89C40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007700000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部高雄市審│ 79,620│ 53,935│ 25,685│ │ │ │ │計處 │ │ │ │ │ │ │ │ 3707700000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 79,620│ 53,935│ 25,685│ │ │ │ │ 3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,657│ 21,308│ 12,349│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,321千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 738千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,528千元,合共增加 9,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 6,051千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊作業系統之運轉經費 1,285千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 250千元及汰購 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公設備經費 619千元,合共增加 869千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 45,837│ 32,055│ 13,782│ │ │ │ │ 3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 21,043│ 15,236│ 5,807│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費20,141千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,812千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,694千元,合共增加 5,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.普通公務審計工作費 902千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 301千元。 │ │ │ │ 3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 6,226│ 4,103│ 2,123│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,837千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費71千元及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,922千元,合共增加 1,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.特種公務審計工作費 389千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 130千元。 │ │ │ │ 3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 6,763│ 5,415│ 1,348│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │審計 │ │ │ │1.人員維持費 6,359千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 192千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,003千元,合共增加 1,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公營事業及基金審計工作費 404千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 153千元。 │ │ │ │ 3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 9,158│ 5,298│ 3,860│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,493千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,210千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 2,428千元,合共增加 3,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財物審計工作費 665千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 222千元。 │ │ │ │ 3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,964│ 1,340│ 624│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,880千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費46千元及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 550千元,合共增加 596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.覆審審計工作費84千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費28千元。 │ │ │ │ 3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 60│ 40│ 20│本次預算數較上年度增列半年所需經費20千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 623│ 623│ 0│本次預算數與上年度同。 │ │ │ │報告 │ │ │ │ │ │ │ │ 3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 446│ -446│ │ │ │ │ 3707709019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ -│ 446│ -446│上年度購置辦公事務設備及電腦設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 446千元如數減列。 │ │ │ │ 3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |