89C40790.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0007900000  │              │              │              │
  │ 6│  │  │審計部福建省審│        50,219│        35,905│        14,314│
  │  │  │  │計處          │              │              │              │
  │  │  │  │  3707900000  │              │              │              │
  │  │  │  │監察支出      │        50,219│        35,905│        14,314│
  │  │  │  │  3707900100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        26,135│        17,472│         8,663│本次預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費19,627千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 384千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,459千元,合共增加 6,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,308千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增列半年所須經費 1,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.資訊系統工作維持費 200千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  核實減列95千元。
  │  │  │  │  3707901000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │        23,674│        17,356│         6,318│
  │  │  │  │  3707901020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │         7,717│         5,151│         2,566│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 7,327千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 141千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,492千元,合共增加 2,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.普通公務審計工作經費 390千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度核實減列67千元。
  │  │  │  │  3707901021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │         4,729│         3,598│         1,131│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 4,447千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費99千元及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,045千元,合共增加 1,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.特種公務審計工作經費 282千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度核實減列13千元。
  │  │  │  │  3707901022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營及公有事業│         6,119│         4,008│         2,111│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │審計          │              │              │              │1.人員維持費 5,894千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 113千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,026千元,合共增加 2,139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.公營及公有事業審計工作經費 225千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度核實減列28千元。
  │  │  │  │  3707901023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │         4,700│         3,890│           810│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 4,545千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 110千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 753千元,合共增加 863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.財物審計工作經費 155千元,較上年度核
  │  │  │  │              │              │              │              │  實減列53千元。
  │  │  │  │  3707901024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │            24│            38│           -14│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費16千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.覆審審計工作經費 8千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列14千元。
  │  │  │  │  3707901025  │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │             5│            13│            -8│本次預算數較上年度核實減列 8千元。
  │  │  │  │  3707901026  │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│           380│           658│          -278│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │告            │              │              │              │1.人員維持費 200千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.總決算審核及報告工作經費 180千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度核實減列78千元。
  │  │  │  │  3707909000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           260│           967│          -707│
  │  │  │  │  3707909011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            40│           527│          -487│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汏換公務用機車 1輛經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汏換公務轎車 1輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 527千元如數減列。
  │  │  │  │  3707909019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           220│           440│          -220│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公用事務機具等經費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公用桌椅、器具設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 440千元如數減列。
  │  │  │  │  3707909800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           150│           110│            40│本次預算數較上年度增加如列數。
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