89C40710.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │審計部 │ 684,976│ 396,591│ 288,385│ │ │ │ │ 3707100000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 684,976│ 396,591│ 288,385│ │ │ │ │ 3707100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 174,617│ 123,902│ 50,715│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 135,741千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,818千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費38,984千元,合共增加41,802千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費37,497千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費12,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.在職訓練經費 1,379千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度政府審計建制七十週年各項慶祝活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動經費不再編列,所列 3,612千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3707101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 345,310│ 231,878│ 113,432│ │ │ │ │ 3707101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 58,749│ 38,814│ 19,935│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,204千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 974千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,758千元,合共增加17,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.普通公務審計工作經費 8,545千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,203千元。 │ │ │ │ 3707101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國防經費審計 │ 52,275│ 37,545│ 14,730│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費47,134千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,009千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費12,490千元,合共增加13,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國防經費審計工作經費 5,141千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,231千元。 │ │ │ │ 3707101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│特種公務審計 │ 53,272│ 35,714│ 17,558│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費48,244千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 956千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,404千元,合共增加16,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.特種公務審計工作經費 5,028千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 1,198千元。 │ │ │ │ 3707101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│公營及公有事業│ 53,710│ 36,669│ 17,041│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │審計 │ │ │ │1.人員維持費46,173千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 931千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,195千元,合共增加15,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公營及公有事業審計工作經費 7,537千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,915千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│財物審計 │ 54,231│ 36,458│ 17,773│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費48,440千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 959千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,519千元,合共增加16,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財物審計工作經費 5,791千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 1,295千元。 │ │ │ │ 3707101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│覆審審計 │ 23,256│ 14,866│ 8,390│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費23,131千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 443千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,911千元,合共增加 8,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.覆審審計工作經費 125千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費36千元。 │ │ │ │ 3707101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│審計業務研究與│ 46,448│ 29,202│ 17,246│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │審計人員訓練 │ │ │ │1.人員維持費28,191千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 582千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,209千元,合共增加 8,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.審計業務研究發展與訓練經費 6,606千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列審計人員調訓經費及出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 國際會議等經費 5,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.發行審計季刊經費 1,692千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.審計資訊管理 8,536千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理專案調查案件 1,423千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列 429千元。 │ │ │ │ 3707101027 │ │ │ │ │ │ │ 8│總決算審核及報│ 3,369│ 2,610│ 759│本次預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │告 │ │ │ │1.人員維持費 369千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 7千元及半年所需人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,合共增加 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.總決算審核及報告業務費 3,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 636千元。 │ │ │ │ 3707109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 164,132│ 39,920│ 124,212│ │ │ │ │ 3707109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 122,990│ 27,000│ 95,990│審計部增建本部南勢角檔案庫一棟,規劃地 │ │ │ │ │ │ │ │下一層、地上五層,RC結構,計 5,896平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺,總工程費 162,861千元,除八十七及 │ │ │ │ │ │ │ │八十八年度已編列31,440千元外,本次編列 │ │ │ │ │ │ │ │第三年經費 122,990千元,較上年度增加95 │ │ │ │ │ │ │ │,990千元。 │ │ │ │ 3707109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,400│ 1,398│ 2│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換副首長座車、公務車及公務機 │ │ │ │ │ │ │ │ 車各 1輛預算業已編竣,所列 1,398千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 3707109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 39,742│ 11,522│ 28,220│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置南勢角檔案庫活動檔案櫃等設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購審計業務用電腦設備經費 3,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換行政業務用零星辦公事務設備及 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 噸空調主機等機電設備經費 5,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰購電腦設備及辦公事務設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列11,522千元如數減列。 │ │ │ │ 3707109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 917│ 891│ 26│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |