89C40701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │監察院 │ 1,002,901│ 687,020│ 315,881│ │ │ │ │ 3707010000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 1,002,901│ 687,020│ 315,881│ │ │ │ │ 3707010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 634,952│ 386,229│ 248,723│本次預算之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 504,928千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費15,258千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 180,013千元,合共增加 195,271 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 112,652千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列加強消防、電力等系統維護費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,589千元及半年所需經費28,293千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加42,882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理經費17,372千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用系統設計費 9,798千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 772千元,合共增加10,570千元。 │ │ │ │ 3707010300 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 147,669│ 95,197│ 52,472│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 133,148千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,856千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費38,803千元,合共增加43,659千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費14,521千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加租金等費用 3,814千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,999千元,合共增加 8,813千元。 │ │ │ │ 3707010700 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際監察事務活│ 6,543│ 4,386│ 2,157│本次預算數較上年度增列半年所需經費 2,1 │ │ │ │動 │ │ │ │57千元。 │ │ │ │ 3707010900 │ │ │ │ │ │ 4│ │調查巡察業務 │ 166,790│ 166,965│ -175│本次預算數較上年度核實減列 175千元。 │ │ │ │ 3707011200 │ │ │ │ │ │ 5│ │財產申報業務 │ 26,291│ 18,024│ 8,267│本次預算數較上年度增列半年所需經費 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │67千元。 │ │ │ │ 3707019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 19,120│ 15,195│ 3,925│ │ │ │ │ 3707019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,520│ 1,404│ 1,116│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院長座車 1輛及公務機車 3輛經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車及購置通訊設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,404千元如數減列。 │ │ │ │ 3707019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 16,600│ 13,791│ 2,809│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置中外圖書、調查、議事、辦公事務設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及資訊設備等經費16,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備及汰換中央監控系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 、資訊設備等預算業已編竣,所列13,791 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3707019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 1,536│ 1,024│ 512│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |