89C40561.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005610000 │ │ │ │ │28│ │ │臺灣花蓮地方法│ 288,867│ 175,307│ 113,560│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505610000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 288,867│ 175,307│ 113,560│ │ │ │ │ 3505610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 106,460│ 64,199│ 42,261│1.本科目上年度預算數64,311千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,移出設備及投資 112千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 106,460千元,包括人事費65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,528千元,業務費39,151千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持64,725千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇等經費 1,700千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費19,856千元,合共增加21,556 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持20,686千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列法務官統籌業務費等 147千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加員額 9人之統籌業務費等 587千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 6,928千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務21,049千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度新增單一窗口裝修等經費 9,907千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 3,430千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加13,337千元。 │ │ │ │ 3505611000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 127,974│ 81,199│ 46,775│1.本科目上年度預算數81,087千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 112千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 127,974千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,597千元,業務費 6,297千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,912千元,設備及投資 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 115,597千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 約聘法官助理 5人之人事費 4,995千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列調整待遇經費 2,166千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費34,030千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,378千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務 3,999千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 1,712千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505611200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 35,130│ 13,128│ 22,002│1.本次預算數35,130千元,包括人事費21,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費12,521千元,旅運費 760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持20,465千元,較上年度增加員 │ │ │ │ │ │ │ │ 額 4人之人事費 7,185千元及增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 4,175千元,合共增加11,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務 380 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 118 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務14,285千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度新增少年親職、安置、禁戒、勒戒等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 8,767千元及增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,757千元,合共增加10,524千元。 │ │ │ │ 3505611300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 4,622│ 2,969│ 1,653│1.本次預算數 4,622千元,包括人事費 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,業務費34千元,旅運費 167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 4,421千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 281千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,308千元,合共增加 1,589千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務 201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費64千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3505611400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 3,349│ 2,287│ 1,062│1.本次預算數 3,349千元,包括人事費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,業務費 123千元,旅運費 398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 2,828千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費18千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 880千元,合共增加 898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務 521千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 164千元。 │ │ │ │ 3505611500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 3,346│ -3,346│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │,346千元如數減列。 │ │ │ │ 3505619000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 11,031│ 7,972│ 3,059│ │ │ │ │ 3505619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 7,258│ 3,369│ 3,889│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車、簡易庭勘驗車各 1輛、 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務機車 4輛等購置費 3,260千元及傳真 │ │ │ │ │ │ │ │ 機 2台38千元,合共 3,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增公務機車 2輛購置費80千元及簡易庭 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公室安全監視系統等經費 3,880千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 3,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換首長座車、登山車、觀護人公 │ │ │ │ │ │ │ │ 務車預算業巳編竣,所列 3,369千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3505619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,773│ 4,603│ -830│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換審判用辦公設備費 1,795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增審判用辦公設備費 1,502千元及單一 │ │ │ │ │ │ │ │ 窗口設備費 476千元,合共 1,978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換審判用辦公設備及人犯尿液檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗器材預算業巳編竣,所列 4,603千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 3505619800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 301│ 207│ 94│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |