89C40760.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007600000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │審計部台北市審│        87,083│        60,369│        26,714│
  │  │  │  │計處          │              │              │              │
  │  │  │  │  3707600000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │        87,083│        60,369│        26,714│
  │  │  │  │  3707600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        37,713│        24,960│        12,753│1.本次預算數37,713千元,包括人事費26,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,業務費 8,353千元,旅運費 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,設備及投資 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,738千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 704千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,755千元,合共增加 7,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,655千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 4,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊系統之日常運轉經費 1,160千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列各類電腦終端等附屬設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置費 270千元及半年所需經費 214千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列汰購辦公事務設備經費 160千元。
  │  │  │  │  3707601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        49,220│        34,106│        15,114│
  │  │  │  │  3707601020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        21,309│        14,689│         6,620│1.本科目上年度預算數13,889千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「財物審計」科目移入人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   800千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數21,309千元,包括人事費20,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元,業務費 270千元,旅運費 535千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,504千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 459千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,917千元,合共增加 6,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 805千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 244千元。
  │  │  │  │  3707601021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         4,626│         3,160│         1,466│1.本次預算數 4,626千元,包括人事費 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,業務費60千元,旅運費 125千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,441千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 114千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,295千元,合共增加 1,409千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 185千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費57千元。
  │  │  │  │  3707601022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         8,082│         5,418│         2,664│1.本次預算數 8,082千元,包括人事費 7,5
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  97千元,業務費 150千元,旅運費 335千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,597千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 194千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 2,323千元,合共增加 2,517千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業及基金審計工作經費 485千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 147千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  3707601023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │        12,211│         8,218│         3,993│1.本科目上年度預算數 9,018千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 800千元,列入「普
  │  │  │  │              │              │              │              │  通公務審計」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數12,211千元,包括人事費11,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,業務費 220千元,旅運費 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,491千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 279千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,612千元,合共增加 3,891千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 720千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 102千元。
  │  │  │  │  3707601024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,812│         1,287│           525│1.本次預算數 1,812千元,包括人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,業務費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,792千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費49千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 478千元,合共增加 527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費20千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實減列 2千元。
  │  │  │  │  3707601025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            80│            50│            30│本次預算數較上年度增列半年所需經費30千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3707601026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         1,100│         1,284│          -184│1.本次預算數 1,100千元,包括人事費 300
  │  │  │  │告            │              │              │              │  千元,業務費 750千元,旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 300千元,較上年度核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 800千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費16千元。
  │  │  │  │  3707609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,167│        -1,167│
  │  │  │  │  3707609011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           527│          -527│上年度汰換小型客貨車 1輛預算業以編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 527千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           640│          -640│上年度購置電腦設備及雜項設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 640千元如數減列。
  │  │  │  │  3707609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           150│           136│            14│本次預算數較上年度增加如列數。
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