89C40701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0007010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │監察院        │     1,002,901│       687,020│       315,881│
  │  │  │  │  3707010000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │     1,002,901│       687,020│       315,881│
  │  │  │  │  3707010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       634,952│       386,229│       248,723│本次預算之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 504,928千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列調整待遇經費15,258千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 180,013千元,合共增加 195,271
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 112,652千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列加強消防、電力等系統維護費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,589千元及半年所需經費28,293千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共增加42,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.資訊管理經費17,372千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  應用系統設計費 9,798千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 772千元,合共增加10,570千元。
  │  │  │  │  3707010300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │       147,669│        95,197│        52,472│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 133,148千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列調整待遇經費 4,856千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費38,803千元,合共增加43,659千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費14,521千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加租金等費用 3,814千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 4,999千元,合共增加 8,813千元。
  │  │  │  │  3707010700  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際監察事務活│         6,543│         4,386│         2,157│本次預算數較上年度增列半年所需經費 2,1
  │  │  │  │動            │              │              │              │57千元。
  │  │  │  │  3707010900  │              │              │              │
  │  │ 4│  │調查巡察業務  │       166,790│       166,965│          -175│本次預算數較上年度核實減列 175千元。
  │  │  │  │  3707011200  │              │              │              │
  │  │ 5│  │財產申報業務  │        26,291│        18,024│         8,267│本次預算數較上年度增列半年所需經費 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │67千元。
  │  │  │  │  3707019000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        19,120│        15,195│         3,925│
  │  │  │  │  3707019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,520│         1,404│         1,116│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換院長座車 1輛及公務機車 3輛經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車及購置通訊設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,404千元如數減列。
  │  │  │  │  3707019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │        16,600│        13,791│         2,809│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置中外圖書、調查、議事、辦公事務設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及資訊設備等經費16,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備及汰換中央監控系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  、資訊設備等預算業已編竣,所列13,791
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3707019800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,536│         1,024│           512│本次預算數較上年度增加如列數。
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