89C40563.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005630000  │              │              │              │
  │30│  │  │臺灣基隆地方法│       320,074│       202,722│       117,352│本科目上年度法定預算數 200,888千元,配
  │  │  │  │院            │              │              │              │合業務調整,由臺灣臺北地方法院「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │政」科目移入業務費 1,834千元,共計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505630000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       320,074│       202,722│       117,352│
  │  │  │  │  3505630100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       128,263│        77,998│        50,265│1.本科目上年度預算數78,128千元,配合業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務調整,移出設備及投資 130千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 128,263千元,包括人事費73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,203千元,業務費52,645千元,旅運費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,125千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 6,210千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費20,549千元,合共增加26,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費33,316千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列司法法務官 3人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 147千元,增加員額 7人之統籌業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 445千元及增列半年所需經費10,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元,計淨增10,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費22,822千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增單一窗口辦公室裝修等經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,199千元及增列半年所需經費 4,481千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加12,680千元。
  │  │  │  │  3505631000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       139,124│        89,689│        49,435│1.本科目上年度預算數89,559千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 130千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 139,124千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,985千元,業務費 6,755千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,189千元,設備及投資 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 125,985千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加約聘法官助理 5人之人事費 4,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,伸算增列調整待遇等經費 1,023千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需人事費37,650千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加43,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,304千元,較上年度增列刑事案件
  │  │  │  │              │              │              │              │    鑑定等經費 2,502千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,131千元,合共增加 4,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 3,835千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,199
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3505631200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        29,649│        14,008│        15,641│1.本次預算數29,649千元,包括人事費17,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  97千元,業務費11,075千元,旅運費 777
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,997千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 2人之人事費 2,385千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費15千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,233千元,合共增加 6,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,042千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 9,610千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費 6,841千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 903千元,合共增加 7,744千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505631300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         6,841│         4,496│         2,345│1.本次預算數 6,841千元,包括人事費 6,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,業務費12千元,旅運費 182千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,647千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 295千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,990千元,合共增加 2,285千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     194千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │  3505631400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        11,019│         7,300│         3,719│1.本次預算數11,019千元,包括人事費 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費 239千元,旅運費 857千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,923千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 402千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,974千元,合共增加 3,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 1,096千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 343千元。
  │  │  │  │  3505631500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         3,318│        -3,318│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,318千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         4,816│         5,664│          -848│
  │  │  │  │  3505639011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         4,200│         4,259│           -59│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型交通車 1輛及機車 5輛等購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購中型警備車、民刑事勘驗車及
  │  │  │  │              │              │              │              │  觀護人公務車等預算業已編竣,所列 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           616│         1,405│          -789│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增審判用辦公設備、資訊設備及實施單
  │  │  │  │              │              │              │              │  一窗口便民措施設備等項購置費 616千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增辦理採驗人犯尿液設備購置預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 1,405千元如數減列。
  │  │  │  │  3505639800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           362│           249│           113│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────