89C40790.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007900000 │ │ │ │ │ 6│ │ │審計部福建省審│ 50,219│ 35,905│ 14,314│ │ │ │ │計處 │ │ │ │ │ │ │ │ 3707900000 │ │ │ │ │ │ │ │監察支出 │ 50,219│ 35,905│ 14,314│ │ │ │ │ 3707900100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 26,135│ 17,472│ 8,663│本次預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費19,627千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 384千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,459千元,合共增加 6,843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 6,308千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所須經費 1,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊系統工作維持費 200千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列95千元。 │ │ │ │ 3707901000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 23,674│ 17,356│ 6,318│ │ │ │ │ 3707901020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 7,717│ 5,151│ 2,566│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,327千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 141千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,492千元,合共增加 2,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.普通公務審計工作經費 390千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列67千元。 │ │ │ │ 3707901021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 4,729│ 3,598│ 1,131│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,447千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費99千元及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,045千元,合共增加 1,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.特種公務審計工作經費 282千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列13千元。 │ │ │ │ 3707901022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營及公有事業│ 6,119│ 4,008│ 2,111│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │審計 │ │ │ │1.人員維持費 5,894千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 113千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,026千元,合共增加 2,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公營及公有事業審計工作經費 225千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度核實減列28千元。 │ │ │ │ 3707901023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 4,700│ 3,890│ 810│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,545千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 110千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 753千元,合共增加 863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.財物審計工作經費 155千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列53千元。 │ │ │ │ 3707901024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 24│ 38│ -14│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費16千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.覆審審計工作經費 8千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列14千元。 │ │ │ │ 3707901025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 5│ 13│ -8│本次預算數較上年度核實減列 8千元。 │ │ │ │ 3707901026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 380│ 658│ -278│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │告 │ │ │ │1.人員維持費 200千元,較上年度核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.總決算審核及報告工作經費 180千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度核實減列78千元。 │ │ │ │ 3707909000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 260│ 967│ -707│ │ │ │ │ 3707909011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 40│ 527│ -487│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汏換公務用機車 1輛經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汏換公務轎車 1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 527千元如數減列。 │ │ │ │ 3707909019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 220│ 440│ -220│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公用事務機具等經費 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公用桌椅、器具設備等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 440千元如數減列。 │ │ │ │ 3707909800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 150│ 110│ 40│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |