度預算數49,988千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資97千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數81,519千元,包括人事費58,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  83千元,業務費21,159千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,956千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 2,817千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費17,354千元,合共增加20,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,420千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列法務官 2人統籌業務費等99千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增加員額 5人之統籌業務費等 323
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及增列半年所需經費等 3,694千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 3,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費13,143千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增單一窗口辦公室整修等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,980千元及增列半年所需經費 2,559千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 7,539千元。
  │  │  │  │  3505601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        98,865│        62,731│        36,134│1.本科目上年度預算數62,634千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資97千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數98,865千元,包括人事費89,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費 4,510千元,旅運費 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,設備及投資 146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費89,023千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    約聘法官助理 3人之人事費 2,997千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算增列調整待遇等經費 2,132千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需人事費26,498千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加31,627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,861千元,較上年度增列刑事案件
  │  │  │  │              │              │              │              │    鑑定費等 2,075千元及半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元,合共增加 3,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 2,981千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 932千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505601200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        18,984│         7,718│        11,266│1.本次預算數18,984千元,包括人事費10,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元,業務費 8,250千元,旅運費 618
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,592千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人之人事費 2,414千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 137千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,897千元,合共增加 4,448千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,216千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 7,176千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費 5,146千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 666千元,合共增加 5,812千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505601300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,949│         1,991│           958│1.本次預算數 2,949千元,包括人事費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費 136千元,旅運費 279千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,534千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費50千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 778千元,合共增加 828千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     415千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     130千元。
  │  │  │  │  3505601400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         6,045│         4,047│         1,998│1.本次預算數 6,045千元,包括人事費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,業務費 165千元,旅運費 503千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,377千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 127千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,661千元,合共增加 1,788千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 668千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 210千元。
  │  │  │  │  3505601500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         2,314│        -2,314│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │,314千元,如數減列。
  │  │  │  │  3505609000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,098│        12,078│        -2,980│
  │  │  │  │  3505609002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        10,070│       -10,070│上年度增建法庭辦公室預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │10,070千元如數減列。
  │  │  │  │  3505609011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,893│           603│         4,290│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車、中型警備車各 1輛,民刑
  │  │  │  │              │              │              │              │  事勘驗車 2輛及公務機車 4輛等購置費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換審判用辦公通訊設備購置費 183千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換觀護公務車預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 603千元如數減列。
  │  │  │  │  3505609019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,205│         1,405│         2,800│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增及汰換審判、安全維護設備及實施單
  │  │  │  │              │              │              │              │  一窗口設備購置費 4,205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置人犯尿液檢驗器材等項辦公設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備預算業已編竣,所列 1,405千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3505609800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           246│           169│            77│本次預算數較上年度增加如列數。
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