89C40837.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008370000  │              │              │              │
  │14│  │  │警政署水上警察│     4,907,093│     2,998,963│     1,908,130│本科目上年度法定預算數 2,549,981千元,
  │  │  │  │局            │              │              │              │連同由警政署保安警察第一總隊「一般行政
  │  │  │  │              │              │              │              │」科目及「保安警察業務」科目移入職員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │17人、警員 370人之人事費等經費 448,982
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3808370000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     4,907,093│     2,998,963│     1,908,130│
  │  │  │  │  3808370100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       484,226│       274,567│       209,659│1.本次預算數 484,226千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,173千元,業務費99,971千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 380,090千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 7,422千元、增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 117人經費48,459千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費92,305千元,合共增加 148,186
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 104,136千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列統籌業務費、辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、勤務廳舍租金及辦公廳舍清潔費用
  │  │  │  │              │              │              │              │    等61,473千元。
  │  │  │  │  3808370200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │水上警察業務  │     3,835,084│     2,685,493│     1,149,591│1.本次預算數 3,835,084千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,591,374千元,業務費 1,226,141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費15,289千元,獎勵及損失 2,280
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,591,374千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列調整待遇經費32,986千元、增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加警員 370人經費 485,143千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 295,260千元,合共增加 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)員警海上專長及常年訓練經費36,112千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列夜航訓練、常訓及各
  │  │  │  │              │              │              │              │    警察隊特種訓練等經費25,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海上查緝工作經費 1,158,545千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列員警服裝費、衛星船位回報
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統資料傳送費、警艇維修及保險費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     291,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)漁業巡護工作經費49,053千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列碼頭設施及警艇儀器養護費18,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    36千元。
  │  │  │  │  3808379000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       585,720│        37,403│       548,317│
  │  │  │  │  3808379001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │           852│             -│           852│新增台東警察隊富崗駐地購置土地有償撥用
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 852千元。
  │  │  │  │  3808379002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        42,067│             -│        42,067│1.新增員警訓練場及警艇泊靠碼頭工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增南寮警察隊興建地面 4層面積 3,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺辦公大樓,總工程費83,547千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分 2年編列,本次編列設計規劃費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元及第一期工程款24,522千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增澳底警察隊興建地面 3層面積 825平
  │  │  │  │              │              │              │              │  方公尺辦公大樓,總工程費23,894千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分 2年編列,本次編列規劃設計費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及第一期工程款 7,630千元,合共 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,630千元。
  │  │  │  │  3808379011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│       534,969│        31,403│       503,566│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購建快速小型警艇33艘總經費 2,624,560
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分 3年編列,87年度已編列 595,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元,本次續編列 534,844千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置傳真機10台經費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換車輛預算業已編竣,所列31,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元如數減列。
  │  │  │  │  3808379019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         7,832│         6,000│         1,832│本次預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置資訊室區域性網路週邊軟、硬體設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 1,314千元及員警辦公設備等經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,518千元,合共 7,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置資訊室區域性網路週邊軟、硬
  │  │  │  │              │              │              │              │  體設備及行政業務用雜項設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 6,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3808379800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,063│         1,500│           563│本次預算數較上年度增加如列數。
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