89C40563.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005630000 │ │ │ │ │30│ │ │臺灣基隆地方法│ 320,074│ 202,722│ 117,352│本科目上年度法定預算數 200,888千元,配 │ │ │ │院 │ │ │ │合業務調整,由臺灣臺北地方法院「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │政」科目移入業務費 1,834千元,共計如表 │ │ │ │ │ │ │ │列上年度預算數。 │ │ │ │ 3505630000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 320,074│ 202,722│ 117,352│ │ │ │ │ 3505630100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 128,263│ 77,998│ 50,265│1.本科目上年度預算數78,128千元,配合業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務調整,移出設備及投資 130千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 128,263千元,包括人事費73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,203千元,業務費52,645千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,125千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 6,210千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費20,549千元,合共增加26,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,316千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列司法法務官 3人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 147千元,增加員額 7人之統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 445千元及增列半年所需經費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,計淨增10,826千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費22,822千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度新增單一窗口辦公室裝修等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,199千元及增列半年所需經費 4,481千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加12,680千元。 │ │ │ │ 3505631000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 139,124│ 89,689│ 49,435│1.本科目上年度預算數89,559千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 130千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 139,124千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,985千元,業務費 6,755千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,189千元,設備及投資 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 125,985千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加約聘法官助理 5人之人事費 4,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,伸算增列調整待遇等經費 1,023千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需人事費37,650千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加43,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,304千元,較上年度增列刑事案件 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑定等經費 2,502千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,131千元,合共增加 4,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 3,835千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3505631200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 29,649│ 14,008│ 15,641│1.本次預算數29,649千元,包括人事費17,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,業務費11,075千元,旅運費 777 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,997千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額 2人之人事費 2,385千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費15千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,233千元,合共增加 6,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,042千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年輔導業務經費 9,610千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒 │ │ │ │ │ │ │ │ 或治療等經費 6,841千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 903千元,合共增加 7,744千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505631300 │ │ │ │ │ │ 4│ │財務案件處理 │ 6,841│ 4,496│ 2,345│1.本次預算數 6,841千元,包括人事費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,業務費12千元,旅運費 182千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,647千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 295千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,990千元,合共增加 2,285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 194千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ 3505631400 │ │ │ │ │ │ 5│ │非訟事件處理 │ 11,019│ 7,300│ 3,719│1.本次預算數11,019千元,包括人事費 9,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費 239千元,旅運費 857千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,923千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 402千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,974千元,合共增加 3,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,096千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 343千元。 │ │ │ │ 3505631500 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法法務處理 │ -│ 3,318│ -3,318│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │,318千元如數減列。 │ │ │ │ 3505639000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 4,816│ 5,664│ -848│ │ │ │ │ 3505639011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 4,200│ 4,259│ -59│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大型交通車 1輛及機車 5輛等購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購中型警備車、民刑事勘驗車及 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀護人公務車等預算業已編竣,所列 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元如數減列。 │ │ │ │ 3505639019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 616│ 1,405│ -789│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增審判用辦公設備、資訊設備及實施單 │ │ │ │ │ │ │ │ 一窗口便民措施設備等項購置費 616千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增辦理採驗人犯尿液設備購置預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,405千元如數減列。 │ │ │ │ 3505639800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 362│ 249│ 113│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |