89C40828.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0008280000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │警政署國家公園│       435,408│       256,564│       178,844│本科目上年度預算數 256,564千元,配合本
  │  │  │  │警察大隊      │              │              │              │大隊正式成立,原陽明山、雪霸、玉山、墾
  │  │  │  │              │              │              │              │丁、太魯閣及金門國家公園警察隊改隸本大
  │  │  │  │              │              │              │              │隊,其經費由營建署「國家公園建設及管理
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目移入計 230,349千元,保安警察第一
  │  │  │  │              │              │              │              │總隊「一般行攻」科目移入57千元,「保安
  │  │  │  │              │              │              │              │警察業務」科目移入 6,205千元,保安警察
  │  │  │  │              │              │              │              │第三總隊「一般行政」科目移入12,362千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,「保安警察業務」科目移入 7,591千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │合共如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3808280000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │       435,408│       256,564│       178,844│
  │  │  │  │  3808280100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        39,937│        19,283│        20,654│1.本次預算數39,937千元,包括人事費18,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  51千元、業務費20,109千元,旅運費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,451千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 6,089千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,486千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費14,565千元。
  │  │  │  │  3808281100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家公園警察管│       381,423│       217,432│       163,991│1.本次預算數 381,423千元,包括人事費 3
  │  │  │  │理業務        │              │              │              │  37,137千元、業務費36,293千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,493千元、獎助及損失 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持 337,137千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    成立大隊增加職員29人,陽明山警察隊
  │  │  │  │              │              │              │              │    請增警員 8人之人事費 150,962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強公園警察管理工作經費44,286千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費13,029千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元
  │  │  │  │  3808289000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        13,083│        19,849│        -6,766│
  │  │  │  │  3808289002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│           564│          -564│上年度整建雪霸警察隊觀霧小隊廳舍等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │業已編竣,所列 9,550千元如數減列。
  │  │  │  │  3808289011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,660│         9,550│        -4,890│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換高山巡邏吉普車 3輛及公務機車14輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 4,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購及汰換車輛等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 9,550千元如數減列。
  │  │  │  │  3808289019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         8,423│         9,735│        -1,312│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新購本大隊及各警察隊資訊設備 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元,及應勤什項設備 6,823千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 8,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換各警察隊應勤什項設備費等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 9,735千元如數減列。
  │  │  │  │  3808289800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           965│             -│           965│編列第一預備金如列數。
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