89C40770.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007700000  │              │              │              │
  │ 5│  │  │審計部高雄市審│        79,620│        53,935│        25,685│
  │  │  │  │計處          │              │              │              │
  │  │  │  │  3707700000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │        79,620│        53,935│        25,685│
  │  │  │  │  3707700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        33,657│        21,308│        12,349│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費26,321千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 738千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,528千元,合共增加 9,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,051千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增列半年所需經費 2,214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.資訊作業系統之運轉經費 1,285千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列半年所需經費 250千元及汰購
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備經費 619千元,合共增加 869千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3707701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        45,837│        32,055│        13,782│
  │  │  │  │  3707701020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        21,043│        15,236│         5,807│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費20,141千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 1,812千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 3,694千元,合共增加 5,506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.普通公務審計工作費 902千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列半年所需經費 301千元。
  │  │  │  │  3707701021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         6,226│         4,103│         2,123│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 5,837千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費71千元及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,922千元,合共增加 1,993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.特種公務審計工作費 389千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列半年所需經費 130千元。
  │  │  │  │  3707701022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業及基金│         6,763│         5,415│         1,348│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │審計          │              │              │              │1.人員維持費 6,359千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 192千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,003千元,合共增加 1,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.公營事業及基金審計工作費 404千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增列半年所需經費 153千元。
  │  │  │  │  3707701023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         9,158│         5,298│         3,860│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 8,493千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 1,210千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 2,428千元,合共增加 3,638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.財物審計工作費 665千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費 222千元。
  │  │  │  │  3707701024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,964│         1,340│           624│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 1,880千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費46千元及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   550千元,合共增加 596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.覆審審計工作費84千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費28千元。
  │  │  │  │  3707701025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │            60│            40│            20│本次預算數較上年度增列半年所需經費20千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3707701026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│市總決算審核及│           623│           623│             0│本次預算數與上年度同。
  │  │  │  │報告          │              │              │              │
  │  │  │  │  3707709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│           446│          -446│
  │  │  │  │  3707709019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │             -│           446│          -446│上年度購置辦公事務設備及電腦設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列 446千元如數減列。
  │  │  │  │  3707709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           126│           126│             0│仍照上年度預算數編列。
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