89C40630.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0006300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務人員保障暨│       329,391│       235,746│        93,645│
  │  │  │  │培訓委員會    │              │              │              │
  │  │  │  │  3606300000  │              │              │              │
  │  │  │  │考試支出      │       329,391│       235,746│        93,645│
  │  │  │  │  3606300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       106,693│        71,360│        35,333│1.本次預算數 106,693千元,包括人事費70
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,646千元,業務費33,971千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,976千元,設備及投資 100元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,646千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,700千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費22,764千元,合共增加24,464
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費33,562千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費10,778千元及一
  │  │  │  │              │              │              │              │    般辦公事務設備購置費 100千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加10,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理工作維持費 1,485千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)應用軟體開發維護與資料登錄 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列開發應用系統業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │     200千元。
  │  │  │  │  3606301100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保障暨培訓    │       219,898│       159,777│        60,121│
  │  │  │  │  3606301101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保障業務處理  │        29,810│        22,020│         7,790│1.本次預算數29,810千元,包括人事費20,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費 7,961千元,旅運費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,083千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 443千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,607千元,合共增加 5,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員保障政策、法規之研擬、規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    與解釋 4,067千元,較上年度減列委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究、編譯國內外公務人員保障制度及
  │  │  │  │              │              │              │              │    法規經費 324千元,增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,041千元,計淨增 717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員保障制度之宣導 1,295千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員保障案件之擬議與審理 1,565
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 408
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公務人員保障業務協調聯繫 650千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公務人員保障案例公報及專輯編印 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,030千元。
  │  │  │  │  3606301102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訓練與進修業務│       190,088│       137,757│        52,331│1.本次預算數 190,088千元,包括人事費60
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  ,479千元,業務費 117,531千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,437千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 481千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,257千元,合共增加 3,738千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務人員訓練政策、法規之研擬、規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    與解釋 7,608千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 2,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公務人員考試筆試錄取人員、行政中立
  │  │  │  │              │              │              │              │    及其他各種訓練之規劃、執行或委託33
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,146千元,較上年度減列 1,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員進修政策、法規之研擬、規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    、解釋與進修事項之協調聯繫 3,289千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 829千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人事人員訓練進修事項之規劃、執行及
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託 3,518千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理公務人員晉升官等訓練 123,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費46,535
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3606309000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,000│         3,809│        -1,809│
  │  │  │  │  3606309011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,809│        -1,809│上年度購置公務車 3輛預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,809千元如數減列。
  │  │  │  │  3606309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,000│         2,000│             0│本次預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置保障及培訓用電腦設備、各項事務機
  │  │  │  │              │              │              │              │  具、雜項設備等經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置保障及培訓用電腦設備、各項
  │  │  │  │              │              │              │              │  事務機具、雜項設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3606309800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────