89C40834.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0008340000  │              │              │              │
  │11│  │  │警政署保安警察│     4,881,916│     3,298,769│     1,583,147│
  │  │  │  │第四總隊      │              │              │              │
  │  │  │  │  3808340000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     4,881,916│     3,298,769│     1,583,147│
  │  │  │  │  3808340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       370,376│       244,680│       125,696│1.本次預算數 370,376千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  08,188千元,業務費58,843千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 307,244千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費18,557千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費84,800千元,合共增加 103
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費63,132千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費22,339千元。
  │  │  │  │  3808340200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保安警察業務  │     4,474,215│     3,020,127│     1,454,088│1.本次預算數 4,474,215千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,421,267千元,業務費49,276千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,534千元,獎助及損失 2,138千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,421,267千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費48,327千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 1,403,855千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,452,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)機動警力及訓練經費52,948千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列員警教育訓練經費 7,464千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列半年所需經費 9,370千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,906千元。
  │  │  │  │  3808349000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        35,262│        32,462│         2,800│
  │  │  │  │  3808349002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         3,800│             -│         3,800│精誠營區增設深水井一座及附屬相關設施工
  │  │  │  │              │              │              │              │程費 3,800千元。
  │  │  │  │  3808349011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        25,256│        26,762│        -1,506│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型警備車 5輛、中型警備車 1輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  公務機車 4輛等經費20,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換全數位式 400門號電子交換機 1套及
  │  │  │  │              │              │              │              │  行動電話機12台等經費 4,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.傳真機12台等經費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換大型警備車 6輛、中型警備車
  │  │  │  │              │              │              │              │   2輛、偵防車 2輛及公務轎車 2輛等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列26,762千元如數減列。
  │  │  │  │  3808349019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         6,206│         5,700│           506│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置行政業務用電腦設備及應勤、
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦公設備等經費 6,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列 5,700千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  3808349800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,063│         1,500│           563│本次預算數較上年度增加如列數。
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