89C40842.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008420000  │              │              │              │
  │16│  │  │台灣警察專科學│     1,347,505│       773,742│       573,763│
  │  │  │  │校            │              │              │              │
  │  │  │  │  3808420000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,347,505│       773,742│       573,763│
  │  │  │  │  3808420100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       162,675│       105,800│        56,875│1.本次預算數 162,675千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,635千元,業務費34,829千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,831千元,設備及投資 1,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 119,027千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 1,960千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費38,896千元,合共增加40,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費31,937千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 8,507千元及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    購辦公設備費 1,380千元,合共增加 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊業務維持費11,711千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列設施及機儀設備養護費等 6,132千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808421000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │初級警察教育  │     1,153,781│       636,370│       517,411│1.本次預算數 1,153,781千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   545,235千元,業務費 196,120千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,985千元,設備及投資28,915千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎助及損失 379,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 437,007千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,847千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 136,719千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費47,682千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列學生寢室燃料費等經費 8,779
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本教學訓輔工作維持費 172,607千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度新增水上警察科開辦費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元及增列基本教學訓輔工作費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費78,025千元,合共增加79,453千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生實習工作維持費 3,706千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列實習經費 1,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)軍訓及警用技能教學經費47,735千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列未役學生依規定應接受預
  │  │  │  │              │              │              │              │    備士官教育訓練費用等經費29,720千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)員警在職進修教育經費39,388千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 9,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)學生公費經費 387,338千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列學生服裝費、主副食費及生活津貼
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 241,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)出國計畫經費 228千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    出國考察等經費 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理招生考試工作經費18,090千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列招生各項試務經費 2,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,本項經費全數以招生考試報名費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應。
  │  │  │  │  3808429000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        27,504│        28,994│        -1,490│
  │  │  │  │  3808429002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        14,387│        15,087│          -700│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦理學校與萬芳國中地界改砌磚牆工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.中興樓辦公室及攝影棚隔間工程經費 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.廚房升降機週邊工程經費 2,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.整修校區各大樓消防工程等經費 8,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度編列連接校區各大樓迴廊工程及後
  │  │  │  │              │              │              │              │  操場人工跑道工程等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,087千元如數減列。
  │  │  │  │  3808429011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,600│           474│         2,126│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勤務車及偵防車各 2輛經費 2,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車12輛等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 474千元如數減列。
  │  │  │  │  3808429019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        10,517│        13,433│        -2,916│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置學籍資料儲存設備、廚房及餐廳設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 2,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置校區各大樓飲水設備等經費 2,910千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換學生教、寢室雜項設備等經費 5,433
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置行政業務用電腦暨週邊設備、
  │  │  │  │              │              │              │              │  廚房設備及學生教、寢室雜項設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列13,433千元如數減列。
  │  │  │  │  3808429800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         3,545│         2,578│           967│本次預算數較上年度增加如列數。
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