89C40564.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005640000  │              │              │              │
  │31│  │  │臺灣澎湖地方法│       154,903│        91,229│        63,674│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505640000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       154,903│        91,229│        63,674│
  │  │  │  │  3505640100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        62,420│        39,795│        22,625│1.本科目上年度法定預算數39,856千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出設備及投資61千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數62,420千元,包括人事費47,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,業務費13,062千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,402千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 3,228千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費14,113千元,合共增加17,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,491千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列司法法務官 1人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等50千元,增加員額 2人及裁改 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    統籌業務費等 173千元及增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,438千元,合共淨增 2,561千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,527千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度新增建物、辦公設備安全檢查維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 899千元及增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,824千元,合共增加 2,723千元。
  │  │  │  │  3505641000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        61,379│        40,143│        21,236│1.本科目上年度法定預算數40,082千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「一般行政」科目移入設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資61千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數61,379千元,包括人事費57,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,業務費 1,364千元,旅運費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元,設備及投資92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,655千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額裁改 2人及約聘法官助理 1人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,662千元,增列半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,806千元,合共增加19,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,517千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 1,207千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 783千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3505641200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         6,453│         3,259│         3,194│1.本次預算數 6,453千元,包括人事費 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元,業務費 1,562千元,旅運費 214
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,354千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額 1人之人事費 1,196千元及增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 1,020千元,合共增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,015千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,084千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度新增辦理少年轉介、安置、禁戒
  │  │  │  │              │              │              │              │    或治療等經費 446千元及增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 225千元,合共增加 671千元。
  │  │  │  │  3505641300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         4,537│         2,536│         2,001│1.本次預算數 4,537千元,包括人事費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,業務費 166千元,旅運費 1,190
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,181千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 1,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定及執行業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,356千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 994千元。
  │  │  │  │  3505641400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,813│         1,927│           886│1.本次預算數 2,813千元,包括人事費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元,業務費 104千元,旅運費 476千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,233千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 580千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 182千元。
  │  │  │  │  3505641500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法法務處理  │             -│         1,094│        -1,094│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,094千元如數減列。
  │  │  │  │  3505648800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │遷建辦公廳室計│        11,146│             -│        11,146│本科目為本次新設,係遷建澎湖地方法院辦
  │  │  │  │畫            │              │              │              │公大樓房屋建築及設備等項總經費 685,178
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,分四年辦理,本次編列第一年經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │,146千元。
  │  │  │  │  3505649000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         5,990│         2,362│         3,628│
  │  │  │  │  3505649002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         2,870│             -│         2,870│院檢合建後棟辦公室二樓平台增建鋼骨架屋
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 2,870千元。
  │  │  │  │  3505649011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           194│           603│          -409│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換機車 2輛購置費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置傳真機 6台經費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置公務車預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,926│         1,759│         1,167│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增辦公設備購置費 2,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,759千元如數減列。
  │  │  │  │  3505649800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           165│           113│            52│本次預算數較上年度增加如列數。
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