89C40630.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │公務人員保障暨│ 329,391│ 235,746│ 93,645│ │ │ │ │培訓委員會 │ │ │ │ │ │ │ │ 3606300000 │ │ │ │ │ │ │ │考試支出 │ 329,391│ 235,746│ 93,645│ │ │ │ │ 3606300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 106,693│ 71,360│ 35,333│1.本次預算數 106,693千元,包括人事費70 │ │ │ │ │ │ │ │ ,646千元,業務費33,971千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,976千元,設備及投資 100元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,646千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,700千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費22,764千元,合共增加24,464 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,562千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費10,778千元及一 │ │ │ │ │ │ │ │ 般辦公事務設備購置費 100千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加10,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理工作維持費 1,485千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列開發應用系統業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ 3606301100 │ │ │ │ │ │ 2│ │保障暨培訓 │ 219,898│ 159,777│ 60,121│ │ │ │ │ 3606301101 │ │ │ │ │ │ │ 1│保障業務處理 │ 29,810│ 22,020│ 7,790│1.本次預算數29,810千元,包括人事費20,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費 7,961千元,旅運費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,083千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 443千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,607千元,合共增加 5,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員保障政策、法規之研擬、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與解釋 4,067千元,較上年度減列委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究、編譯國內外公務人員保障制度及 │ │ │ │ │ │ │ │ 法規經費 324千元,增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,041千元,計淨增 717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員保障制度之宣導 1,295千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員保障案件之擬議與審理 1,565 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 408 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公務人員保障業務協調聯繫 650千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公務人員保障案例公報及專輯編印 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上年度增列半年所需經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,030千元。 │ │ │ │ 3606301102 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練與進修業務│ 190,088│ 137,757│ 52,331│1.本次預算數 190,088千元,包括人事費60 │ │ │ │處理 │ │ │ │ ,479千元,業務費 117,531千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,437千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 481千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,257千元,合共增加 3,738千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務人員訓練政策、法規之研擬、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與解釋 7,608千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公務人員考試筆試錄取人員、行政中立 │ │ │ │ │ │ │ │ 及其他各種訓練之規劃、執行或委託33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,146千元,較上年度減列 1,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員進修政策、法規之研擬、規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 、解釋與進修事項之協調聯繫 3,289千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 829千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託 3,518千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理公務人員晉升官等訓練 123,090千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費46,535 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3606309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,000│ 3,809│ -1,809│ │ │ │ │ 3606309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,809│ -1,809│上年度購置公務車 3輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,809千元如數減列。 │ │ │ │ 3606309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,000│ 2,000│ 0│本次預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置保障及培訓用電腦設備、各項事務機 │ │ │ │ │ │ │ │ 具、雜項設備等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置保障及培訓用電腦設備、各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務機具、雜項設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3606309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |