89C40827.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008270000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │警政署空中警察│       502,403│     1,268,278│      -765,875│
  │  │  │  │隊            │              │              │              │
  │  │  │  │  3808270000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │       502,403│     1,268,278│      -765,875│
  │  │  │  │  3808270100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        53,233│        34,590│        18,643│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費42,104千元,較上年度減列技
  │  │  │  │              │              │              │              │  工 1人之人事費 667千元,伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  待遇經費 1,206千元及半年所需人事費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,177千元,計淨增13,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費11,129千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減列技工 1人之統籌業務費11千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列半年所需經費 3,466千元,房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │  繕費 1,238千元,車輛油料與養護費 234
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,計淨增 4,927千元。
  │  │  │  │  3808271000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空中警察業務  │       357,386│       233,819│       123,567│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 138,949千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列調整待遇經費 1,111千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費39,641千元,合共增加40,752千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.加強直昇機維修確保飛航安全經費 186,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元,較上年度增列半年所需經費26,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,水、電與勞力外包清潔費 6,470
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及直昇機維護費40,462千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加73,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.加強直昇機飛行修護訓練及執行空中勤務
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費31,678千元,較上年度減列出國實習
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 4,498千元,增列半年所需經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元及直昇機油料費 7,401千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  增 8,961千元。
  │  │  │  │  3808279000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        91,096│       999,369│      -908,273│
  │  │  │  │  3808279002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│       167,300│      -167,300│上年度興建棚廠、停機坪及勤務待命宿舍最
  │  │  │  │              │              │              │              │後 1年經費等預算業已編竣,所列 167,300
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        90,698│       822,309│      -731,611│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購直昇機七架之空調系統加、改裝等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費17,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換直昇機主齒輪箱 1組及發動機 2組等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費64,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換台北隊部及高雄分隊傳真機、無線電
  │  │  │  │              │              │              │              │  基地台二座及無線電手持台20具等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換中型警備車 1輛、救生艇 6艘及配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  台中基地之成立,增購偵防車、特種工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  車、中型警備車各 1輛等經費 3,782千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.配合台中基地之成立,增購直昇機高階段
  │  │  │  │              │              │              │              │  維修廠站設備等經費 4,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度汰購中型多用途直昇機五架暨附屬
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝備航材最後 1年經費及機車、直昇機拖
  │  │  │  │              │              │              │              │  車、電動拖車計 6輛等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 822,309千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           398│         9,760│        -9,362│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換隊本部及高雄分隊辦公桌椅、洗衣機
  │  │  │  │              │              │              │              │  及飲水機設備等經費 398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購隊本部行政業務用電腦、辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  桌椅、海域救生組設備及配合成立台中分
  │  │  │  │              │              │              │              │  隊興建棚廠、停機棚、勤務待命宿舍所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜項設備與行政業務用電腦設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 9,760千元如數減列。
  │  │  │  │  3808279800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           688│           500│           188│本次預算數較上年度增加如列數。
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