89C40591.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005910000  │              │              │              │
  │34│  │  │福建金門地方法│        94,202│        71,381│        22,821│
  │  │  │  │院            │              │              │              │
  │  │  │  │  3505910000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │        94,202│        71,381│        22,821│
  │  │  │  │  3505910100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        49,693│        39,100│        10,593│1.本科目上年度法定預算數39,133千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出設備及投資33千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「審判業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數49,693千元,包括人事費40,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元,業務費 8,288千元,旅運費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,322千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇等經費 1,509千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費11,827千元,合共增加13,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,301千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列司法法務官 1人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等50千元,增加員額 1人之統籌業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等62千元及增列半年所需經費 2,037千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增 2,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,070千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列辦公室整修等經費 5,718千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,新增實施單一窗口辦公室裝修等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     289千元及增列半年所需經費 637千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 4,792千元。
  │  │  │  │  3505911000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        31,441│        20,279│        11,162│1.本科目上年度法定預算數20,246千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「一般行政」科目移入設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資33千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數31,441千元,包括人事費27,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,業務費 1,812千元,旅運費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,設備及投資50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,570千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 364千元,增加約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    法官助理 1人之人事費 1,180千元及增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需人事費 8,211千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 9,755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,335千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 167千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3505911200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         9,630│         6,395│         3,235│1.本次預算數 9,630千元,包括人事費 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元,業務費 1,856千元,旅運費 460
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,762千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 114千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,129千元,合共增加 2,243千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,868千元,較上年度減列業務費27千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,新增辦理少年轉介、安置、禁戒或
  │  │  │  │              │              │              │              │    治療等經費 149千元及增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 870千元,計淨增 992千元。
  │  │  │  │  3505911400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │非訟事件處理  │         1,976│         1,336│           640│1.本次預算數 1,976千元,包括人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費 105千元,旅運費 158千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,713千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費22千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 536千元,合共增加 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事提存及公證業務經費 263千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費82千元。
  │  │  │  │  3505911500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法法務處理  │             -│         1,172│        -1,172│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,172千元如數減列。
  │  │  │  │  3505919000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         1,337│         3,013│        -1,676│
  │  │  │  │  3505919011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,518│        -1,518│上年度新增登山勘驗車 1輛購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 1,518千元如數減列。
  │  │  │  │  3505919019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,337│         1,495│          -158│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增審判用辦公設備購置費 1,223千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │  單一窗口便民化裝修設備費 114千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共增加 1,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置人犯尿液檢驗器材及審判用與
  │  │  │  │              │              │              │              │  法警裝備等項辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 1,495千元如數減列。
  │  │  │  │  3505919800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           125│            86│            39│本次預算數較上年度增加如列數。
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