89C40710.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       684,976│       396,591│       288,385│
  │  │  │  │  3707100000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │       684,976│       396,591│       288,385│
  │  │  │  │  3707100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       174,617│       123,902│        50,715│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 135,741千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列調整待遇經費 2,818千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費38,984千元,合共增加41,802千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費37,497千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增列半年所需經費12,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.在職訓練經費 1,379千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度政府審計建制七十週年各項慶祝活
  │  │  │  │              │              │              │              │  動經費不再編列,所列 3,612千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  3707101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       345,310│       231,878│       113,432│
  │  │  │  │  3707101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        58,749│        38,814│        19,935│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費50,204千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 974千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費16,758千元,合共增加17,732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.普通公務審計工作經費 8,545千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列半年所需經費 2,203千元。
  │  │  │  │  3707101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        52,275│        37,545│        14,730│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費47,134千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 1,009千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費12,490千元,合共增加13,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國防經費審計工作經費 5,141千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列半年所需經費 1,231千元。
  │  │  │  │  3707101022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        53,272│        35,714│        17,558│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費48,244千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 956千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,404千元,合共增加16,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.特種公務審計工作經費 5,028千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列半年所需經費 1,198千元。
  │  │  │  │  3707101023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        53,710│        36,669│        17,041│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │審計          │              │              │              │1.人員維持費46,173千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 931千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費14,195千元,合共增加15,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.公營及公有事業審計工作經費 7,537千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列半年所需經費 1,915千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3707101024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        54,231│        36,458│        17,773│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費48,440千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 959千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費15,519千元,合共增加16,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.財物審計工作經費 5,791千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列半年所需經費 1,295千元。
  │  │  │  │  3707101025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        23,256│        14,866│         8,390│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費23,131千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 443千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,911千元,合共增加 8,354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.覆審審計工作經費 125千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列半年所需經費36千元。
  │  │  │  │  3707101026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│審計業務研究與│        46,448│        29,202│        17,246│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │審計人員訓練  │              │              │              │1.人員維持費28,191千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 582千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,209千元,合共增加 8,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.審計業務研究發展與訓練經費 6,606千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列審計人員調訓經費及出席
  │  │  │  │              │              │              │              │  國際會議等經費 5,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.發行審計季刊經費 1,692千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列半年所需經費 852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.審計資訊管理 8,536千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費 2,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.辦理專案調查案件 1,423千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  核實減列 429千元。
  │  │  │  │  3707101027  │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         3,369│         2,610│           759│本次預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │告            │              │              │              │1.人員維持費 369千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整待遇經費 7千元及半年所需人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元,合共增加 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.總決算審核及報告業務費 3,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列半年所需經費 636千元。
  │  │  │  │  3707109000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       164,132│        39,920│       124,212│
  │  │  │  │  3707109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       122,990│        27,000│        95,990│審計部增建本部南勢角檔案庫一棟,規劃地
  │  │  │  │              │              │              │              │下一層、地上五層,RC結構,計 5,896平方
  │  │  │  │              │              │              │              │公尺,總工程費 162,861千元,除八十七及
  │  │  │  │              │              │              │              │八十八年度已編列31,440千元外,本次編列
  │  │  │  │              │              │              │              │第三年經費 122,990千元,較上年度增加95
  │  │  │  │              │              │              │              │,990千元。
  │  │  │  │  3707109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,400│         1,398│             2│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車、公務車及公務機
  │  │  │  │              │              │              │              │  車各 1輛預算業已編竣,所列 1,398千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  3707109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        39,742│        11,522│        28,220│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置南勢角檔案庫活動檔案櫃等設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  30,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購審計業務用電腦設備經費 3,960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換行政業務用零星辦公事務設備及 100
  │  │  │  │              │              │              │              │  噸空調主機等機電設備經費 5,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰購電腦設備及辦公事務設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列11,522千元如數減列。
  │  │  │  │  3707109800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           917│           891│            26│本次預算數較上年度增加如列數。
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