89C40590.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0005900000  │              │              │              │
  │33│  │  │福建高等法院金│        30,265│        22,088│         8,177│
  │  │  │  │門分院        │              │              │              │
  │  │  │  │  3505900000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        30,265│        22,088│         8,177│
  │  │  │  │  3505900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,719│        11,797│         5,922│1.本科目上年度預算數11,807千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出設備及投資10千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數17,719千元,包括人事費15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,業務費 2,056千元,旅運費 583
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,909千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 470千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,489千元,合共增加 4,959
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,975千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 835千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 299千元。
  │  │  │  │  3505901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        12,054│         8,037│         4,017│1.本科目上年度預算數 8,027千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資10千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數12,054千元,包括人事費10,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元,業務費 703千元,旅運費 903千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,433千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 141千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,169千元,合共增加 3,310千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,621千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 707千元。
  │  │  │  │  3505901600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │             -│         2,089│        -2,089│上年度辦理司法官優遇預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,089千元如數減列。
  │  │  │  │  3505909000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           440│           129│           311│
  │  │  │  │  3505909019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │           440│           129│           311│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換一般業務用辦公設備購置費 440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置審判用設備購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 129千元如數減列。
  │  │  │  │  3505909800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │            52│            36│            16│本次預算數較上年度增加如列數。
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