89C40591.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005910000 │ │ │ │ │34│ │ │福建金門地方法│ 94,202│ 71,381│ 22,821│ │ │ │ │院 │ │ │ │ │ │ │ │ 3505910000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 94,202│ 71,381│ 22,821│ │ │ │ │ 3505910100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 49,693│ 39,100│ 10,593│1.本科目上年度法定預算數39,133千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出設備及投資33千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「審判業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數49,693千元,包括人事費40,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,業務費 8,288千元,旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,322千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇等經費 1,509千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費11,827千元,合共增加13,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,301千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列司法法務官 1人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等50千元,增加員額 1人之統籌業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等62千元及增列半年所需經費 2,037千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 2,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 3,070千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列辦公室整修等經費 5,718千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,新增實施單一窗口辦公室裝修等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 289千元及增列半年所需經費 637千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 4,792千元。 │ │ │ │ 3505911000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審判業務 │ 31,441│ 20,279│ 11,162│1.本科目上年度法定預算數20,246千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「一般行政」科目移入設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資33千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數31,441千元,包括人事費27,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,業務費 1,812千元,旅運費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,設備及投資50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,570千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 364千元,增加約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 法官助理 1人之人事費 1,180千元及增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需人事費 8,211千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民刑事訴訟審判及調查勘驗業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,335千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理民事調解及執行業務經費 536千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3505911200 │ │ │ │ │ │ 3│ │少年事件處理 │ 9,630│ 6,395│ 3,235│1.本次預算數 9,630千元,包括人事費 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,業務費 1,856千元,旅運費 460 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,762千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 114千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 2,129千元,合共增加 2,243千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,868千元,較上年度減列業務費27千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,新增辦理少年轉介、安置、禁戒或 │ │ │ │ │ │ │ │ 治療等經費 149千元及增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 870千元,計淨增 992千元。 │ │ │ │ 3505911400 │ │ │ │ │ │ 4│ │非訟事件處理 │ 1,976│ 1,336│ 640│1.本次預算數 1,976千元,包括人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,業務費 105千元,旅運費 158千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,713千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費22千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 536千元,合共增加 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理民事提存及公證業務經費 263千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費82千元。 │ │ │ │ 3505911500 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法法務處理 │ -│ 1,172│ -1,172│本科目因法務官法尚未通過,上年度所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │,172千元如數減列。 │ │ │ │ 3505919000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 1,337│ 3,013│ -1,676│ │ │ │ │ 3505919011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,518│ -1,518│上年度新增登山勘驗車 1輛購置預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 1,518千元如數減列。 │ │ │ │ 3505919019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,337│ 1,495│ -158│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增審判用辦公設備購置費 1,223千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 單一窗口便民化裝修設備費 114千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 1,337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置人犯尿液檢驗器材及審判用與 │ │ │ │ │ │ │ │ 法警裝備等項辦公設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,495千元如數減列。 │ │ │ │ 3505919800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 125│ 86│ 39│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |