89C40562.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005620000  │              │              │              │
  │29│  │  │臺灣宜蘭地方法│       889,055│       564,573│       324,482│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505620000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       889,055│       564,573│       324,482│
  │  │  │  │  3505620100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        79,674│        61,538│        18,136│1.本科目上年度預算數61,644千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資 106千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數79,674千元,包括人事費55,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費21,973千元,旅運費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,924千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,307千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費17,118千元,合共增加18,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,181千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列職員 4人統籌業務費等 161千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增加員額 5人之統籌業務等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元及增列半年所需經費 2,683千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 3,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費15,569千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列一次性辦公廳舍整修等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,996千元,新增單一窗口拆除裝修費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,702千元及增列半年所需經費 1,835千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 3,459千元。
  │  │  │  │  3505621000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       119,851│        76,599│        43,252│1.本科目上年度預算數76,493千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 106千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 119,851千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  08,966千元,業務費 5,218千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,508千元,設備及投資 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 108,966千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加約聘法官助理 5人之人事費 4,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,伸算增列調整待遇等經費 2,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需人事費31,819千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加39,432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民、刑事訴訟審判及調查勘驗業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,440千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 2,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 3,445千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,078
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505621200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        20,265│         8,992│        11,273│1.本次預算數20,265千元,包括人事費10,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元,業務費 8,863千元,旅運費 690
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,307千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 2人之人事費 2,385千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 162千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 2,421千元,合共增加 4,968千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,956千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 6,002千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理轉介、安置、禁戒或治
  │  │  │  │              │              │              │              │    療等經費 4,490千元及增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 481千元,合共增加 4,971千元。
  │  │  │  │  3505621300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         7,838│         5,261│         2,577│1.本次預算數 7,838千元,包括人事費 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  18千元,業務費 207千元,旅運費 613千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,018千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 135千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 2,185千元,合共增加 2,320
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     820千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     257千元。
  │  │  │  │  3505621400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,158│         2,122│         1,036│1.本次預算數 3,158千元,包括人事費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,業務費 118千元,旅運費 450千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,590千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費50千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 806千元,合共增加 856千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 568千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 180千元。
  │  │  │  │  3505621500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         3,318│        -3,318│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,318千元如數減列。
  │  │  │  │  3505621600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │司法官優遇    │             -│         2,019│        -2,019│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,019千元如數減列。
  │  │  │  │  3505628800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │遷建辦公廳舍計│       654,057│       391,956│       262,101│遷建宜蘭地方法院辦公廳舍土地購置、房屋
  │  │  │  │畫            │              │              │              │建築及設備等項總經費 1,731,069千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │四年辦理,除88年度已編列 391,956千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │,本次編列第二年經費 654,057千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加 262,101千元。
  │  │  │  │  3505629000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│         3,930│        12,574│        -8,644│
  │  │  │  │  3505629011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,820│         5,174│        -3,354│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換民事勘驗車 1輛及機車 4輛等購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增羅東庭監視系統 970千元及機車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費40千元,合共 1,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換觀護公務車等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 5,174千元如數減列。
  │  │  │  │  3505629019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,110│         7,400│        -5,290│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換審判業務影印機、公文櫃、除濕機、
  │  │  │  │              │              │              │              │  照相機等購置費 636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增單一窗口辦公設備等經費 1,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰購人犯尿液檢驗器材及審判用等
  │  │  │  │              │              │              │              │  項辦公設備費業已編竣,所列 7,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3505629800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │           282│           194│            88│本次預算數較上年度增加如列數。
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