89C40833.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008330000  │              │              │              │
  │10│  │  │警政署保安警察│     1,896,043│     1,279,102│       616,941│本科目上年度法定預算數 1,299,055千元,
  │  │  │  │第三總隊      │              │              │              │配合移撥警政署國家公園警察大隊職員29人
  │  │  │  │              │              │              │              │、技工 2人及工友 3人,由「一般行政」科
  │  │  │  │              │              │              │              │目移出12,362千元及「保安警察業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移出 7,591千元,列入警政署國家公園警察
  │  │  │  │              │              │              │              │大隊「一般行政」科目12,362千元及「國家
  │  │  │  │              │              │              │              │公園警察管理業務」科目 7,591千元,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3808330000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,896,043│     1,279,102│       616,941│
  │  │  │  │  3808330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       270,924│       174,227│        96,697│1.本次預算數 270,924千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  19,012千元,業務費46,582千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,530千元,補助及捐助 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 215,220千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,518千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費74,281千元,合共增加77,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費55,704千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列警員49人之統籌業務費及辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    器具養護費等 403千元,伸算增列約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱人員調整待遇經費40千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,261千元,計淨增18,898千元。
  │  │  │  │  3808331500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     1,605,031│     1,064,482│       540,549│1.本次預算數 1,605,031千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,544,700千元,業務費50,700千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 8,131千元,獎助及損失 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,544,700千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列警員49人之人事費13,732千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費21,444千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 514,425千元,計淨增 522
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財稅機關安全維護經費 8,151千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 2,877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)貨櫃安全檢查業務經費36,162千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列警員49人之服裝費 235千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列半年所需經費 8,056千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 7,821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)刑案處理業務經費 8,983千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 3,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)員警教育訓練經費 7,035千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列資訊計畫教育訓練、軟體等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,781千元及半年所需經費 588千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 4,369千元。
  │  │  │  │  3808339000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        18,025│        38,893│       -20,868│
  │  │  │  │  3808339011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│        13,945│        23,283│        -9,338│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 3輛、中型警備車 4輛、
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車50輛及購置行政業務用傳真機等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  13,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換中型警備車12輛、偵防車 7輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  、巡邏車15輛、機車26輛及購置傳真機等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列23,283千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3808339019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         4,080│        15,610│       -11,530│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置警政業務用電腦設備及汰購總隊部暨
  │  │  │  │              │              │              │              │  各大中隊行政業務用辦公設備等經費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置警政業務用電腦設備及行政業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務用雜項設備等預算業已編竣,所列15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元如數減列。
  │  │  │  │  3808339800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,063│         1,500│           563│本次預算數較上年度增加如列數。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────