89C40561.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005610000  │              │              │              │
  │28│  │  │臺灣花蓮地方法│       288,867│       175,307│       113,560│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505610000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       288,867│       175,307│       113,560│
  │  │  │  │  3505610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       106,460│        64,199│        42,261│1.本科目上年度預算數64,311千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 112千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 106,460千元,包括人事費65
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,528千元,業務費39,151千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持64,725千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇等經費 1,700千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費19,856千元,合共增加21,556
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持20,686千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列法務官統籌業務費等 147千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加員額 9人之統籌業務費等 587千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費 6,928千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 7,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務21,049千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度新增單一窗口裝修等經費 9,907千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費 3,430千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加13,337千元。
  │  │  │  │  3505611000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       127,974│        81,199│        46,775│1.本科目上年度預算數81,087千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 112千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 127,974千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,597千元,業務費 6,297千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,912千元,設備及投資 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持 115,597千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    約聘法官助理 5人之人事費 4,995千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算增列調整待遇經費 2,166千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費34,030千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    41,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,378千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,872千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務 3,999千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 1,712千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505611200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        35,130│        13,128│        22,002│1.本次預算數35,130千元,包括人事費21,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費12,521千元,旅運費 760
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持20,465千元,較上年度增加員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額 4人之人事費 7,185千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 4,175千元,合共增加11,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務 380
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 118
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務14,285千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度新增少年親職、安置、禁戒、勒戒等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,767千元及增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,757千元,合共增加10,524千元。
  │  │  │  │  3505611300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         4,622│         2,969│         1,653│1.本次預算數 4,622千元,包括人事費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元,業務費34千元,旅運費 167千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持 4,421千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 281千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,308千元,合共增加 1,589千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務 201
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費64千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505611400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,349│         2,287│         1,062│1.本次預算數 3,349千元,包括人事費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  28千元,業務費 123千元,旅運費 398千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持 2,828千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費18千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 880千元,合共增加 898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務 521千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 164千元。
  │  │  │  │  3505611500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         3,346│        -3,346│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,346千元如數減列。
  │  │  │  │  3505619000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        11,031│         7,972│         3,059│
  │  │  │  │  3505619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         7,258│         3,369│         3,889│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型警備車、簡易庭勘驗車各 1輛、
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務機車 4輛等購置費 3,260千元及傳真
  │  │  │  │              │              │              │              │  機 2台38千元,合共 3,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增公務機車 2輛購置費80千元及簡易庭
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公室安全監視系統等經費 3,880千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 3,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換首長座車、登山車、觀護人公
  │  │  │  │              │              │              │              │  務車預算業巳編竣,所列 3,369千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3505619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,773│         4,603│          -830│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判用辦公設備費 1,795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增審判用辦公設備費 1,502千元及單一
  │  │  │  │              │              │              │              │  窗口設備費 476千元,合共 1,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換審判用辦公設備及人犯尿液檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗器材預算業巳編竣,所列 4,603千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  3505619800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           301│           207│            94│本次預算數較上年度增加如列數。
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